MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,361-1,380 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1361 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10040078000 | 53206279 | Belanja Jasa Tenaga Supir 1 | 26952691 | 6060000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1362 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10040079000 | 53206341 | Belanja Jasa Tenaga Supir 2 | 26952691 | 6060000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1363 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10040100000 | 47705645 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | 5490000 | 2440000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1364 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10040121000 | 47701204 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1335000 | 722700 | 722700 | 722700 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1365 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10040138000 | 47704227 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 3760000 | 1955850 | 1955850 | 1955850 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1366 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10040196000 | 53000893 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 11129250 | 5305850 | 5305850 | 5280000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1367 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10040256000 | 47559097 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah | 6000000 | 2000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1368 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10040257000 | 48717276 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah | 23365450 | 3154400 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1369 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10040259000 | 53230364 | Belanja Bahan-Bahan Kimia | 28242800 | 22923720 | 22923720 | 22923720 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1370 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10040260000 | 53229975 | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum | 20248300 | 12125000 | 12125000 | 12125000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1371 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10040669000 | 47559093 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 11809400 | 3120000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1372 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10040786000 | 47891216 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 816000 | 816000 | 816000 | 816000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1373 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10040869000 | 47891200 | Belanja Tagihan Listrik | 44401140 | 42854180 | 42854180 | 42854180 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1374 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10040909000 | 47891197 | Belanja Tagihan Air | 945000 | 884750 | 884750 | 884750 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1375 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10040928000 | 47891195 | Belanja Tagihan Telepon | 391200 | 310392 | 310392 | 310392 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1376 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10041348000 | 52933635 | Stiker Kaca (SEKRE) | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1377 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10041358000 | 52933956 | Papan Tanda Berbahan Acrylik (SEKRE) | 1875000 | 1875000 | 1875000 | 1875000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1378 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10042335000 | 52970200 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD III PUSKESMAS LEMBEYAN | 94400000 | 79328000 | 20522154 | 79328000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1379 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10042451000 | 52972378 | Belanja Suku Cadang alat Kedokteran (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 8716000 | 5350000 | 5350000 | 5350000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1380 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10042523000 | 52971774 | Belanja Bahan Obat-obatan, BMHP, Reagen, Obat gigi (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 4200730 | 3364000 | 3364000 | 3364000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,681-1,700 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1681 | KECAMATAN MAOSPATI | 3473255 | 35927321 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Kec. Maospati) | 3900000 | 2850000 | Paket Selesai |
| 1682 | KECAMATAN MAOSPATI | 3440255 | 35928436 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Kec. Maospati) | 30000000 | 30000000 | Paket Selesai |
| 1683 | KECAMATAN MAOSPATI | 10048652000 | 35927411 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Kec. Maospati) | 600000 | 300000 | Paket Selesai |
| 1684 | KECAMATAN MAOSPATI | 3465255 | 35927413 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Kec. Maospati) | 6900000 | 4450000 | Paket Selesai |
| 1685 | KECAMATAN MAOSPATI | 10048660000 | 35927321 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Kec. Maospati) | 3900000 | 600000 | Paket Selesai |
| 1686 | KECAMATAN MAOSPATI | 3474255 | 35927322 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Kec. Maospati) | 1875000 | 1250000 | Paket Selesai |
| 1687 | KECAMATAN MAOSPATI | 10047014000 | 35928213 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Kec. Maospati) | 7800000 | 1400000 | Paket Selesai |
| 1688 | KECAMATAN MAOSPATI | 10048656000 | 35927390 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Kec. Maospati) | 6500000 | 650000 | Paket Selesai |
| 1689 | KECAMATAN MAOSPATI | 10048648000 | 35927413 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Kec. Maospati) | 6900000 | 2410000 | Paket Selesai |
| 1690 | KECAMATAN MAOSPATI | 10047065000 | 35928437 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Kec. Maospati) | 15000000 | 1220000 | Paket Selesai |
| 1691 | KECAMATAN MAOSPATI | 10045226000 | 35927391 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Kec. Maospati) | 2100000 | 2100000 | Paket Selesai |
| 1692 | KECAMATAN KARANGREJO | 10040413000 | 36187545 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | 10972000 | 10972000 | Paket Selesai |
| 1693 | KECAMATAN KARANGREJO | 3592255 | 36187888 | Belanja Lembur | 5000000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 1694 | KECAMATAN KARANGREJO | 10040722000 | 36188022 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | 700000 | 700000 | Paket Selesai |
| 1695 | KECAMATAN KARANGREJO | 3597255 | 36187935 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 3000000 | 500000 | Paket Selesai |
| 1696 | KECAMATAN KARANGREJO | 3598255 | 36188022 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | 700000 | 700000 | Paket Selesai |
| 1697 | KECAMATAN KARANGREJO | 3593255 | 36187839 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 25000000 | 24990000 | Paket Selesai |
| 1698 | KECAMATAN KARANGREJO | 3606255 | 36187872 | Belanja Lembur | 4845000 | 4845000 | Paket Selesai |
| 1699 | KECAMATAN KARANGREJO | 10040419000 | 38370539 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | 9028000 | 9028000 | Paket Selesai |
| 1700 | KECAMATAN KARANGREJO | 10040662000 | 38370593 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 7500000 | 7500000 | Paket Selesai |