MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 1,361-1,380 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1361 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10040078000 | 53206279 | Belanja Jasa Tenaga Supir 1 | 26952691 | 6060000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1362 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10040079000 | 53206341 | Belanja Jasa Tenaga Supir 2 | 26952691 | 6060000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1363 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10040100000 | 47705645 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | 5490000 | 2440000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1364 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10040121000 | 47701204 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1335000 | 722700 | 722700 | 722700 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1365 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10040138000 | 47704227 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 3760000 | 1955850 | 1955850 | 1955850 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1366 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10040196000 | 53000893 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 11129250 | 5305850 | 5305850 | 5280000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1367 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10040256000 | 47559097 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah | 6000000 | 2000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1368 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10040257000 | 48717276 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah | 23365450 | 3154400 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1369 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10040259000 | 53230364 | Belanja Bahan-Bahan Kimia | 28242800 | 22923720 | 22923720 | 22923720 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1370 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10040260000 | 53229975 | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum | 20248300 | 12125000 | 12125000 | 12125000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1371 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10040669000 | 47559093 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 11809400 | 3120000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1372 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10040786000 | 47891216 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 816000 | 816000 | 816000 | 816000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1373 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10040869000 | 47891200 | Belanja Tagihan Listrik | 44401140 | 42854180 | 42854180 | 42854180 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1374 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10040909000 | 47891197 | Belanja Tagihan Air | 945000 | 884750 | 884750 | 884750 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1375 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10040928000 | 47891195 | Belanja Tagihan Telepon | 391200 | 310392 | 310392 | 310392 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1376 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10041348000 | 52933635 | Stiker Kaca (SEKRE) | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1377 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10041358000 | 52933956 | Papan Tanda Berbahan Acrylik (SEKRE) | 1875000 | 1875000 | 1875000 | 1875000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1378 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10042335000 | 52970200 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD III PUSKESMAS LEMBEYAN | 94400000 | 79328000 | 20522154 | 79328000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1379 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10042451000 | 52972378 | Belanja Suku Cadang alat Kedokteran (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 8716000 | 5350000 | 5350000 | 5350000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1380 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10042523000 | 52971774 | Belanja Bahan Obat-obatan, BMHP, Reagen, Obat gigi (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 4200730 | 3364000 | 3364000 | 3364000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 1,881-1,900 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1881 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10235822000 | 38832421 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 1500000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1882 | 2025 | KELURAHAN PARANG | 10226470000 | 38967286 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 17600000 | 14750000 | Paket Selesai |
| 1883 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10240394000 | 38904543 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan Kesehatan Ibu dan Anak | 1320000 | 360000 | Paket Selesai |
| 1884 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10199458000 | 38810046 | Belanja Lembur (Peningkatan Kapasitas dan Suber Daya Manusia) | 5478000 | 3804000 | Paket Selesai |
| 1885 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10223802000 | 41294314 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Kemitraan Komunikasi dengan KIM) | 2700000 | 1800000 | Paket Selesai |
| 1886 | 2025 | KELURAHAN MAOSPATI | 10199341000 | 41089851 | Belanja Jasa Tenaga Pendidikan ( Kelurahan Maospati) | 10800000 | 10800000 | Paket Selesai |
| 1887 | 2025 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10211048000 | 40278533 | Belanja Kegiatan Komite Farmasi Terapi | 2330000 | 530000 | Paket Selesai |
| 1888 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10227172000 | 41129487 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 10000000 | 9950000 | Paket Selesai |
| 1889 | 2025 | KECAMATAN KARAS | 10170090000 | 38923218 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3000000 | 1500000 | Paket Selesai |
| 1890 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10137058000 | 40866636 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik) | 5000000 | 4540000 | Paket Selesai |
| 1891 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10225355000 | 41331157 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Relasi Media) | 8850000 | 8850000 | Paket Selesai |
| 1892 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10175578000 | 39061305 | Juri/Wasit (PORA-Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten Kota) | 60000000 | 60000000 | Paket Selesai |
| 1893 | 2025 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10166340000 | 40880167 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PENYUSUNAN-PROKOPIM) | 7500000 | 7400850 | Paket Selesai |
| 1894 | 2025 | KELURAHAN PARANG | 10244400000 | 41130334 | Belanja Uang yang diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain | 8400000 | 7050000 | Paket Selesai |
| 1895 | 2025 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10117138000 | 38840519 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kab/Kota - Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan) | 8800000 | 4800000 | Paket Selesai |
| 1896 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10238429000 | 39340101 | Belanja Honorarium PBJ (PNF - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah) | 850000 | 850000 | Paket Selesai |
| 1897 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10118088000 | 38976112 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PBMD-Penatausahaan) | 100000000 | 34771274 | Paket Selesai |
| 1898 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10199485000 | 38810047 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Peningkatan Kapasitas dan Suber Daya Manusia) | 10000000 | 2234100 | Paket Selesai |
| 1899 | 2025 | KELURAHAN SARANGAN | 10161079000 | 40904591 | Belanja Uang yang Diberikan kepada Posyandu | 22500000 | 4500000 | Paket Selesai |
| 1900 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10238258000 | 40851114 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (PAUD - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD) | 20000000 | 20000000 | Paket Selesai |