MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 3,141-3,160 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3141 | 2025 | DINAS PERHUBUNGAN | 10325146000 | 59670261 | (Sekretariat) Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 1775000 | 1775000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3142 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10325269000 | 54500586;54500588;54500587 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Operasional Pelayanan Puskesmas Parang),Belanja Jasa Tenaga Keamanan (Operasional Pelayanan Puskesmas Parang),Belanja Jasa Tenaga Supir (Operasional Pelayanan Puskesmas Parang) | 161800000 | 161548000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3143 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10325277000 | 59431727;54852061 | Belanja bahan bakar Minyak (silpa),Belanja Listrik Telpon Air | 5219620 | 4777663 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3144 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10325279000 | 54924692;59430128;59429842 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas BLUD Puskesmas Parang,Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos BLUD Puskesmas Parang,Belanja Tagihan Listrik Telepon Air (LTA) BLUD Puskesmas Parang | 99214350 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Dibatalkan |
| 3145 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10325285000 | 59431884 | Belanja Obat-Obatan (Silpa) | 74862210 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 3146 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10325286000 | 59431826;60795890 | Belanja pemeliharaan (silpa) | 273963128 | 178485890 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3147 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10325289000 | 57023654 | Belanja Pemeliharaan BLUD Puskesmas Parang | 60270000 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3148 | 2025 | KELURAHAN SARANGAN | 10325299000 | 59687817 | Belanja Modal Alat Dapur (Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan) | 5446271 | 5446000 | 5446000 | 5446000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3149 | 2025 | KELURAHAN SARANGAN | 10325305000 | 57117877 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor) | 2905000 | 1515000 | 1515000 | 1515000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3150 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10325315000 | 53965069 | Belanja Tagihan Listrik Kel.Mranggen | 9472000 | 9394300 | 9394300 | 9394300 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 3151 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10325317000 | 53964315 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Kel.Mranggen | 2000000 | 438500 | 438500 | 438500 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 3152 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10325332000 | 56931655 | Tenaga Kebersihan EPL (Kelurahan Mranggen) | 4600000 | 4600000 | 4600000 | 4600000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3153 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10325333000 | 56931407 | Tenaga Keamanan EPL (Kelurahan Mranggen) | 4600000 | 4600000 | 4600000 | 4600000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3154 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10325334000 | 54369797 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Kel.Mranggen | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3155 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10325336000 | 53965091 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Kel.Mranggen | 1127600 | 1120000 | 1120000 | 1120000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3156 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10325340000 | 53964824 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Kel.Mranggen | 2520000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3157 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10325341000 | 53964415 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kel.Mranggen | 304600 | 300000 | 300000 | 300000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3158 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10325344000 | 53964414 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Kel.Mranggen | 995400 | 990000 | 990000 | 990000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3159 | 2025 | KELURAHAN SARANGAN | 10325347000 | 56607677 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran (Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan) | 8775000 | 8680000 | 8680000 | 8680000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3160 | 2025 | KELURAHAN SARANGAN | 10325351000 | 56607535 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan) | 4062850 | 1924500 | 1924500 | 1900000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 1,781-1,800 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1781 | 2024 | INSPEKTORAT | 3839255 | 35909133 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 50000000 | 15550564 | Paket Selesai |
| 1782 | 2024 | INSPEKTORAT | 3828255 | 35909203 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | 2250000 | 375000 | Paket Selesai |
| 1783 | 2024 | INSPEKTORAT | 3815255 | 35909030 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Kerja Sama Pengawasan Internal | 111000000 | 1650000 | Paket Selesai |
| 1784 | 2024 | INSPEKTORAT | 3813255 | 35909068 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Reviu Laporan Keuangan | 10000000 | 10000000 | Paket Selesai |
| 1785 | 2024 | INSPEKTORAT | 3833255 | 35909172 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | 50000000 | 19780000 | Paket Selesai |
| 1786 | 2024 | INSPEKTORAT | 3809255 | 35909072 | Belanja Lembur Reviu Laporan Kinerja | 71810000 | 22416000 | Paket Selesai |
| 1787 | 2024 | INSPEKTORAT | 3788255 | 35909344 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 20000000 | 1360000 | Paket Selesai |
| 1788 | 2024 | INSPEKTORAT | 3807255 | 35909073 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Reviu Laporan Kinerja | 7500000 | 1875000 | Paket Selesai |
| 1789 | 2024 | INSPEKTORAT | 3795255 | 35909063 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 7500000 | 1860000 | Paket Selesai |
| 1790 | 2024 | INSPEKTORAT | 3784255 | 35909345 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 3300000 | 550000 | Paket Selesai |
| 1791 | 2024 | INSPEKTORAT | 3826255 | 35909105 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | 2850000 | 475000 | Paket Selesai |
| 1792 | 2024 | INSPEKTORAT | 3798255 | 35909061 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 270000000 | 84510000 | Paket Selesai |
| 1793 | 2024 | INSPEKTORAT | 3824255 | 35909079 | Belanja Lembur Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | 8005000 | 3789000 | Paket Selesai |
| 1794 | 2024 | INSPEKTORAT | 3801255 | 35909056 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | 300000000 | 86010000 | Paket Selesai |
| 1795 | 2024 | INSPEKTORAT | 3820255 | 35909040 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 50000000 | 12695000 | Paket Selesai |
| 1796 | 2024 | INSPEKTORAT | 3823255 | 35909080 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | 2850000 | 473000 | Paket Selesai |
| 1797 | 2024 | INSPEKTORAT | 3783255 | 35909305 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 4600000 | 550000 | Paket Selesai |
| 1798 | 2024 | INSPEKTORAT | 3829255 | 35909201 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | 7000000 | 6370000 | Paket Selesai |
| 1799 | 2024 | INSPEKTORAT | 3835255 | 35909158 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 10000000 | 860000 | Paket Selesai |
| 1800 | 2024 | INSPEKTORAT | 3836255 | 35909162 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 50000000 | 36745000 | Paket Selesai |