MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 861-880 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 861 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5847255 | 46941466 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Gizi | 9308000 | 2196000 | 2196000 | 2196000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 862 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5848255 | 47056475 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 30335000 | 11236200 | 11236200 | 11236200 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 863 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5849255 | 52076268 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Ibu Anak | 31455000 | 18792000 | 18792000 | 18792000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 864 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5850255 | 46944100 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Bimtek | 31718000 | 7686000 | 7686000 | 7686000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 865 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5851255 | 47056467 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 10005000 | 600000 | 600000 | 600000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 866 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5852255 | 47058144;53229578 | Tenaga Operasional | 26952691 | 12581794 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 867 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5853255 | 47058244;53229630 | Tenaga Operasional | 26952691 | 12581794 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 868 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5854255 | 51873473;53229428 | Tenaga Operasional | 26952691 | 12581794 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 869 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5855255 | 53229487;51873495 | Tenaga Operasional | 26952691 | 12581794 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 870 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5856255 | 51873500;53229538 | Tenaga Operasional | 26952691 | 12581794 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 871 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5857255 | 47056469 | Belanja Paket/Pengiriman | 2400000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 872 | 2024 | PUSKESMAS CANDIREJO | 5858255 | 48621736 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor (Puskesmas Candirejo) | 35415500 | 29252400 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 873 | 2024 | PUSKESMAS CANDIREJO | 5859255 | 48622517 | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik (Puskesmas Candirejo) | 6805000 | 6805000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 874 | 2024 | PUSKESMAS CANDIREJO | 5860255 | 48626841 | Belanja Pemeliharaan Komputer - Peralatan Komputer - Peralatan Personal Komputer (Puskesmas Candirejo) | 11100000 | 5530000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 875 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 5861255 | 51890227 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Puskesmas Parang | 5592000 | 5592000 | 5592000 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 876 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 5862255 | 51890163 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Parang | 11556800 | 11556800 | 11556800 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 877 | 2024 | PUSKESMAS CANDIREJO | 5863255 | 48624942 | Belanja Tagihan Telepon (Puskesmas Candirejo) | 1500000 | 585830 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 878 | 2024 | PUSKESMAS CANDIREJO | 5864255 | 48625204 | Belanja Tagihan Air (Puskesmas Candirejo) | 3000000 | 2348250 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 879 | 2024 | PUSKESMAS CANDIREJO | 5865255 | 48625475 | Belanja Tagihan Listrik (Puskesmas Candirejo) | 25000000 | 19504127 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 880 | 2024 | PUSKESMAS CANDIREJO | 5867255 | 48619300 | Belanja Bahan - Bahan Bakar atau Pelumas (Puskesmas Candirejo) | 14500000 | 14400000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 1,821-1,840 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1821 | 2025 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10230350000 | 38943871 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan) | 1200000 | 1200000 | Paket Selesai |
| 1822 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10203152000 | 41151161 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PBMD-SSH) | 5000000 | 2035000 | Paket Selesai |
| 1823 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10149680000 | 40899813 | Belanja Lembur (1.02.01.2.06.0004) | 10044000 | 5688000 | Paket Selesai |
| 1824 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10197439000 | 38930129 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (BOK 02.20) | 10980000 | 8880000 | Paket Selesai |
| 1825 | 2025 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10099340000 | 38678772 | Belanja Lembur (PROTOKOL - PROKOPIM) | 87822000 | 16774000 | Paket Selesai |
| 1826 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10238357000 | 39076903 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa (PAUD - Pengadaan Mebel PAUD) | 300000 | 300000 | Paket Selesai |
| 1827 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10152637000 | 38894792 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (PENAGIHAN-Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah) | 364500000 | 291600000 | Paket Selesai |
| 1828 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10148337000 | 40903459 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 05.2.03.0001 | 27320000 | 15000000 | Paket Dibatalkan |
| 1829 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10137342000 | 38938822 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia ( Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral) | 5750000 | 4850000 | Paket Selesai |
| 1830 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10152727000 | 38922493 | Belanja Paket/Pengiriman (ACT-PERTANGGUNGJAWABAN) | 600000 | (not set) | Paket Selesai |
| 1831 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10117946000 | 38794266 | Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan (SET-ALAT KANTOR) | 2000000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1832 | 2025 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10199005000 | 38989047 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | 2280000 | 2280000 | Paket Selesai |
| 1833 | 2025 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10191536000 | 40901043 | Belanja Lembur (3.31.02.2.01.0003 SDI) | 4410000 | 4410000 | Paket Selesai |
| 1834 | 2025 | KECAMATAN SUKOMORO | 10193108000 | 41107313 | Belanja Lembur | 480000 | 480000 | Paket Selesai |
| 1835 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10199628000 | 38831533 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa ( SPD ) | 10000000 | 760000 | Paket Selesai |
| 1836 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10111413000 | 38811852 | Belanja Lembur (Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran) | 5760000 | 900000 | Paket Selesai |
| 1837 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10118385000 | 38880171 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (PENAGIHAN-Penagihan Pajak Daerah) | 195000000 | 92890000 | Paket Selesai |
| 1838 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10243188000 | 41109980 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 13500000 | 13500000 | Paket Selesai |
| 1839 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10225367000 | 39829086 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan (Relasi Media) | 45000000 | 45000000 | Paket Selesai |
| 1840 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10152702000 | 38915236 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (ACT-SEMESTER) | 1350000 | 600000 | Paket Selesai |