MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 3,141-3,160 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3141 | 2025 | DINAS PERHUBUNGAN | 10325146000 | 59670261 | (Sekretariat) Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 1775000 | 1775000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3142 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10325269000 | 54500586;54500588;54500587 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Operasional Pelayanan Puskesmas Parang),Belanja Jasa Tenaga Keamanan (Operasional Pelayanan Puskesmas Parang),Belanja Jasa Tenaga Supir (Operasional Pelayanan Puskesmas Parang) | 161800000 | 161548000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3143 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10325277000 | 59431727;54852061 | Belanja bahan bakar Minyak (silpa),Belanja Listrik Telpon Air | 5219620 | 4777663 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3144 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10325279000 | 54924692;59430128;59429842 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas BLUD Puskesmas Parang,Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos BLUD Puskesmas Parang,Belanja Tagihan Listrik Telepon Air (LTA) BLUD Puskesmas Parang | 99214350 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Dibatalkan |
| 3145 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10325285000 | 59431884 | Belanja Obat-Obatan (Silpa) | 74862210 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 3146 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10325286000 | 59431826;60795890 | Belanja pemeliharaan (silpa) | 273963128 | 178485890 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3147 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10325289000 | 57023654 | Belanja Pemeliharaan BLUD Puskesmas Parang | 60270000 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3148 | 2025 | KELURAHAN SARANGAN | 10325299000 | 59687817 | Belanja Modal Alat Dapur (Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan) | 5446271 | 5446000 | 5446000 | 5446000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3149 | 2025 | KELURAHAN SARANGAN | 10325305000 | 57117877 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor) | 2905000 | 1515000 | 1515000 | 1515000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3150 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10325315000 | 53965069 | Belanja Tagihan Listrik Kel.Mranggen | 9472000 | 9394300 | 9394300 | 9394300 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 3151 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10325317000 | 53964315 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Kel.Mranggen | 2000000 | 438500 | 438500 | 438500 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 3152 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10325332000 | 56931655 | Tenaga Kebersihan EPL (Kelurahan Mranggen) | 4600000 | 4600000 | 4600000 | 4600000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3153 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10325333000 | 56931407 | Tenaga Keamanan EPL (Kelurahan Mranggen) | 4600000 | 4600000 | 4600000 | 4600000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3154 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10325334000 | 54369797 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Kel.Mranggen | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3155 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10325336000 | 53965091 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Kel.Mranggen | 1127600 | 1120000 | 1120000 | 1120000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3156 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10325340000 | 53964824 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Kel.Mranggen | 2520000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3157 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10325341000 | 53964415 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kel.Mranggen | 304600 | 300000 | 300000 | 300000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3158 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10325344000 | 53964414 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Kel.Mranggen | 995400 | 990000 | 990000 | 990000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3159 | 2025 | KELURAHAN SARANGAN | 10325347000 | 56607677 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran (Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan) | 8775000 | 8680000 | 8680000 | 8680000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3160 | 2025 | KELURAHAN SARANGAN | 10325351000 | 56607535 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan) | 4062850 | 1924500 | 1924500 | 1900000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 1,841-1,860 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1841 | 2025 | KELURAHAN MANGGE | 10231007000 | 38792242 | Belanja Jasa Tenaga Tukang Bangunan | 1944000 | 1944000 | Paket Dibatalkan |
| 1842 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10258894000 | 41137330 | Belanja Uang yang diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kel.Mranggen | 15000000 | 15000000 | Paket Selesai |
| 1843 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10152776000 | 40888539 | Belanja Lembur (ANG-PKUAPPAS) | 15000000 | 14094000 | Paket Selesai |
| 1844 | 2025 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10240547000 | 39168936 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (pelayanan ibu hamil bok) | 11400000 | 11400000 | Paket Selesai |
| 1845 | 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10234752000 | 41107301 | Belanja Lembur (Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting) | 6840000 | 5418000 | Paket Selesai |
| 1846 | 2025 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10213308000 | 38814697 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 55000000 | 54000000 | Paket Selesai |
| 1847 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10118054000 | 38974737 | Belanja Lembur (PBMD-Rekon) | 77400000 | 21360000 | Paket Dibatalkan |
| 1848 | 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10099851000 | 38895542 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD) | 160000000 | 43009600 | Paket Selesai |
| 1849 | 2025 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10201668000 | 40928745 | Belanja Lembur | 1830000 | 1812000 | Paket Selesai |
| 1850 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10198182000 | 40888458 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Operasional Puskesmas | 44120000 | 40170000 | Paket Selesai |
| 1851 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10232566000 | 38832414 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | 520000 | 200000 | Paket Selesai |
| 1852 | 2025 | PUSKESMAS TAJI | 10163934000 | 38902921 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 400000 | 400000 | Paket Selesai |
| 1853 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10214815000 | 41286736 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas) | 4000000 | 3945000 | Paket Selesai |
| 1854 | 2025 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10140493000 | 38936963 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan (Kendaraan Dinas Lapangan) | 13800000 | 118100 | Paket Selesai |
| 1855 | 2025 | KECAMATAN MAOSPATI | 10230328000 | 38882135 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Kec. Maospati (Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa) | 4050000 | 4050000 | Paket Selesai |
| 1856 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10214807000 | 41276729 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Penyelenggaraan SPBE) | 5500000 | 5479853 | Paket Selesai |
| 1857 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 10117517000 | 39592348 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota UPTD Pengairan Gandong | 5000000 | (not set) | Paket Selesai |
| 1858 | 2025 | DINAS PERHUBUNGAN | 10116977000 | 38901293 | [TERMINAL - PRASARANA] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1000000 | 280000 | Paket Sedang Berjalan |
| 1859 | 2025 | KELURAHAN PARANG | 10244399000 | 41130359 | Belanja Uang yang diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat | 2850000 | 2350000 | Paket Selesai |
| 1860 | 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10122357000 | 38898397 | Belanja Lembur (Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan) | 5370000 | 1305000 | Paket Selesai |