MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,881-1,900 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1881 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143066000 | 53205013 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1882 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143070000 | 53204682 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 3068500 | 2870000 | 2870000 | 2870000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1883 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143076000 | 53204345 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 12600000 | 11587500 | 11587500 | 11587500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1884 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143081000 | 53204273 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 6300000 | 6275000 | 6275000 | 6275000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1885 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143132000 | 49128324 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 30000000 | 29836800 | 29836800 | 29836800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1886 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143134000 | 52075224 | Belanja Bahan Obat-Obatan, | 55915775 | 49868000 | 49868000 | 49868000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1887 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143135000 | 53072845 | Tenaga Operasional Petugas Kebersihan I | 20200000 | 20200000 | 20200000 | 19800000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1888 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143138000 | 53072881 | Tenaga Operasional Petugas Kebersihan I | 6752691 | 4501794 | 4501794 | 4501794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1889 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143141000 | 53072933 | Tenaga Operasional Petugas Kebersihan II | 20200000 | 20200000 | 20200000 | 20200000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1890 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143142000 | 53072973 | Tenaga Operasional Petugas Kebersihan II | 6752691 | 4501794 | 4501794 | 4501794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1891 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143144000 | 53073004 | Tenaga Operasional Petugas Kebersihan III | 20200000 | 20200000 | 20200000 | 20200000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1892 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143146000 | 53073059 | Tenaga Operasional Petugas Kebersihan III | 6752691 | 4501794 | 4501794 | 4501794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1893 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143148000 | 53073197 | Tenaga Operasional Pengemudi / Sopir I | 20200000 | 20200000 | 20200000 | 20200000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1894 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143149000 | 53073255 | Tenaga Operasional Pengemudi / Sopir I | 6752691 | 4501794 | 4501794 | 4501794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1895 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143151000 | 53073334 | Tenaga Operasional Pengemudi / Sopir II | 20200000 | 20200000 | 20200000 | 19700000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1896 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143153000 | 53073370 | Tenaga Operasional Pengemudi / Sopir II | 6752691 | 4501794 | 4501794 | 4501794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1897 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143154000 | 53073838 | Tenaga Operasional Penjaga Malam /Keamanan | 20200000 | 20200000 | 20200000 | 20200000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1898 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143156000 | 53073991 | Tenaga Operasional Penjaga Malam /Keamanan | 6752691 | 4501794 | 4501794 | 4501794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1899 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10143227000 | 53250907 | Belanja Makan dan Minum Tamu | 1832500 | 1245950 | 1245950 | 1245950 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1900 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10143228000 | 53250521 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas O2 | 2235000 | 1176700 | 1176700 | 1176700 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,701-1,720 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1701 | KECAMATAN KARANGREJO | 3594255 | 36187838 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 25000000 | 6300000 | Paket Selesai |
| 1702 | KECAMATAN KARANGREJO | 3599255 | 36188023 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 9150000 | 9150000 | Paket Selesai |
| 1703 | KECAMATAN KARANGREJO | 3596255 | 36187936 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 14500000 | 2025000 | Paket Selesai |
| 1704 | KECAMATAN KARAS | 4225255 | 36214676 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 13000000 | 11405000 | Paket Selesai |
| 1705 | KECAMATAN KARAS | 4157255 | 36107511 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 30000000 | 18960000 | Paket Selesai |
| 1706 | KECAMATAN KARAS | 4190255 | 36214681 | Belanja Lembur | 8875000 | 7346000 | Paket Selesai |
| 1707 | KECAMATAN KARTOHARJO | 10182615000 | 36493906 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 250000 | 250000 | Paket Selesai |
| 1708 | KECAMATAN KARTOHARJO | 10182621000 | 36493905 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 1500000 | 1500000 | Paket Selesai |
| 1709 | KECAMATAN KARTOHARJO | 10183691000 | 35998816 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 1500000 | 1294500 | Paket Selesai |
| 1710 | KECAMATAN KARTOHARJO | 10182531000 | 36490631 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 2500000 | 2500000 | Paket Selesai |
| 1711 | KECAMATAN KARTOHARJO | 10183669000 | 36496697 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 1712 | KECAMATAN KARTOHARJO | 10183698000 | 36490632 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 1000000 | 1000000 | Paket Selesai |
| 1713 | KECAMATAN KARTOHARJO | 10182604000 | 36534554 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 1714 | KECAMATAN KARTOHARJO | 10182509000 | 35997528 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 500000 | 500000 | Paket Selesai |
| 1715 | KECAMATAN KARTOHARJO | 10184513000 | 38411304 | Belanja Lembur | 3160000 | 3160000 | Paket Selesai |
| 1716 | KECAMATAN KARTOHARJO | 10180561000 | 38411501 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 7475000 | 7475000 | Paket Selesai |
| 1717 | KECAMATAN KARTOHARJO | 10180596000 | 38411307 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 27000000 | 26920000 | Paket Selesai |
| 1718 | KECAMATAN NGARIBOYO | 3224255 | 35873420 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 7500000 | 7500000 | Paket Selesai |
| 1719 | KECAMATAN NGARIBOYO | 3219255 | 35873665 | Belanja Lembur | 3500000 | (not set) | Paket Selesai |
| 1720 | KECAMATAN NGARIBOYO | 3228255 | 35872931 | Hadiah Lomba/Uang Pembinaan | 2000000 | 2000000 | Paket Selesai |