MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 3,101-3,120 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3101 | KELURAHAN KARANGREJO | 10324791000 | 54102389 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor) | 2240950 | 722000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 3102 | KELURAHAN MANGGE | 10324801000 | 54420717 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor) | 1066500 | 400000 | 400000 | 400000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3103 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10324831000 | 54947148 | Belanja Makanan dan Minuman Tamu (BLUD) | 1747500 | 733000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3104 | DINAS TENAGA KERJA | 10324862000 | 54739309 | Belanja Sewa Hotel/ Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro | 17264000 | 14300000 | 14300000 | 14300000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3105 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10324893000 | 54935973 | Belanja Bahan Bakar atau Pelumas | 12500000 | 3600000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3106 | DINAS TENAGA KERJA | 10324904000 | 54739307 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan/ Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro | 6000000 | 6000000 | 100 | 100 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 3107 | PUSKESMAS PARANG | 10324914000 | 58986869 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Puskesmas Parang) | 7875400 | 5149300 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3108 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10324956000 | 54948865 | Belanja Tagihan Listrik (BLUD) | 25000000 | 4971814 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3109 | PUSKESMAS PARANG | 10324969000 | 58987017 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Puskesmas Parang) | 2215500 | 2199000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3110 | PUSKESMAS PARANG | 10324996000 | 54500585 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat BOK Puskesmas Parang | 7704600 | 5766750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3111 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10325049000 | 54948597 | Belanja Tagihan Air (BLUD) | 3000000 | 503250 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3112 | PUSKESMAS PARANG | 10325081000 | 58987117 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Puskesmas Parang) | 5603650 | 5568700 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3113 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10325094000 | 54948110 | Belanja Tagihan Telepon (BLUD) | 1500000 | 157350 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3114 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 10325140000 | 56948544 | Belanja Bahan-Bahan Bakar UPTD Pengairan Gonggang | 21460000 | 14705000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3115 | DINAS PERHUBUNGAN | 10325146000 | 59670261 | (Sekretariat) Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 1775000 | 1775000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3116 | PUSKESMAS PARANG | 10325269000 | 54500588;54500587;54500586 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Operasional Pelayanan Puskesmas Parang),Belanja Jasa Tenaga Keamanan (Operasional Pelayanan Puskesmas Parang),Belanja Jasa Tenaga Supir (Operasional Pelayanan Puskesmas Parang) | 161800000 | 135390000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3117 | PUSKESMAS PARANG | 10325277000 | 54852061;59431727 | Belanja bahan bakar Minyak (silpa),Belanja Listrik Telpon Air | 5219620 | 4777663 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3118 | PUSKESMAS PARANG | 10325279000 | 54924692;59429842;59430128 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas BLUD Puskesmas Parang,Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos BLUD Puskesmas Parang,Belanja Tagihan Listrik Telepon Air (LTA) BLUD Puskesmas Parang | 99214350 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Dibatalkan |
| 3119 | PUSKESMAS PARANG | 10325285000 | 59431884 | Belanja Obat-Obatan (Silpa) | 74862210 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 3120 | PUSKESMAS PARANG | 10325286000 | 59431826 | Belanja pemeliharaan (silpa) | 165712290 | 144804690 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,741-1,760 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1741 | SEKRETARIAT DPRD | 10182240000 | 36392325 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 461800000 | 281386302 | Paket Selesai |
| 1742 | SEKRETARIAT DPRD | 10182277000 | 36392056 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 461800000 | 366691762 | Paket Selesai |
| 1743 | SEKRETARIAT DPRD | 10182448000 | 36447719 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 2410800000 | 2319379522 | Paket Selesai |
| 1744 | SEKRETARIAT DPRD | 10182442000 | 36265843 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 2410800000 | 2355988622 | Paket Selesai |
| 1745 | SEKRETARIAT DPRD | 10180487000 | 35901622 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 15000000 | 14385500 | Paket Selesai |
| 1746 | SEKRETARIAT DPRD | 10181671000 | 36392670 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 461800000 | 423963650 | Paket Selesai |
| 1747 | SEKRETARIAT DPRD | 10180402000 | 38478499 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 141000000 | 135043226 | Paket Selesai |
| 1748 | SEKRETARIAT DPRD | 10184392000 | 35902217 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 220000000 | 174567385 | Paket Selesai |
| 1749 | SEKRETARIAT DPRD | 10182288000 | 36265070 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 415300000 | 305747195 | Paket Selesai |
| 1750 | SEKRETARIAT DPRD | 10182475000 | 38485554 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 676600000 | 635315614 | Paket Selesai |
| 1751 | SEKRETARIAT DPRD | 10185747000 | 36240999 | Belanja Lembur | 165610000 | 111000000 | Paket Selesai |
| 1752 | SEKRETARIAT DPRD | 10180481000 | 35901596 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 10000000 | 8310000 | Paket Selesai |
| 1753 | SEKRETARIAT DPRD | 10180461000 | 35900376 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 150000000 | 147713852 | Paket Selesai |
| 1754 | SEKRETARIAT DPRD | 10184397000 | 38485513 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 15000000 | 12200000 | Paket Selesai |
| 1755 | SEKRETARIAT DPRD | 10182409000 | 36494135 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 274000000 | 236305650 | Paket Sedang Berjalan |
| 1756 | SEKRETARIAT DPRD | 10182264000 | 36391985 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 461800000 | 406329583 | Paket Selesai |
| 1757 | SEKRETARIAT DPRD | 10182462000 | 36265184 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 2410800000 | 2240171847 | Paket Selesai |
| 1758 | INSPEKTORAT | 3832255 | 35909173 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | 20000000 | 11442521 | Paket Selesai |
| 1759 | INSPEKTORAT | 3774255 | 35909363 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 4000000 | 680000 | Paket Selesai |
| 1760 | INSPEKTORAT | 3838255 | 35909132 | Belanja Lembur Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 12625000 | 6105000 | Paket Selesai |