MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 3,801-3,820 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3801 | 2025 | UPTD OPERASIONAL JALAN,. JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH IV | 10529654000 | 60824559 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas Rutin Jalan Wilayah IV | 7174150 | 7138500 | 7138500 | 7138500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3802 | 2025 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10533341000 | 60924521 | Belanja Cetak (BLUD Kawedanan ) PL | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3803 | 2025 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10533371000 | 60065793 | Belanja Alat Tulis Kantor (BLUD Kawedanan SILPA) | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3804 | 2025 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10533756000 | 60904084 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan (Belanja Barang dan Jasa BLUD) | 23070000 | 19050000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3805 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10533995000 | 53776366 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | 4500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3806 | 2025 | KELURAHAN TINAP | 10534056000 | 54414104 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3807 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10534304000 | 60043317 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 05.2.03.0001 | 2417800 | 1989700 | 1916600 | 1916600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3808 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10534372000 | 54838608 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 05.2.01.0001 | 173400 | 173400 | 173400 | 173400 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3809 | 2025 | KELURAHAN TINAP | 10534433000 | 54414754 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 300000 | 285500 | 285500 | 285500 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 3810 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10538290000 | 54828289 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 05.2.03.0001 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3811 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10538348000 | 54828293 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 05.2.03.0001 | 1320000 | 1320000 | 1320000 | 1320000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3812 | 2025 | KELURAHAN PLAOSAN | 10538394000 | 59755495 | Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Saluran Irigasi RW 05 Kelurahan Plaosan | 3500000 | 3390000 | 3390000 | 3390000 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3813 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10538472000 | 60867787 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 05.2.03.0001 | 17000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3814 | 2025 | KELURAHAN PLAOSAN | 10538615000 | 59755586 | Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Saluran Irigasi RW 05 Kelurahan Plaosan | 2500000 | 2392000 | 2392000 | 2392000 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3815 | 2025 | KELURAHAN PLAOSAN | 10538982000 | 59755326 | Pembangunan Saluran Irigasi RW 05 Kelurahan Plaosan | 65000000 | 63976000 | 63976000 | 63976000 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3816 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10542642000 | 54628206 | Belanja Tagihan Telepon (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik) | 12525750 | 2199704 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3817 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10542659000 | 54628205 | Belanja Tagihan Air (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik) | 8925000 | 1931750 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3818 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10542666000 | 60881872 | Belanja Tagihan Listrik (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik) | 141318612 | 18000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3819 | 2025 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10542947000 | 60902733 | Belanja Jasa Pencucian Pakaian (Belanja Barang dan Jasa BLUD) | 1000000 | 576000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3820 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10543147000 | 54633064 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan) | 41992800 | 10888269 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 1,881-1,900 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1881 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10235822000 | 38832421 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 1500000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1882 | 2025 | KELURAHAN PARANG | 10226470000 | 38967286 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 17600000 | 14750000 | Paket Selesai |
| 1883 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10240394000 | 38904543 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan Kesehatan Ibu dan Anak | 1320000 | 360000 | Paket Selesai |
| 1884 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10199458000 | 38810046 | Belanja Lembur (Peningkatan Kapasitas dan Suber Daya Manusia) | 5478000 | 3804000 | Paket Selesai |
| 1885 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10223802000 | 41294314 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Kemitraan Komunikasi dengan KIM) | 2700000 | 1800000 | Paket Selesai |
| 1886 | 2025 | KELURAHAN MAOSPATI | 10199341000 | 41089851 | Belanja Jasa Tenaga Pendidikan ( Kelurahan Maospati) | 10800000 | 10800000 | Paket Selesai |
| 1887 | 2025 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10211048000 | 40278533 | Belanja Kegiatan Komite Farmasi Terapi | 2330000 | 530000 | Paket Selesai |
| 1888 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10227172000 | 41129487 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 10000000 | 9950000 | Paket Selesai |
| 1889 | 2025 | KECAMATAN KARAS | 10170090000 | 38923218 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3000000 | 1500000 | Paket Selesai |
| 1890 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10137058000 | 40866636 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik) | 5000000 | 4540000 | Paket Selesai |
| 1891 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10225355000 | 41331157 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Relasi Media) | 8850000 | 8850000 | Paket Selesai |
| 1892 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10175578000 | 39061305 | Juri/Wasit (PORA-Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten Kota) | 60000000 | 60000000 | Paket Selesai |
| 1893 | 2025 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10166340000 | 40880167 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PENYUSUNAN-PROKOPIM) | 7500000 | 7400850 | Paket Selesai |
| 1894 | 2025 | KELURAHAN PARANG | 10244400000 | 41130334 | Belanja Uang yang diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain | 8400000 | 7050000 | Paket Selesai |
| 1895 | 2025 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10117138000 | 38840519 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kab/Kota - Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan) | 8800000 | 4800000 | Paket Selesai |
| 1896 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10238429000 | 39340101 | Belanja Honorarium PBJ (PNF - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah) | 850000 | 850000 | Paket Selesai |
| 1897 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10118088000 | 38976112 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PBMD-Penatausahaan) | 100000000 | 34771274 | Paket Selesai |
| 1898 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10199485000 | 38810047 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Peningkatan Kapasitas dan Suber Daya Manusia) | 10000000 | 2234100 | Paket Selesai |
| 1899 | 2025 | KELURAHAN SARANGAN | 10161079000 | 40904591 | Belanja Uang yang Diberikan kepada Posyandu | 22500000 | 4500000 | Paket Selesai |
| 1900 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10238258000 | 40851114 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (PAUD - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD) | 20000000 | 20000000 | Paket Selesai |