MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 2,481-2,500 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2481 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10239165000 | 56264471 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (PORA-Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten kota) | 43740000 | 10935000 | 10935000 | 10935000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2482 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10241803000 | 56900930 | Belanja Fotocopy-Pemuda Pelopor (PORA - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten kota - Pemuda Pelopor) | 1233400 | 1233400 | 1233400 | 1233400 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2483 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10241810000 | 56901326 | Pembulatan ATK-Pemuda Pelopor (PORA-Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten kota) | 250 | 250 | 250 | 250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2484 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10241813000 | 56894981 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer-Pemuda Pelopor (PORA-Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten kota) | 280500 | 280500 | 280500 | 280500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2485 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10241834000 | 56891568 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor-Pemuda Pelopor (PORA-Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten kota) | 1339500 | 1339500 | 1339500 | 1339500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2486 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10242638000 | 57376575 | Belanja Mamin - Rehabilitasi Sedang_Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Dikdas -SD) | 3665000 | 3665000 | 3665000 | 3650000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2487 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10242641000 | 57376751 | Belanja Cetak, Penggandaan dan Penjilidan - Rehabilitasi Sedang_Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Dikdas -SD) | 7943000 | 7943000 | 7943000 | 7943000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2488 | DINAS PERHUBUNGAN | 10242879000 | 54029250 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TA 1 | 23000000 | 11500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2489 | DINAS PERHUBUNGAN | 10242908000 | 54029554 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TA 2 | 23000000 | 11500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2490 | DINAS PERHUBUNGAN | 10242911000 | 54029699 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TA 3 | 23000000 | 11500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2491 | DINAS PERHUBUNGAN | 10242917000 | 54029818 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TA 4 | 23000000 | 11500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2492 | DINAS PERHUBUNGAN | 10242918000 | 54029953 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TA 5 | 23000000 | 11500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2493 | DINAS PERHUBUNGAN | 10242920000 | 54030102 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TA 6 | 23000000 | 11500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2494 | DINAS PERHUBUNGAN | 10242923000 | 54030393 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TPLL 1 | 23000000 | 11500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2495 | DINAS PERHUBUNGAN | 10242925000 | 54030783 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TPLL 2 | 23000000 | 11500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2496 | DINAS PERHUBUNGAN | 10242929000 | 54031191 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TPLL 3 | 23000000 | 11500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2497 | DINAS PERHUBUNGAN | 10242930000 | 54031293 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TPLL 4 | 23000000 | 11500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2498 | DINAS PERHUBUNGAN | 10242932000 | 54031440 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TPLL 5 | 23000000 | 11500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2499 | DINAS PERHUBUNGAN | 10242935000 | 54031561 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TPLL 6 | 23000000 | 11500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2500 | DINAS PERHUBUNGAN | 10242936000 | 54031715 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TPLL 7 | 23000000 | 11500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,801-1,820 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | INSPEKTORAT | 3816255 | 35909032 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kerja Sama Pengawasan Internal | 25000000 | 1309691 | Paket Selesai |
| 1802 | INSPEKTORAT | 3799255 | 35909057 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | 7500000 | 1250000 | Paket Selesai |
| 1803 | INSPEKTORAT | 3830255 | 35909204 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | 10000000 | 5685000 | Paket Selesai |
| 1804 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10117491000 | 39103119 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | 13800000 | 11860000 | Paket Sedang Berjalan |
| 1805 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10117067000 | 38919846 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | 24000000 | 20000000 | Paket Sedang Berjalan |
| 1806 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10117784000 | 39479642 | Belanja Barang dan Jasa BLUD (Belanja Jasa Pemeliharaan Kesehatan) | 807712500 | 137321957 | Paket Sedang Berjalan |
| 1807 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10167853000 | 39102785 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar | 10400000 | 8480000 | Paket Sedang Berjalan |
| 1808 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10117478000 | 39102598 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 8500000 | 6240000 | Paket Sedang Berjalan |
| 1809 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10089533000 | 38877603 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 43980000 | 4930000 | Paket Sedang Berjalan |
| 1810 | KELURAHAN SARANGAN | 10117663000 | 39277097 | Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website | 3600000 | 1800000 | Paket Selesai |
| 1811 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10111413000 | 38811852 | Belanja Lembur (Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran) | 5760000 | 900000 | Paket Sedang Berjalan |
| 1812 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10118385000 | 38880171 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (PENAGIHAN-Penagihan Pajak Daerah) | 195000000 | 92890000 | Paket Sedang Berjalan |
| 1813 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10111928000 | 38810391 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota) | 9000000 | 1640000 | Paket Sedang Berjalan |
| 1814 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10117011000 | 39162013 | Belanja Jasa Tenaga Kesehatan (Belanja Barang dan Jasa BLUD) | 565003185 | 405091679 | Paket Sedang Berjalan |
| 1815 | DINAS KESEHATAN | 10149680000 | 40899813 | Belanja Lembur (1.02.01.2.06.0004) | 10044000 | 3930000 | Paket Sedang Berjalan |
| 1816 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10197439000 | 38930129 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (BOK 02.20) | 10980000 | 5070000 | Paket Sedang Berjalan |
| 1817 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10099340000 | 38678772 | Belanja Lembur (PROTOKOL - PROKOPIM) | 87822000 | 16774000 | Paket Selesai |
| 1818 | DINAS KESEHATAN | 10148337000 | 40903459 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 05.2.03.0001 | 27320000 | 15000000 | Paket Dibatalkan |
| 1819 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10117946000 | 38794266 | Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan (SET-ALAT KANTOR) | 2000000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1820 | KECAMATAN SUKOMORO | 10193108000 | 41107313 | Belanja Lembur | 480000 | 480000 | Paket Selesai |