MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,681-2,700 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2681 | 2025 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10264186000 | 58550105 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan/Bagian Adbang) | 489900 | 440000 | 440000 | 440000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2682 | 2025 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10264191000 | 58529007 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan/Bagian Adbang) | 439725 | 439725 | 439725 | 439725 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2683 | 2025 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10264196000 | 58527565;59565334 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor (Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan/Bagian Adbang) | 1332000 | 1320000 | 1320000 | 1320000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2684 | 2025 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10264204000 | 58527473 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan/Bagian Adbang) | 654000 | 654000 | 654000 | 654000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2685 | 2025 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10264211000 | 58526844 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan/Bagian Adbang) | 734825 | 734825 | 734825 | 734825 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2686 | 2025 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10264221000 | 58500423 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan/Bagian Adbang) | 309400 | 309400 | 309400 | 309400 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2687 | 2025 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10264227000 | 58498855 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan/Bag Adbang) | 903700 | 901000 | 901000 | 901000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2688 | 2025 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10264229000 | 53951025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan/Bag Adbang) | 355500 | 300000 | 300000 | (not set) | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2689 | 2025 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10264232000 | 53950071 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan/Bagian Adbang) | 237000 | 200000 | 200000 | (not set) | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2690 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10264276000 | 54306826 | Belanja Kursus / Pelatihan (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 37000000 | 27000000 | 32000000 | 32000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2691 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10264279000 | 54304026 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 20000000 | 10762000 | 10762000 | 10762000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2692 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10264291000 | 54922344 | Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Komputer (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 14000000 | 9810000 | 9810000 | 9810000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2693 | 2025 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10264299000 | 57839054 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (PROTOKOL-PROKOPIM) | 1073000 | 1073000 | 1073000 | 1073000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2694 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10264301000 | 54307450 | Belanja Jasa Pencucian/Laundry (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 12500000 | 12380000 | 12380000 | 12380000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2695 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10264326000 | 56990455 | Belanja Makmin Tamu/ Prolanis/ Linsek (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 20224000 | 12200000 | 12200000 | 12200000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2696 | 2025 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10264329000 | 57839467 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (PROTOKOL-PROKOPIM) | 341000 | 341000 | 341000 | 341000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2697 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10264332000 | 54309598 | Belanja Jasa Pengambilan dan Pengolahan Sampah Domestik dan Medis (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 32000000 | 17078620 | 17078620 | 17078620 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2698 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10264338000 | 56990350 | Belanja Alat Tulis Kantor (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 25637600 | 20879550 | 20879550 | 20879550 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2699 | 2025 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10264339000 | 57837458 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (PROTOKOL-PROKOPIM) | 122500 | 122500 | 122500 | 122500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2700 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10264343000 | 54302900 | Belanja Tabung Gas Oksigen (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 9040000 | 5344000 | 5344000 | 5344000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 1,881-1,900 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1881 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10235822000 | 38832421 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 1500000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1882 | 2025 | KELURAHAN PARANG | 10226470000 | 38967286 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 17600000 | 14750000 | Paket Selesai |
| 1883 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10240394000 | 38904543 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan Kesehatan Ibu dan Anak | 1320000 | 360000 | Paket Selesai |
| 1884 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10199458000 | 38810046 | Belanja Lembur (Peningkatan Kapasitas dan Suber Daya Manusia) | 5478000 | 3804000 | Paket Selesai |
| 1885 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10223802000 | 41294314 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Kemitraan Komunikasi dengan KIM) | 2700000 | 1800000 | Paket Selesai |
| 1886 | 2025 | KELURAHAN MAOSPATI | 10199341000 | 41089851 | Belanja Jasa Tenaga Pendidikan ( Kelurahan Maospati) | 10800000 | 10800000 | Paket Selesai |
| 1887 | 2025 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10211048000 | 40278533 | Belanja Kegiatan Komite Farmasi Terapi | 2330000 | 530000 | Paket Selesai |
| 1888 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10227172000 | 41129487 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 10000000 | 9950000 | Paket Selesai |
| 1889 | 2025 | KECAMATAN KARAS | 10170090000 | 38923218 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3000000 | 1500000 | Paket Selesai |
| 1890 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10137058000 | 40866636 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik) | 5000000 | 4540000 | Paket Selesai |
| 1891 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10225355000 | 41331157 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Relasi Media) | 8850000 | 8850000 | Paket Selesai |
| 1892 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10175578000 | 39061305 | Juri/Wasit (PORA-Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten Kota) | 60000000 | 60000000 | Paket Selesai |
| 1893 | 2025 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10166340000 | 40880167 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PENYUSUNAN-PROKOPIM) | 7500000 | 7400850 | Paket Selesai |
| 1894 | 2025 | KELURAHAN PARANG | 10244400000 | 41130334 | Belanja Uang yang diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain | 8400000 | 7050000 | Paket Selesai |
| 1895 | 2025 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10117138000 | 38840519 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kab/Kota - Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan) | 8800000 | 4800000 | Paket Selesai |
| 1896 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10238429000 | 39340101 | Belanja Honorarium PBJ (PNF - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah) | 850000 | 850000 | Paket Selesai |
| 1897 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10118088000 | 38976112 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PBMD-Penatausahaan) | 100000000 | 34771274 | Paket Selesai |
| 1898 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10199485000 | 38810047 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Peningkatan Kapasitas dan Suber Daya Manusia) | 10000000 | 2234100 | Paket Selesai |
| 1899 | 2025 | KELURAHAN SARANGAN | 10161079000 | 40904591 | Belanja Uang yang Diberikan kepada Posyandu | 22500000 | 4500000 | Paket Selesai |
| 1900 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10238258000 | 40851114 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (PAUD - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD) | 20000000 | 20000000 | Paket Selesai |