MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 261-280 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 5134255 | 47663075 | Pembantu Juru 17 UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 24225000 | 24046500 | 24046500 | 24046500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 262 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5135255 | 48657190 | Belanja Pemeliharaan Sarana Telepon (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 20000000 | 19900000 | 19900000 | 19900000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 263 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 5136255 | 47659113 | Pekerja 1 UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 22950000 | 21211500 | 14409500 | 14409500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 264 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 5137255 | 47660658 | Pekerja UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 148500000 | 144900500 | 107491290 | 107491290 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 265 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 5138255 | 47891214 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya | 1380000 | 1380000 | 1380000 | 1380000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 266 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5139255 | 48656639 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Unit Komputer (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 15000000 | 8108000 | 8108000 | 8108000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 267 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5140255 | 48654746 | Belanja Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 15000000 | 9980000 | 9980000 | 9980000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 268 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5141255 | 48654241 | Belanja Jasa Pencucian (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 12500000 | 12470000 | 12470000 | 12470000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 269 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5142255 | 48653872 | Belanja Jasa Pertukangan dan tenaga Kerja (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 3000000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 270 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5143255 | 48469519 | Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja SEKRE | 375570 | 375570 | 375570 | 375570 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 271 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5144255 | 48653028 | Belanja Jasa Pengambilan dan Pemusnahan Sampah Domestik (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 5000000 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 272 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5145255 | 48470818 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas SEKRE | 996600 | 996600 | 996600 | 996600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 273 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5146255 | 48651731 | Belanja Perlengkapan Dinas (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 4416000 | 3450000 | 3450000 | 3450000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 274 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5147255 | 48650962 | Belanja Makan Minum Pasien pada FKTP (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 54000000 | 51927000 | 51927000 | 51927000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 275 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5148255 | 48467921 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 9022250 | 9022250 | 9022250 | 9022250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 276 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 5149255 | 47891213 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | 2920000 | 2920000 | 2920000 | 2920000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 277 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5150255 | 48603853 | Belanja Pengisian Tabung Gas Oksigen (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 12040000 | 3865000 | 3865000 | 3865000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 278 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5151255 | 51878921 | Paket Bahan Makanan Pmba | 400000 | 400000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 279 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 5153255 | 47619584 | Pembantu Juru 1 UPTD Pengairan Jejeruk | 29640000 | 26969800 | 26969800 | 26969800 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 280 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 5154255 | 47891211 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | 2209400 | 2178000 | 2178000 | 2178000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 1,861-1,880 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1861 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10260673000 | 40866693 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa/ Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | 12000000 | 5800000 | Paket Sedang Berjalan |
| 1862 | 2025 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10139565000 | 40880011 | Belanja Lembur (PROTOKOL - PROKOPIM) | 61478000 | 38367000 | Paket Selesai |
| 1863 | 2025 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10167662000 | 40879063 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat Bencana Kab/Kota) | 2000000 | 1440000 | Paket Selesai |
| 1864 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10223601000 | 41338454 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial | 5130000 | 4667000 | Paket Selesai |
| 1865 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10235789000 | 38832416 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | 6240000 | 6240000 | Paket Selesai |
| 1866 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10105145000 | 38796588 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( BOK - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) - Pkm Panekan ) | 3680000 | 3620000 | Paket Selesai |
| 1867 | 2025 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 10222532000 | 40916994 | Belanja Lembur (Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN) | 2160000 | 216000 | Paket Selesai |
| 1868 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10234019000 | 40863329 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas) - K3 | 13250000 | (not set) | Paket Selesai |
| 1869 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10181620000 | 39369555 | Belanja Lembur - Evaluasi dan Verifikasi kinerja KS (PTK - Penataan dan Pendistribusian PTK) | 2380000 | 2380000 | Paket Selesai |
| 1870 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10244562000 | 38832393 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 5250000 | 5250000 | Paket Selesai |
| 1871 | 2025 | BAGIAN ORGANISASI | 10256708000 | 40913379 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi) | 1000000 | 980000 | Paket Selesai |
| 1872 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10166196000 | 40918051 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | 8740000 | 1244000 | Paket Selesai |
| 1873 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10117295000 | 38679373 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten_kota) / PPPA | 22500000 | 900000 | Paket Selesai |
| 1874 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10118016000 | 38872630 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (ANG-KUAPPAS) | 45000000 | 11570000 | Paket Selesai |
| 1875 | 2025 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 10246515000 | 41357211 | Honor Petugas Pembuat Shaf Sholat Idul Fitri dan Idul Adha (BMS Kesra) | 1200000 | 1200000 | Paket Selesai |
| 1876 | 2025 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10230712000 | 38943805 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan) | 4440000 | 4400000 | Paket Selesai |
| 1877 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10118044000 | 38976114 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan (PBMD-Penatausahaan) | 103000000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1878 | 2025 | LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH | 10232409000 | 41124092 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - BLUD | 53500000 | 3990000 | Paket Selesai |
| 1879 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10195889000 | 39069168 | Tim Pendukung PPK 100 jt - 200 jt (PAUD - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD) | 225000 | 225000 | Paket Selesai |
| 1880 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10211502000 | 41270857 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 21950000 | 5450000 | Paket Selesai |