MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,381-2,400 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2381 | 2024 | KELURAHAN PLAOSAN | 10537733000 | 53350630 | Belanja Penerangan Lapangan Kelurahan Plaosan | 93000000 | 90634000 | 90634000 | 90634000 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2382 | 2024 | KELURAHAN PLAOSAN | 10537748000 | 51858580 | Pembangunan Talud Jalan RW 03, RW 07, Dan Pavingisasi RW 01, RW 02 Kelurahan Plaosan | 195000000 | 192556000 | 192556000 | 192556000 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2383 | 2024 | KELURAHAN PLAOSAN | 10537751000 | 51858570 | Pembangunan Saluran Irigasi RW 05 Kelurahan Plaosan | 85000000 | 83581000 | 83581000 | 83581000 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2384 | 2024 | KECAMATAN KARTOHARJO | 10538337000 | 48428056 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2385 | 2024 | KECAMATAN KARTOHARJO | 10539732000 | 53244777 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 9125850 | 9111250 | 9111250 | 9111250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2386 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10539812000 | 48200230 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1582000 | 1582000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2387 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10540267000 | 48201313 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 6136850 | 6136850 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2388 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10540286000 | 47730297 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 60268050 | 8645000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2389 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10540331000 | 48198198 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 60268050 | 16025000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2390 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10540358000 | 47731856 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 60268050 | 19907500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2391 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10540435000 | 47730315 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 60268050 | 8277500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2392 | 2025 | PUSKESMAS KARANGREJO | 5880255 | 48728717;60845342 | Belanja Tagihan Telepon ( BLUD Puskesmas Karangrejo ) | 1000000 | 561318 | 561318 | 561318 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2393 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10178870000 | 54005861 | Belanja Tenaga Kebersihan 1 (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 29939000 | 29900000 | 29900000 | 29900000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2394 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10178879000 | 54005757 | Belanja Tenaga Kebersihan 2 (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 29939000 | 29900000 | 29900000 | 29900000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2395 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10178889000 | 54005625 | Belanja Tenaga Kebersihan 3 (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 29939000 | 29900000 | 29900000 | 29900000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2396 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10178924000 | 54005434 | Belanja Tenaga Supir 1 (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 29939000 | 29900000 | 29900000 | 29900000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2397 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10178929000 | 54005915 | Belanja Tenaga Supir 2 (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 29939000 | 29900000 | 29900000 | 29900000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2398 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10178934000 | 54005967 | Belanja Tenaga Caraka (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 29939000 | 29900000 | 29900000 | 29900000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2399 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10178939000 | 54005500 | Belanja Tenaga Keamanan 1 (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 29939000 | 29900000 | 29900000 | 29900000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2400 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10178955000 | 54005216 | Belanja Tenaga Keamanan 2 (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 29939000 | 29900000 | 29900000 | 29900000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 1,861-1,880 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1861 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10260673000 | 40866693 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa/ Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | 12000000 | 5800000 | Paket Sedang Berjalan |
| 1862 | 2025 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10139565000 | 40880011 | Belanja Lembur (PROTOKOL - PROKOPIM) | 61478000 | 38367000 | Paket Selesai |
| 1863 | 2025 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10167662000 | 40879063 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat Bencana Kab/Kota) | 2000000 | 1440000 | Paket Selesai |
| 1864 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10223601000 | 41338454 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial | 5130000 | 4667000 | Paket Selesai |
| 1865 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10235789000 | 38832416 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | 6240000 | 6240000 | Paket Selesai |
| 1866 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10105145000 | 38796588 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( BOK - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) - Pkm Panekan ) | 3680000 | 3620000 | Paket Selesai |
| 1867 | 2025 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 10222532000 | 40916994 | Belanja Lembur (Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN) | 2160000 | 216000 | Paket Selesai |
| 1868 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10234019000 | 40863329 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas) - K3 | 13250000 | (not set) | Paket Selesai |
| 1869 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10181620000 | 39369555 | Belanja Lembur - Evaluasi dan Verifikasi kinerja KS (PTK - Penataan dan Pendistribusian PTK) | 2380000 | 2380000 | Paket Selesai |
| 1870 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10244562000 | 38832393 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 5250000 | 5250000 | Paket Selesai |
| 1871 | 2025 | BAGIAN ORGANISASI | 10256708000 | 40913379 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi) | 1000000 | 980000 | Paket Selesai |
| 1872 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10166196000 | 40918051 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | 8740000 | 1244000 | Paket Selesai |
| 1873 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10117295000 | 38679373 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten_kota) / PPPA | 22500000 | 900000 | Paket Selesai |
| 1874 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10118016000 | 38872630 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (ANG-KUAPPAS) | 45000000 | 11570000 | Paket Selesai |
| 1875 | 2025 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 10246515000 | 41357211 | Honor Petugas Pembuat Shaf Sholat Idul Fitri dan Idul Adha (BMS Kesra) | 1200000 | 1200000 | Paket Selesai |
| 1876 | 2025 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10230712000 | 38943805 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan) | 4440000 | 4400000 | Paket Selesai |
| 1877 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10118044000 | 38976114 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan (PBMD-Penatausahaan) | 103000000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1878 | 2025 | LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH | 10232409000 | 41124092 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - BLUD | 53500000 | 3990000 | Paket Selesai |
| 1879 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10195889000 | 39069168 | Tim Pendukung PPK 100 jt - 200 jt (PAUD - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD) | 225000 | 225000 | Paket Selesai |
| 1880 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10211502000 | 41270857 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 21950000 | 5450000 | Paket Selesai |