MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 4,681-4,700 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4681 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10667141000 | 60887302 | Belanja Bendera Kel.Mranggen | 158600 | 150000 | 150000 | 150000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4682 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10667150000 | 53965155 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Kel.Mranggen | 1512000 | 1498000 | 1498000 | 1498000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4683 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10667162000 | 54369799 | Belanja Suvenir/Cinderamata - Trophy Kel.Mranggen | 1065800 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4684 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10667164000 | 54369796 | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan Kel.Mranggen | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4685 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10667166000 | 54369795 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan Kel.Mranggen | 20500000 | 20500000 | 20500000 | 20500000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4686 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10667617000 | 61798888 | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak ( Pendataan - Analisa ) - Langsung | 980000 | 980000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4687 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10667634000 | 61858532 | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor ( Pendataan - Analisa ) - Langsung | 1801000 | 1788000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4688 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10667661000 | 61799063 | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer ( Pendataan - Analisa ) - Langsung | 4965400 | 4964000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4689 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10667775000 | 61683685 | Nasi Kotak (Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)) | 250000 | 250000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4690 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 10667782000 | 56568427 | Belanja Bahan-Bahan Bakar UPTD Pengairan Gandong | 14800000 | 14800000 | 14800000 | 14800000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 4691 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10667819000 | 61683594 | Snack Kotak (Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)) | 116500 | 116500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4692 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10667869000 | 55163648 | Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran (1.02.01.2.09.0010) | 7750000 | 7700000 | 7700000 | 7700000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4693 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10667874000 | 61687766 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (Relasi Media) | 7145000 | 7100000 | 7100000 | 7100000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4694 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 10667880000 | 60806377 | Pekerja UPTD Pengairan Gandong | 163530000 | 32040000 | 32040000 | 32040000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4695 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10667941000 | 60370485 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat 05.2.03.0001 | 37246600 | 8246250 | 6597000 | 6597000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4696 | 2025 | BAGIAN ORGANISASI | 10668170000 | 54210186 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana) | 2310900 | 1625000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4697 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10668196000 | 55163644 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya (1.02.01.2.09.0010) | 1144400 | 1144400 | 1144400 | 1144400 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4698 | 2025 | KECAMATAN NGARIBOYO | 10668211000 | 57356751 | Belanja Modal Alat Pendingin (Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor) | 5400930 | 5265000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4699 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10668214000 | 55163649 | Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga (1.02.01.2.09.0010) | 2395600 | 2395600 | 2395600 | 2395600 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4700 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10668221000 | 55163645 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah (1.02.01.2.09.0010) | 6000000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 1,881-1,900 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1881 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10235822000 | 38832421 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 1500000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1882 | 2025 | KELURAHAN PARANG | 10226470000 | 38967286 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 17600000 | 14750000 | Paket Selesai |
| 1883 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10240394000 | 38904543 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan Kesehatan Ibu dan Anak | 1320000 | 360000 | Paket Selesai |
| 1884 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10199458000 | 38810046 | Belanja Lembur (Peningkatan Kapasitas dan Suber Daya Manusia) | 5478000 | 3804000 | Paket Selesai |
| 1885 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10223802000 | 41294314 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Kemitraan Komunikasi dengan KIM) | 2700000 | 1800000 | Paket Selesai |
| 1886 | 2025 | KELURAHAN MAOSPATI | 10199341000 | 41089851 | Belanja Jasa Tenaga Pendidikan ( Kelurahan Maospati) | 10800000 | 10800000 | Paket Selesai |
| 1887 | 2025 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10211048000 | 40278533 | Belanja Kegiatan Komite Farmasi Terapi | 2330000 | 530000 | Paket Selesai |
| 1888 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10227172000 | 41129487 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 10000000 | 9950000 | Paket Selesai |
| 1889 | 2025 | KECAMATAN KARAS | 10170090000 | 38923218 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3000000 | 1500000 | Paket Selesai |
| 1890 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10137058000 | 40866636 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik) | 5000000 | 4540000 | Paket Selesai |
| 1891 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10225355000 | 41331157 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Relasi Media) | 8850000 | 8850000 | Paket Selesai |
| 1892 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10175578000 | 39061305 | Juri/Wasit (PORA-Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten Kota) | 60000000 | 60000000 | Paket Selesai |
| 1893 | 2025 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10166340000 | 40880167 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PENYUSUNAN-PROKOPIM) | 7500000 | 7400850 | Paket Selesai |
| 1894 | 2025 | KELURAHAN PARANG | 10244400000 | 41130334 | Belanja Uang yang diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain | 8400000 | 7050000 | Paket Selesai |
| 1895 | 2025 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10117138000 | 38840519 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kab/Kota - Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan) | 8800000 | 4800000 | Paket Selesai |
| 1896 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10238429000 | 39340101 | Belanja Honorarium PBJ (PNF - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah) | 850000 | 850000 | Paket Selesai |
| 1897 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10118088000 | 38976112 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PBMD-Penatausahaan) | 100000000 | 34771274 | Paket Selesai |
| 1898 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10199485000 | 38810047 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Peningkatan Kapasitas dan Suber Daya Manusia) | 10000000 | 2234100 | Paket Selesai |
| 1899 | 2025 | KELURAHAN SARANGAN | 10161079000 | 40904591 | Belanja Uang yang Diberikan kepada Posyandu | 22500000 | 4500000 | Paket Selesai |
| 1900 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10238258000 | 40851114 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (PAUD - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD) | 20000000 | 20000000 | Paket Selesai |