MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 1,061-1,080 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1061 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 6121255 | 47878076 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 407750 | 406000 | 406000 | 406000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1062 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 6122255 | 47870233 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 250500 | 250200 | 250200 | 250200 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1063 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 6123255 | 47701204 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1335000 | 919600 | 919600 | 916000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1064 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 6124255 | 47775629 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 204750 | 204750 | 204750 | 204750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1065 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 6125255 | 47870231 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1066 | 2024 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 6126255 | 47613525 | Belanja Alat/Bahan Kantor 1 | 101859600 | 25095130 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1067 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 6127255 | 47870229 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | 1120000 | 1120000 | 1120000 | 1120000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1068 | 2024 | PUSKESMAS TAJI | 6128255 | 51900020 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 31145000 | 31145000 | 31145000 | 31145000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1069 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 6129255 | 47891186 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 893500 | 892900 | 892900 | 892900 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1070 | 2024 | PUSKESMAS TAJI | 6131255 | 51899866 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 11011650 | 10995000 | 10995000 | 10995000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1071 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 6132255 | 47311015 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 24921500 | 22910000 | 24920000 | 24920000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1072 | 2024 | PUSKESMAS TEBON | 6133255 | 51916897 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas | 9065000 | 3170000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1073 | 2024 | PUSKESMAS TEBON | 6135255 | 48606379 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 17200000 | 2650000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1074 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 6137255 | 47891182 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 349500 | 348000 | 348000 | 348000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1075 | 2024 | PUSKESMAS TEBON | 6138255 | 51917010 | Belanja Pemeliharaan/Suku Cadang Laptop/PC | 3650000 | 1520000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1076 | 2024 | PUSKESMAS TEBON | 6139255 | 51916986 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 22720000 | 1282750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1077 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 6140255 | 47891185 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 1741300 | 1739800 | 1739800 | 1739800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1078 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 6141255 | 47465293 | HONORARIUM TENAGA PENDUKUNG (TENAGA KERJA TERAMPIL) 1 UPTD WILAYAH III | 29458000 | 29386500 | 29386500 | 29386500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1079 | 2024 | KELURAHAN MANGKUJAYAN | 6142255 | 51903084 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Kelurahan Mangkujayan) | 2040000 | 1020000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1080 | 2024 | KELURAHAN MANGKUJAYAN | 6143255 | 51903071 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mangkujayan | 1165000 | 1160000 | 1160000 | 1160000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 1,821-1,840 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1821 | 2025 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10230350000 | 38943871 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan) | 1200000 | 1200000 | Paket Selesai |
| 1822 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10203152000 | 41151161 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PBMD-SSH) | 5000000 | 2035000 | Paket Selesai |
| 1823 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10149680000 | 40899813 | Belanja Lembur (1.02.01.2.06.0004) | 10044000 | 5688000 | Paket Selesai |
| 1824 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10197439000 | 38930129 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (BOK 02.20) | 10980000 | 8880000 | Paket Selesai |
| 1825 | 2025 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10099340000 | 38678772 | Belanja Lembur (PROTOKOL - PROKOPIM) | 87822000 | 16774000 | Paket Selesai |
| 1826 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10238357000 | 39076903 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa (PAUD - Pengadaan Mebel PAUD) | 300000 | 300000 | Paket Selesai |
| 1827 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10152637000 | 38894792 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (PENAGIHAN-Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah) | 364500000 | 291600000 | Paket Selesai |
| 1828 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10148337000 | 40903459 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 05.2.03.0001 | 27320000 | 15000000 | Paket Dibatalkan |
| 1829 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10137342000 | 38938822 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia ( Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral) | 5750000 | 4850000 | Paket Selesai |
| 1830 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10152727000 | 38922493 | Belanja Paket/Pengiriman (ACT-PERTANGGUNGJAWABAN) | 600000 | (not set) | Paket Selesai |
| 1831 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10117946000 | 38794266 | Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan (SET-ALAT KANTOR) | 2000000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1832 | 2025 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10199005000 | 38989047 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | 2280000 | 2280000 | Paket Selesai |
| 1833 | 2025 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10191536000 | 40901043 | Belanja Lembur (3.31.02.2.01.0003 SDI) | 4410000 | 4410000 | Paket Selesai |
| 1834 | 2025 | KECAMATAN SUKOMORO | 10193108000 | 41107313 | Belanja Lembur | 480000 | 480000 | Paket Selesai |
| 1835 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10199628000 | 38831533 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa ( SPD ) | 10000000 | 760000 | Paket Selesai |
| 1836 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10111413000 | 38811852 | Belanja Lembur (Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran) | 5760000 | 900000 | Paket Selesai |
| 1837 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10118385000 | 38880171 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (PENAGIHAN-Penagihan Pajak Daerah) | 195000000 | 92890000 | Paket Selesai |
| 1838 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10243188000 | 41109980 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 13500000 | 13500000 | Paket Selesai |
| 1839 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10225367000 | 39829086 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan (Relasi Media) | 45000000 | 45000000 | Paket Selesai |
| 1840 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10152702000 | 38915236 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (ACT-SEMESTER) | 1350000 | 600000 | Paket Selesai |