MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 701-720 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | PUSKESMAS NGUJUNG | 5670255 | 50916224 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas | 4671000 | 550000 | 550000 | 550000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 702 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5671255 | 52005706 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu SEKRE | 3046450 | 2592600 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 703 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5673255 | 46948190 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan (SDP) | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 704 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 5674255 | 48402149 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya | 3932000 | 3932000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 705 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 5675255 | 48402484 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus | 12000000 | 12000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 706 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5676255 | 46948192 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya (SDP) | 3388500 | 3388500 | 3388500 | 3388500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 707 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5677255 | 46948193 | Belanja Sewa Hotel (SDP) | 2656000 | 2656000 | 2656000 | 2656000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 708 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5678255 | 46948191 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan (SDP) | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 709 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5679255 | 52005378 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat SEKRE | 25687500 | 18695500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 710 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5680255 | 46948139 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan (SDP) | 8750000 | 8750000 | 8750000 | 8750000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 711 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5681255 | 46948140 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (SDP) | 525000 | 525000 | 525000 | 525000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 712 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5682255 | 46948141 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (SDP) | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 713 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5683255 | 46948142 | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio (SDP) | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 714 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 5684255 | 52150314 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 2835700 | 2835700 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 715 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 5686255 | 52156740 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | 1409500 | 1409500 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 716 | PUSKESMAS TAJI | 5687255 | 49042312 | Belanja tagihan listrik | 65000000 | 14701002 | 14701002 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Dibatalkan |
| 717 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 5688255 | 47737100 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 13168350 | 13052000 | 13052000 | 13052000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 718 | KELURAHAN KARANGREJO | 5693255 | 48290789 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 195177000 | 165199000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 719 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 5697255 | 48602468 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya (PPPA) | 1355400 | 1355400 | 1355400 | 1355400 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 720 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5698255 | 52075274 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 24604800 | 14119800 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,801-1,820 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | INSPEKTORAT | 3816255 | 35909032 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kerja Sama Pengawasan Internal | 25000000 | 1309691 | Paket Selesai |
| 1802 | INSPEKTORAT | 3799255 | 35909057 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | 7500000 | 1250000 | Paket Selesai |
| 1803 | INSPEKTORAT | 3830255 | 35909204 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | 10000000 | 5685000 | Paket Selesai |
| 1804 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10117491000 | 39103119 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | 13800000 | 11860000 | Paket Sedang Berjalan |
| 1805 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10117067000 | 38919846 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | 24000000 | 20000000 | Paket Sedang Berjalan |
| 1806 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10117784000 | 39479642 | Belanja Barang dan Jasa BLUD (Belanja Jasa Pemeliharaan Kesehatan) | 807712500 | 137321957 | Paket Sedang Berjalan |
| 1807 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10167853000 | 39102785 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar | 10400000 | 8480000 | Paket Sedang Berjalan |
| 1808 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10117478000 | 39102598 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 8500000 | 6240000 | Paket Sedang Berjalan |
| 1809 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10089533000 | 38877603 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 43980000 | 4930000 | Paket Sedang Berjalan |
| 1810 | KELURAHAN SARANGAN | 10117663000 | 39277097 | Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website | 3600000 | 1800000 | Paket Selesai |
| 1811 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10111413000 | 38811852 | Belanja Lembur (Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran) | 5760000 | 900000 | Paket Sedang Berjalan |
| 1812 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10118385000 | 38880171 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (PENAGIHAN-Penagihan Pajak Daerah) | 195000000 | 92890000 | Paket Sedang Berjalan |
| 1813 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10111928000 | 38810391 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota) | 9000000 | 1640000 | Paket Sedang Berjalan |
| 1814 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10117011000 | 39162013 | Belanja Jasa Tenaga Kesehatan (Belanja Barang dan Jasa BLUD) | 565003185 | 405091679 | Paket Sedang Berjalan |
| 1815 | DINAS KESEHATAN | 10149680000 | 40899813 | Belanja Lembur (1.02.01.2.06.0004) | 10044000 | 3930000 | Paket Sedang Berjalan |
| 1816 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10197439000 | 38930129 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (BOK 02.20) | 10980000 | 5070000 | Paket Sedang Berjalan |
| 1817 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10099340000 | 38678772 | Belanja Lembur (PROTOKOL - PROKOPIM) | 87822000 | 16774000 | Paket Selesai |
| 1818 | DINAS KESEHATAN | 10148337000 | 40903459 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 05.2.03.0001 | 27320000 | 15000000 | Paket Dibatalkan |
| 1819 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10117946000 | 38794266 | Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan (SET-ALAT KANTOR) | 2000000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1820 | KECAMATAN SUKOMORO | 10193108000 | 41107313 | Belanja Lembur | 480000 | 480000 | Paket Selesai |