
MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 1,321-1,340 of 2,108 items.
# | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1321 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10040669000 | 47559093 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 11809400 | 3120000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
1322 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10040786000 | 47891216 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 816000 | 816000 | 816000 | 816000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
1323 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10040869000 | 47891200 | Belanja Tagihan Listrik | 44401140 | 42854180 | 42854180 | 42854180 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
1324 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10040909000 | 47891197 | Belanja Tagihan Air | 945000 | 884750 | 884750 | 884750 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
1325 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10040928000 | 47891195 | Belanja Tagihan Telepon | 391200 | 310392 | 310392 | 310392 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
1326 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10041348000 | 52933635 | Stiker Kaca (SEKRE) | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1327 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10041358000 | 52933956 | Papan Tanda Berbahan Acrylik (SEKRE) | 1875000 | 1875000 | 1875000 | 1875000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1328 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10042335000 | 52970200 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD III PUSKESMAS LEMBEYAN | 94400000 | 79328000 | 20522154 | 79328000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1329 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10042451000 | 52972378 | Belanja Suku Cadang alat Kedokteran (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 8716000 | 5350000 | 5350000 | 5350000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1330 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10042523000 | 52971774 | Belanja Bahan Obat-obatan, BMHP, Reagen, Obat gigi (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 4200730 | 3364000 | 3364000 | 3364000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1331 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10042548000 | 47659719 | Tukang Batu | 3605000 | 3570000 | 3570000 | 3570000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1332 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10042634000 | 53100955 | Belanja Obat-Obatan-Obat (JKN ) Puskesmas Lembeyan | 34373950 | 25282750 | 25282750 | 25282750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1333 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10042792000 | 47559093 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 11809400 | 1470900 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
1334 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10042862000 | 53417836 | Belanja Peralatan Kantor dan Alat Rumah Tangga Lainnya | 35843854 | 24075200 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1335 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10043351000 | 51913440 | Belanja Makan dan MInum Rapat | 25655000 | 1547000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1336 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10043357000 | 53182455 | Belanja Pengisian tabung gas / oksigen | 20000000 | 625000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1337 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10043363000 | 48718128 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | 18750000 | 7000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1338 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10043498000 | 48717547 | Belanja Tagihan Telepon, Air, Listrik | 49478590 | 10362577 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
1339 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10043502000 | 53204461 | Belanja Makan dan Minum pada Fasilitas Kesehatan | 120000000 | 32175000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1340 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10043504000 | 53182188 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 20000000 | 4538000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 1,621-1,640 of 1,677 items.
# | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1621 | KECAMATAN NGARIBOYO | 3219255 | 35873665 | Belanja Lembur | 3500000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
1622 | KECAMATAN NGARIBOYO | 3222255 | 35873599 | Belanja Lembur | 1960000 | 960000 | Paket Sedang Berjalan |
1623 | KECAMATAN NGARIBOYO | 3223255 | 35873573 | Belanja Lembur | 2470000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
1624 | KECAMATAN NGARIBOYO | 3224255 | 35873420 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 7500000 | 1875000 | Paket Sedang Berjalan |
1625 | KECAMATAN NGARIBOYO | 3226255 | 35873226 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 12000000 | 5150000 | Paket Sedang Berjalan |
1626 | KECAMATAN NGARIBOYO | 3227255 | 35873225 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 22500000 | 8900000 | Paket Sedang Berjalan |
1627 | KECAMATAN NGARIBOYO | 3228255 | 35872931 | Hadiah Lomba/Uang Pembinaan | 2000000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
1628 | KECAMATAN NGARIBOYO | 3229255 | 35872930 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 13000000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
1629 | KECAMATAN NGARIBOYO | 3230255 | 35872929 | Belanja Lembur | 5000000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
1630 | KECAMATAN NGARIBOYO | 3231255 | 35872928 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 7500000 | 2300000 | Paket Sedang Berjalan |
1631 | KECAMATAN NGARIBOYO | 3232255 | 35871816 | Belanja Lembur | 2500000 | 1920000 | Paket Sedang Berjalan |
1632 | INSPEKTORAT | 3769255 | 35909263 | Belanja Lembur Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 16450000 | 4965000 | Paket Sedang Berjalan |
1633 | INSPEKTORAT | 3773255 | 35909362 | Belanja Lembur Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 5850000 | 2682000 | Paket Sedang Berjalan |
1634 | INSPEKTORAT | 3774255 | 35909363 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 4000000 | 680000 | Paket Sedang Berjalan |
1635 | INSPEKTORAT | 3777255 | 35909256 | Belanja Lembur Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 8105000 | 3825000 | Paket Sedang Berjalan |
1636 | INSPEKTORAT | 3778255 | 35909250 | Belanja Lembur Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 6622000 | 2769000 | Paket Sedang Berjalan |
1637 | INSPEKTORAT | 3781255 | 35909242 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 120000000 | 47300000 | Paket Sedang Berjalan |
1638 | INSPEKTORAT | 3783255 | 35909305 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 4600000 | 550000 | Paket Sedang Berjalan |
1639 | INSPEKTORAT | 3784255 | 35909345 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 3300000 | 550000 | Paket Sedang Berjalan |
1640 | INSPEKTORAT | 3787255 | 35909346 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100000000 | 51634141 | Paket Sedang Berjalan |