MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,541-1,560 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1541 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086688000 | 52939741 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 13818000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1542 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086694000 | 52939439 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | 135000000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1543 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086700000 | 52940535 | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi | 361800000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1544 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086710000 | 48320344 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 29900000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1545 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089263000 | 53968262 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak SEKRE (PL | 2966550 | 2966550 | 2966550 | 2966550 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1546 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089460000 | 48324932 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik (Sistem Jaringan) | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1547 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089474000 | 48325614 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Sistem Jaringan) | 904050 | 630000 | 630000 | 630000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1548 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089488000 | 48325985 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Sistem Jaringan) | 538250 | 538000 | 538000 | 538000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1549 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089525000 | 53869481 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (TiK.A) | 420000 | 420000 | 280000 | 280000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1550 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089584000 | 53869425 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (TiK.A) | 23582500 | 22662500 | 22662500 | 22662500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1551 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089607000 | 48336231 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus (TiK.B) | 15000000 | 14568750 | 14568750 | 14568750 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1552 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10089624000 | 52077130;53518482 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (02.01) | 51072000 | 51048700 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1553 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10089739000 | 53518500;52077126 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Puskesmas Candirejo) (02.02) | 5131000 | 5131000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1554 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089937000 | 48338120 | Belanja Tagihan Telepon (IKP-MO) | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1555 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10090015000 | 53041202 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah (IKP-MO) | 11160000 | 10640000 | 10640000 | 10640000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1556 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10090199000 | 52077121;53518530 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat(Puskesmas Candirejo) (02.15) | 19054600 | 19021250 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1557 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10090216000 | 47510535 | Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya (Puskesmas Candirejo) | 221707400 | 220113500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1558 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10090315000 | 47510536 | Belanja Natura dan Pakan-Natura (Puskesmas Candirejo) | 400000 | 250000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1559 | PUSKESMAS TAJI | 10090449000 | 51899988 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 33552000 | 33552000 | 33552000 | 33552000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1560 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10090593000 | 53848319 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (UKBM) Januari, Februari | 29622500 | 1832500 | 1832500 | 1832500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 141-160 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10059888000 | 35943784 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 6050000 | 120000 | Paket Selesai |
| 142 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 3209255 | 36792550 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 924853237 | 801977259 | Paket Selesai |
| 143 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 3369255 | 35919462 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 11040000 | 8280000 | Paket Selesai |
| 144 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 3348255 | 35944732 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2460000 | 2460000 | Paket Selesai |
| 145 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10056852000 | 35804926 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 7500000 | 1875000 | Paket Selesai |
| 146 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 3352255 | 35944331 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 96280000 | 49660000 | Paket Selesai |
| 147 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10059851000 | 35944134 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 300000 | 30000 | Paket Selesai |
| 148 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10060622000 | 38117930 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 58650000 | 5200000 | Paket Selesai |
| 149 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 3347255 | 35945063 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 58650000 | 37250000 | Paket Selesai |
| 150 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 3350255 | 35944433 | Paket PMT Balita berbahan lokal | 128436000 | 128436000 | Paket Selesai |
| 151 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 3351255 | 35944432 | Paket PMT Ibu Hamil berbahan lokal | 64500000 | 64500000 | Paket Selesai |
| 152 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10059927000 | 35943928 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 9900000 | 2130000 | Paket Selesai |
| 153 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10059969000 | 35944047 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 83960000 | 14320000 | Paket Selesai |
| 154 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 3349255 | 35944435 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 12080000 | 10490000 | Paket Selesai |
| 155 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10060882000 | 35944331 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 96280000 | 11340000 | Paket Selesai |
| 156 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 3362255 | 35944047 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 83960000 | 68160000 | Paket Selesai |
| 157 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 3368255 | 35943686 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 9440000 | 9440000 | Paket Selesai |
| 158 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10061019000 | 35944154 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 6000000 | 1140000 | Paket Selesai |
| 159 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 3356255 | 35944229 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1940000 | 1940000 | Paket Selesai |
| 160 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 3334255 | 35804925 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 35320000 | 21700000 | Paket Selesai |