MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 3,101-3,120 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3101 | KELURAHAN KARANGREJO | 10324791000 | 54102389 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor) | 2240950 | 722000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 3102 | KELURAHAN MANGGE | 10324801000 | 54420717 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor) | 1066500 | 400000 | 400000 | 400000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3103 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10324831000 | 54947148 | Belanja Makanan dan Minuman Tamu (BLUD) | 1747500 | 733000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3104 | DINAS TENAGA KERJA | 10324862000 | 54739309 | Belanja Sewa Hotel/ Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro | 17264000 | 14300000 | 14300000 | 14300000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3105 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10324893000 | 54935973 | Belanja Bahan Bakar atau Pelumas | 12500000 | 3600000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3106 | DINAS TENAGA KERJA | 10324904000 | 54739307 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan/ Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro | 6000000 | 6000000 | 100 | 100 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 3107 | PUSKESMAS PARANG | 10324914000 | 58986869 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Puskesmas Parang) | 7875400 | 5149300 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3108 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10324956000 | 54948865 | Belanja Tagihan Listrik (BLUD) | 25000000 | 4971814 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3109 | PUSKESMAS PARANG | 10324969000 | 58987017 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Puskesmas Parang) | 2215500 | 2199000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3110 | PUSKESMAS PARANG | 10324996000 | 54500585 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat BOK Puskesmas Parang | 7704600 | 5766750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3111 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10325049000 | 54948597 | Belanja Tagihan Air (BLUD) | 3000000 | 503250 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3112 | PUSKESMAS PARANG | 10325081000 | 58987117 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Puskesmas Parang) | 5603650 | 5568700 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3113 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10325094000 | 54948110 | Belanja Tagihan Telepon (BLUD) | 1500000 | 157350 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3114 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 10325140000 | 56948544 | Belanja Bahan-Bahan Bakar UPTD Pengairan Gonggang | 21460000 | 14705000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3115 | DINAS PERHUBUNGAN | 10325146000 | 59670261 | (Sekretariat) Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 1775000 | 1775000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3116 | PUSKESMAS PARANG | 10325269000 | 54500588;54500587;54500586 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Operasional Pelayanan Puskesmas Parang),Belanja Jasa Tenaga Keamanan (Operasional Pelayanan Puskesmas Parang),Belanja Jasa Tenaga Supir (Operasional Pelayanan Puskesmas Parang) | 161800000 | 135390000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3117 | PUSKESMAS PARANG | 10325277000 | 54852061;59431727 | Belanja bahan bakar Minyak (silpa),Belanja Listrik Telpon Air | 5219620 | 4777663 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3118 | PUSKESMAS PARANG | 10325279000 | 54924692;59429842;59430128 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas BLUD Puskesmas Parang,Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos BLUD Puskesmas Parang,Belanja Tagihan Listrik Telepon Air (LTA) BLUD Puskesmas Parang | 99214350 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Dibatalkan |
| 3119 | PUSKESMAS PARANG | 10325285000 | 59431884 | Belanja Obat-Obatan (Silpa) | 74862210 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 3120 | PUSKESMAS PARANG | 10325286000 | 59431826 | Belanja pemeliharaan (silpa) | 165712290 | 144804690 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,781-1,800 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1781 | INSPEKTORAT | 3839255 | 35909133 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 50000000 | 15550564 | Paket Selesai |
| 1782 | INSPEKTORAT | 3828255 | 35909203 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | 2250000 | 375000 | Paket Selesai |
| 1783 | INSPEKTORAT | 3815255 | 35909030 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Kerja Sama Pengawasan Internal | 111000000 | 1650000 | Paket Selesai |
| 1784 | INSPEKTORAT | 3813255 | 35909068 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Reviu Laporan Keuangan | 10000000 | 10000000 | Paket Selesai |
| 1785 | INSPEKTORAT | 3833255 | 35909172 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | 50000000 | 19780000 | Paket Selesai |
| 1786 | INSPEKTORAT | 3809255 | 35909072 | Belanja Lembur Reviu Laporan Kinerja | 71810000 | 22416000 | Paket Selesai |
| 1787 | INSPEKTORAT | 3788255 | 35909344 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 20000000 | 1360000 | Paket Selesai |
| 1788 | INSPEKTORAT | 3807255 | 35909073 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Reviu Laporan Kinerja | 7500000 | 1875000 | Paket Selesai |
| 1789 | INSPEKTORAT | 3795255 | 35909063 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 7500000 | 1860000 | Paket Selesai |
| 1790 | INSPEKTORAT | 3784255 | 35909345 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 3300000 | 550000 | Paket Selesai |
| 1791 | INSPEKTORAT | 3826255 | 35909105 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | 2850000 | 475000 | Paket Selesai |
| 1792 | INSPEKTORAT | 3798255 | 35909061 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 270000000 | 84510000 | Paket Selesai |
| 1793 | INSPEKTORAT | 3824255 | 35909079 | Belanja Lembur Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | 8005000 | 3789000 | Paket Selesai |
| 1794 | INSPEKTORAT | 3801255 | 35909056 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | 300000000 | 86010000 | Paket Selesai |
| 1795 | INSPEKTORAT | 3820255 | 35909040 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 50000000 | 12695000 | Paket Selesai |
| 1796 | INSPEKTORAT | 3823255 | 35909080 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | 2850000 | 473000 | Paket Selesai |
| 1797 | INSPEKTORAT | 3783255 | 35909305 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 4600000 | 550000 | Paket Selesai |
| 1798 | INSPEKTORAT | 3829255 | 35909201 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | 7000000 | 6370000 | Paket Selesai |
| 1799 | INSPEKTORAT | 3835255 | 35909158 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 10000000 | 860000 | Paket Selesai |
| 1800 | INSPEKTORAT | 3836255 | 35909162 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 50000000 | 36745000 | Paket Selesai |