MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 3,141-3,160 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3141 | 2025 | DINAS PERHUBUNGAN | 10325146000 | 59670261 | (Sekretariat) Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 1775000 | 1775000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3142 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10325269000 | 54500586;54500588;54500587 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Operasional Pelayanan Puskesmas Parang),Belanja Jasa Tenaga Keamanan (Operasional Pelayanan Puskesmas Parang),Belanja Jasa Tenaga Supir (Operasional Pelayanan Puskesmas Parang) | 161800000 | 161548000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3143 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10325277000 | 59431727;54852061 | Belanja bahan bakar Minyak (silpa),Belanja Listrik Telpon Air | 5219620 | 4777663 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3144 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10325279000 | 54924692;59430128;59429842 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas BLUD Puskesmas Parang,Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos BLUD Puskesmas Parang,Belanja Tagihan Listrik Telepon Air (LTA) BLUD Puskesmas Parang | 99214350 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Dibatalkan |
| 3145 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10325285000 | 59431884 | Belanja Obat-Obatan (Silpa) | 74862210 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 3146 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10325286000 | 59431826;60795890 | Belanja pemeliharaan (silpa) | 273963128 | 178485890 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3147 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10325289000 | 57023654 | Belanja Pemeliharaan BLUD Puskesmas Parang | 60270000 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3148 | 2025 | KELURAHAN SARANGAN | 10325299000 | 59687817 | Belanja Modal Alat Dapur (Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan) | 5446271 | 5446000 | 5446000 | 5446000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3149 | 2025 | KELURAHAN SARANGAN | 10325305000 | 57117877 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor) | 2905000 | 1515000 | 1515000 | 1515000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3150 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10325315000 | 53965069 | Belanja Tagihan Listrik Kel.Mranggen | 9472000 | 9394300 | 9394300 | 9394300 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 3151 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10325317000 | 53964315 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Kel.Mranggen | 2000000 | 438500 | 438500 | 438500 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 3152 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10325332000 | 56931655 | Tenaga Kebersihan EPL (Kelurahan Mranggen) | 4600000 | 4600000 | 4600000 | 4600000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3153 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10325333000 | 56931407 | Tenaga Keamanan EPL (Kelurahan Mranggen) | 4600000 | 4600000 | 4600000 | 4600000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3154 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10325334000 | 54369797 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Kel.Mranggen | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3155 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10325336000 | 53965091 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Kel.Mranggen | 1127600 | 1120000 | 1120000 | 1120000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3156 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10325340000 | 53964824 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Kel.Mranggen | 2520000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3157 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10325341000 | 53964415 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kel.Mranggen | 304600 | 300000 | 300000 | 300000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3158 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10325344000 | 53964414 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Kel.Mranggen | 995400 | 990000 | 990000 | 990000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3159 | 2025 | KELURAHAN SARANGAN | 10325347000 | 56607677 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran (Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan) | 8775000 | 8680000 | 8680000 | 8680000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3160 | 2025 | KELURAHAN SARANGAN | 10325351000 | 56607535 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan) | 4062850 | 1924500 | 1924500 | 1900000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 1,801-1,820 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | 2024 | INSPEKTORAT | 3816255 | 35909032 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kerja Sama Pengawasan Internal | 25000000 | 1309691 | Paket Selesai |
| 1802 | 2024 | INSPEKTORAT | 3799255 | 35909057 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | 7500000 | 1250000 | Paket Selesai |
| 1803 | 2024 | INSPEKTORAT | 3830255 | 35909204 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | 10000000 | 5685000 | Paket Selesai |
| 1804 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10243218000 | 40908669 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 5000000 | 4502000 | Paket Selesai |
| 1805 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10213544000 | 40888838 | Belanja Lembur (ANG-APBD) | 36000000 | 14670000 | Paket Selesai |
| 1806 | 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10206141000 | 40862604 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD) | 1500000 | 644000 | Paket Selesai |
| 1807 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10138696000 | 38914085 | Honorarium Narasumber (Pendapatan-Pendataan) | 110800000 | 25550000 | Paket Selesai |
| 1808 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10117784000 | 39479642 | Belanja Barang dan Jasa BLUD (Belanja Jasa Pemeliharaan Kesehatan) | 807712500 | 137321957 | Paket Selesai |
| 1809 | 2025 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 10260888000 | 38664581 | Honor Imam Tahlil (Bagian Kesra)-Kesmas | 500000 | 500000 | Paket Selesai |
| 1810 | 2025 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10167853000 | 39102785 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar | 10400000 | 9760000 | Paket Selesai |
| 1811 | 2025 | KELURAHAN PARANG | 10245495000 | 38811653 | Pekerjaan Konstruksi | 60000000 | (not set) | Paket Selesai |
| 1812 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10259690000 | 40866765 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa/ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5000000 | 257000 | Paket Selesai |
| 1813 | 2025 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10240533000 | 39173316 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (perjadin BOK) | 3900000 | 3900000 | Paket Selesai |
| 1814 | 2025 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10117478000 | 39102598 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 8500000 | 7620000 | Paket Selesai |
| 1815 | 2025 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10117493000 | 39101952 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | 2240000 | 2240000 | Paket Selesai |
| 1816 | 2025 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10240535000 | 39169041 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | 3300000 | 3300000 | Paket Selesai |
| 1817 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10214052000 | 41296119 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Promosi Literasi SPBE) | 9150000 | 8900000 | Paket Selesai |
| 1818 | 2025 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10121740000 | 39078769 | Belanja Jasa Ahli /instruktur (Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Kawedanan) | 7600000 | 7400000 | Paket Selesai |
| 1819 | 2025 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10117077000 | 38920895 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 2000000 | 2000000 | Paket Selesai |
| 1820 | 2025 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10100173000 | 38989054 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 2940000 | 1440000 | Paket Selesai |