MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 1,361-1,380 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1361 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10040078000 | 53206279 | Belanja Jasa Tenaga Supir 1 | 26952691 | 6060000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1362 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10040079000 | 53206341 | Belanja Jasa Tenaga Supir 2 | 26952691 | 6060000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1363 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10040100000 | 47705645 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | 5490000 | 2440000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1364 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10040121000 | 47701204 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1335000 | 722700 | 722700 | 722700 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1365 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10040138000 | 47704227 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 3760000 | 1955850 | 1955850 | 1955850 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1366 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10040196000 | 53000893 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 11129250 | 5305850 | 5305850 | 5280000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1367 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10040256000 | 47559097 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah | 6000000 | 2000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1368 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10040257000 | 48717276 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah | 23365450 | 3154400 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1369 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10040259000 | 53230364 | Belanja Bahan-Bahan Kimia | 28242800 | 22923720 | 22923720 | 22923720 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1370 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10040260000 | 53229975 | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum | 20248300 | 12125000 | 12125000 | 12125000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1371 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10040669000 | 47559093 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 11809400 | 3120000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1372 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10040786000 | 47891216 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 816000 | 816000 | 816000 | 816000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1373 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10040869000 | 47891200 | Belanja Tagihan Listrik | 44401140 | 42854180 | 42854180 | 42854180 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1374 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10040909000 | 47891197 | Belanja Tagihan Air | 945000 | 884750 | 884750 | 884750 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1375 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10040928000 | 47891195 | Belanja Tagihan Telepon | 391200 | 310392 | 310392 | 310392 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1376 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10041348000 | 52933635 | Stiker Kaca (SEKRE) | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1377 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10041358000 | 52933956 | Papan Tanda Berbahan Acrylik (SEKRE) | 1875000 | 1875000 | 1875000 | 1875000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1378 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10042335000 | 52970200 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD III PUSKESMAS LEMBEYAN | 94400000 | 79328000 | 20522154 | 79328000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1379 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10042451000 | 52972378 | Belanja Suku Cadang alat Kedokteran (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 8716000 | 5350000 | 5350000 | 5350000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1380 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10042523000 | 52971774 | Belanja Bahan Obat-obatan, BMHP, Reagen, Obat gigi (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 4200730 | 3364000 | 3364000 | 3364000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 1,801-1,820 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | 2024 | INSPEKTORAT | 3816255 | 35909032 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kerja Sama Pengawasan Internal | 25000000 | 1309691 | Paket Selesai |
| 1802 | 2024 | INSPEKTORAT | 3799255 | 35909057 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | 7500000 | 1250000 | Paket Selesai |
| 1803 | 2024 | INSPEKTORAT | 3830255 | 35909204 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | 10000000 | 5685000 | Paket Selesai |
| 1804 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10243218000 | 40908669 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 5000000 | 4502000 | Paket Selesai |
| 1805 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10213544000 | 40888838 | Belanja Lembur (ANG-APBD) | 36000000 | 14670000 | Paket Selesai |
| 1806 | 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10206141000 | 40862604 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD) | 1500000 | 644000 | Paket Selesai |
| 1807 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10138696000 | 38914085 | Honorarium Narasumber (Pendapatan-Pendataan) | 110800000 | 25550000 | Paket Selesai |
| 1808 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10117784000 | 39479642 | Belanja Barang dan Jasa BLUD (Belanja Jasa Pemeliharaan Kesehatan) | 807712500 | 137321957 | Paket Selesai |
| 1809 | 2025 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 10260888000 | 38664581 | Honor Imam Tahlil (Bagian Kesra)-Kesmas | 500000 | 500000 | Paket Selesai |
| 1810 | 2025 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10167853000 | 39102785 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar | 10400000 | 9760000 | Paket Selesai |
| 1811 | 2025 | KELURAHAN PARANG | 10245495000 | 38811653 | Pekerjaan Konstruksi | 60000000 | (not set) | Paket Selesai |
| 1812 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10259690000 | 40866765 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa/ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5000000 | 257000 | Paket Selesai |
| 1813 | 2025 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10240533000 | 39173316 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (perjadin BOK) | 3900000 | 3900000 | Paket Selesai |
| 1814 | 2025 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10117478000 | 39102598 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 8500000 | 7620000 | Paket Selesai |
| 1815 | 2025 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10117493000 | 39101952 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | 2240000 | 2240000 | Paket Selesai |
| 1816 | 2025 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10240535000 | 39169041 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | 3300000 | 3300000 | Paket Selesai |
| 1817 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10214052000 | 41296119 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Promosi Literasi SPBE) | 9150000 | 8900000 | Paket Selesai |
| 1818 | 2025 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10121740000 | 39078769 | Belanja Jasa Ahli /instruktur (Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Kawedanan) | 7600000 | 7400000 | Paket Selesai |
| 1819 | 2025 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10117077000 | 38920895 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 2000000 | 2000000 | Paket Selesai |
| 1820 | 2025 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10100173000 | 38989054 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 2940000 | 1440000 | Paket Selesai |