MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,541-1,560 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1541 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086688000 | 52939741 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 13818000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1542 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086694000 | 52939439 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | 135000000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1543 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086700000 | 52940535 | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi | 361800000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1544 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086710000 | 48320344 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 29900000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1545 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089263000 | 53968262 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak SEKRE (PL | 2966550 | 2966550 | 2966550 | 2966550 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1546 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089460000 | 48324932 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik (Sistem Jaringan) | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1547 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089474000 | 48325614 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Sistem Jaringan) | 904050 | 630000 | 630000 | 630000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1548 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089488000 | 48325985 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Sistem Jaringan) | 538250 | 538000 | 538000 | 538000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1549 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089525000 | 53869481 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (TiK.A) | 420000 | 420000 | 280000 | 280000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1550 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089584000 | 53869425 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (TiK.A) | 23582500 | 22662500 | 22662500 | 22662500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1551 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089607000 | 48336231 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus (TiK.B) | 15000000 | 14568750 | 14568750 | 14568750 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1552 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10089624000 | 52077130;53518482 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (02.01) | 51072000 | 51048700 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1553 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10089739000 | 53518500;52077126 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Puskesmas Candirejo) (02.02) | 5131000 | 5131000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1554 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089937000 | 48338120 | Belanja Tagihan Telepon (IKP-MO) | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1555 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10090015000 | 53041202 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah (IKP-MO) | 11160000 | 10640000 | 10640000 | 10640000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1556 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10090199000 | 52077121;53518530 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat(Puskesmas Candirejo) (02.15) | 19054600 | 19021250 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1557 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10090216000 | 47510535 | Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya (Puskesmas Candirejo) | 221707400 | 220113500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1558 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10090315000 | 47510536 | Belanja Natura dan Pakan-Natura (Puskesmas Candirejo) | 400000 | 250000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1559 | PUSKESMAS TAJI | 10090449000 | 51899988 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 33552000 | 33552000 | 33552000 | 33552000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1560 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10090593000 | 53848319 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (UKBM) Januari, Februari | 29622500 | 1832500 | 1832500 | 1832500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 161-180 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 3358255 | 35944189 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1320000 | 980000 | Paket Selesai |
| 162 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10056855000 | 38336800 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 30320000 | 1400000 | Paket Selesai |
| 163 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 3359255 | 35944154 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 6000000 | 4300000 | Paket Selesai |
| 164 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 3353255 | 35944315 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 150000 | 150000 | Paket Selesai |
| 165 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10040363000 | 38582919 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1345944396 | 423864435 | Paket Selesai |
| 166 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 3366255 | 35943903 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 9200000 | 9200000 | Paket Selesai |
| 167 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 3360255 | 35944134 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 300000 | (not set) | Paket Selesai |
| 168 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 3340255 | 35804926 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 7500000 | 5625000 | Paket Selesai |
| 169 | PUSKESMAS TAKERAN | 4085255 | 38400357 | Belanja Barang dan Jasa BLUD - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 1032491259 | 8848681 | Paket Selesai |
| 170 | PUSKESMAS TAKERAN | 3864255 | 38400357 | Belanja Barang dan Jasa BLUD - Belanja Jasa Tenaga Kesehatan | 1032491259 | 966394609 | Paket Selesai |
| 171 | PUSKESMAS TAKERAN | 4175255 | 37676995 | 02.15 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 10820000 | 10820000 | Paket Selesai |
| 172 | PUSKESMAS TAKERAN | 4182255 | 37675993 | 02.36 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan | 1140000 | 1140000 | Paket Selesai |
| 173 | PUSKESMAS TAKERAN | 4186255 | 37676050 | 02.41 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 174 | PUSKESMAS TAKERAN | 4178255 | 37677021 | 02.20 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pelayanan Kesehatan Surveilance | 10980000 | 10420000 | Paket Selesai |
| 175 | PUSKESMAS TAKERAN | 4090255 | 38400357 | Belanja Barang dan Jasa BLUD - Belanja Jaminan Kesehatan 4% | 1032491259 | 33917424 | Paket Selesai |
| 176 | PUSKESMAS TAKERAN | 4169255 | 37676081 | 02.05 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar | 7560000 | 7540000 | Paket Selesai |
| 177 | PUSKESMAS TAKERAN | 4086255 | 38400357 | Belanja Barang dan Jasa BLUD - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 1032491259 | 4760000 | Paket Selesai |
| 178 | PUSKESMAS TAKERAN | 4181255 | 37677071 | 02.44 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | 1140000 | 1130000 | Paket Selesai |
| 179 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10006642000 | 35958212 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 6240000 | 5880000 | Paket Selesai |
| 180 | PUSKESMAS TAKERAN | 4187255 | 38119068 | 02.46 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak | 132280000 | 132280000 | Paket Selesai |