MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 5,061-5,080 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5061 | 2025 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10751653000 | 55167576 | Belanja Jasa Laundry BLUD Puskesmas Maospati | 1000000 | 969000 | 969000 | 969000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 5062 | 2025 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10751656000 | 60944802 | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Belanja Photocopy BLUD Puskesmas Maospati | 3619800 | 3619000 | 3619000 | 3619000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 5063 | 2025 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10751660000 | 55160968 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas O2 BLUD Puskesmas Maospati | 2485000 | 1828000 | 1828000 | 1828000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 5064 | 2025 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10751662000 | 55167499 | Belanja Narasumber atau Pemabahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia BLUD Puskesmas Maospati | 8800000 | 8600000 | 8600000 | 8600000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 5065 | 2025 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10751701000 | 55170813 | Belanja Pemeliharaan Bangunan/ Gedung BLUD Puskesmas Maospati | 15000000 | 14900000 | 14900000 | 14900000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 5066 | 2025 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10751703000 | 55170733 | Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan/ Belanja Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi / Uji Perangkat Peralatan Laboratorium BLUD Puskesmas Maospati | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 5067 | 2025 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10751724000 | 60943193 | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik BLUD Puskesmas Maospati | 4201500 | 1930000 | 1930000 | 1930000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 5068 | 2025 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10751725000 | 60944947 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya BLUD Puskesmas Maospati | 8000000 | 7693000 | 7693000 | 7693000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 5069 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10753253000 | 60955828 | Belanja Sewa Hotel/ Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | 664000 | 300000 | 300000 | 300000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5070 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10753332000 | 62039980 | Belanja Suku Cadang Alked SubKegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 5000000 | 1990000 | 1990000 | 1990000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5071 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10753342000 | 61723981 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD ( Silpa 2024 ) | 26300000 | 26200000 | 26200000 | 26200000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5072 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10753345000 | 61559929 | Belanja Suku Cadang Alked ( Silpa 2024 ) SubKegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD ( Silpa 2024 ) | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5073 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10753352000 | 61559881 | Belanja Bahan Obat-Obatan, Reagen dan BMHP Subkegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD ( Slpa 2024 ) | 17266000 | 17051000 | 17051000 | 17051000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5074 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10753358000 | 60961131 | Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja (Silpa 2024 ) Subkegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 4962951 | 4230000 | 4230000 | 4230000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5075 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10753364000 | 60961118 | Belanja Alat / Bahan baku bangunan Untuk Pemeliharaan Puskesmas Induk dan Puskesmas Pembantu (Silpa 2024) Subkegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 20000000 | 5330465 | 5330465 | 5330465 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5076 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10753371000 | 60961101 | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan-Bahan Komputer Subkegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 4000000 | 3698000 | 3698000 | 3698000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5077 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10753383000 | 60961076 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor -Alat Pembersih dan Bahan pembersih Subkegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 22063000 | 20079345 | 20079345 | 20079345 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5078 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10753394000 | 60944401 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 1152480 | 790000 | 790000 | 790000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5079 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10753417000 | 60944688 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD ( Silpa 2024 ) | 4600000 | 3951500 | 3951500 | 3951500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5080 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10753479000 | 60510340 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat/ Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | 18387600 | 17400000 | 17400000 | 17400000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 1,701-1,720 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1701 | 2024 | KECAMATAN KARANGREJO | 3594255 | 36187838 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 25000000 | 6300000 | Paket Selesai |
| 1702 | 2024 | KECAMATAN KARANGREJO | 3599255 | 36188023 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 9150000 | 9150000 | Paket Selesai |
| 1703 | 2024 | KECAMATAN KARANGREJO | 3596255 | 36187936 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 14500000 | 2025000 | Paket Selesai |
| 1704 | 2024 | KECAMATAN KARAS | 4225255 | 36214676 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 13000000 | 11405000 | Paket Selesai |
| 1705 | 2024 | KECAMATAN KARAS | 4157255 | 36107511 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 30000000 | 18960000 | Paket Selesai |
| 1706 | 2024 | KECAMATAN KARAS | 4190255 | 36214681 | Belanja Lembur | 8875000 | 7346000 | Paket Selesai |
| 1707 | 2024 | KECAMATAN KARTOHARJO | 10182615000 | 36493906 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 250000 | 250000 | Paket Selesai |
| 1708 | 2024 | KECAMATAN KARTOHARJO | 10182621000 | 36493905 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 1500000 | 1500000 | Paket Selesai |
| 1709 | 2024 | KECAMATAN KARTOHARJO | 10183691000 | 35998816 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 1500000 | 1294500 | Paket Selesai |
| 1710 | 2024 | KECAMATAN KARTOHARJO | 10182531000 | 36490631 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 2500000 | 2500000 | Paket Selesai |
| 1711 | 2024 | KECAMATAN KARTOHARJO | 10183669000 | 36496697 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 1712 | 2024 | KECAMATAN KARTOHARJO | 10183698000 | 36490632 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 1000000 | 1000000 | Paket Selesai |
| 1713 | 2024 | KECAMATAN KARTOHARJO | 10182604000 | 36534554 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 1714 | 2024 | KECAMATAN KARTOHARJO | 10182509000 | 35997528 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 500000 | 500000 | Paket Selesai |
| 1715 | 2024 | KECAMATAN KARTOHARJO | 10184513000 | 38411304 | Belanja Lembur | 3160000 | 3160000 | Paket Selesai |
| 1716 | 2024 | KECAMATAN KARTOHARJO | 10180561000 | 38411501 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 7475000 | 7475000 | Paket Selesai |
| 1717 | 2024 | KECAMATAN KARTOHARJO | 10180596000 | 38411307 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 27000000 | 26920000 | Paket Selesai |
| 1718 | 2024 | KECAMATAN NGARIBOYO | 3224255 | 35873420 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 7500000 | 7500000 | Paket Selesai |
| 1719 | 2024 | KECAMATAN NGARIBOYO | 3219255 | 35873665 | Belanja Lembur | 3500000 | (not set) | Paket Selesai |
| 1720 | 2024 | KECAMATAN NGARIBOYO | 3228255 | 35872931 | Hadiah Lomba/Uang Pembinaan | 2000000 | 2000000 | Paket Selesai |