MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 1,581-1,600 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1581 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10102781000 | 48320250 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (IKP-PMKP-PL) | 1499400 | 1488000 | 1488000 | 1488000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1582 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10102868000 | 48320718 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) (IKP-PMKP) | 10000000 | 9800000 | 9800000 | 9800000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1583 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10102927000 | 48322813 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya (IKP-PMKP) | 690000 | 675000 | 675000 | 675000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1584 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10102955000 | 48320792 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer (IKP-PMKP) | 730000 | 710000 | 710000 | 710000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1585 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10102962000 | 48320599 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin (IKP-PMKP) | 610000 | 600000 | 600000 | 600000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1586 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10103104000 | 48321583 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (IKP-PMKP) | 1466000 | 1460000 | 1460000 | 1460000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1587 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10103114000 | 53067820 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (IKP-PMKP) | 710150 | 708750 | 708750 | 708750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1588 | 2024 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 10103244000 | 53697924 | Belanja Makanan dan Minuman rapat | 8014500 | 8014500 | 100 | 100 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1589 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 10103293000 | 53205746 | Belanja Bahan-Bahan Kimia Puskesmas Parang | 82661912 | 44673060 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1590 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10103591000 | 48338303 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (IKP-MO) | 2673000 | 2670000 | 2670000 | 2670000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1591 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10103604000 | 48335800 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus (IKP - PK) | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1592 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10103639000 | 48338534 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (IKP-MA) | 2932000 | 2920000 | 2920000 | 2920000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1593 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10103911000 | 53869557 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (TiK.B) | 37867500 | 35688600 | 35688600 | 35688600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1594 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10103919000 | 53844511 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (TiK.B) | 417200 | 417200 | 417200 | 417200 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1595 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10103931000 | 53869724 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (TiK.B) | 3252900 | 3252900 | 3252900 | 3252900 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1596 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10103937000 | 53869768 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (TIK.B) | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1597 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10103941000 | 48337755 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (TiK.B) | 300000 | 150000 | 150000 | 150000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1598 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10104234000 | 53869953 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (TiK.C) | 14458000 | 14368000 | 14368000 | 14368000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1599 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10104259000 | 52972292 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (TiK.C) | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1600 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10104345000 | 52984823 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 58000000 | 58000000 | 58000000 | 58000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 1,881-1,900 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1881 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10235822000 | 38832421 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 1500000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1882 | 2025 | KELURAHAN PARANG | 10226470000 | 38967286 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 17600000 | 14750000 | Paket Selesai |
| 1883 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10240394000 | 38904543 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan Kesehatan Ibu dan Anak | 1320000 | 360000 | Paket Selesai |
| 1884 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10199458000 | 38810046 | Belanja Lembur (Peningkatan Kapasitas dan Suber Daya Manusia) | 5478000 | 3804000 | Paket Selesai |
| 1885 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10223802000 | 41294314 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Kemitraan Komunikasi dengan KIM) | 2700000 | 1800000 | Paket Selesai |
| 1886 | 2025 | KELURAHAN MAOSPATI | 10199341000 | 41089851 | Belanja Jasa Tenaga Pendidikan ( Kelurahan Maospati) | 10800000 | 10800000 | Paket Selesai |
| 1887 | 2025 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10211048000 | 40278533 | Belanja Kegiatan Komite Farmasi Terapi | 2330000 | 530000 | Paket Selesai |
| 1888 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10227172000 | 41129487 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 10000000 | 9950000 | Paket Selesai |
| 1889 | 2025 | KECAMATAN KARAS | 10170090000 | 38923218 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3000000 | 1500000 | Paket Selesai |
| 1890 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10137058000 | 40866636 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik) | 5000000 | 4540000 | Paket Selesai |
| 1891 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10225355000 | 41331157 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Relasi Media) | 8850000 | 8850000 | Paket Selesai |
| 1892 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10175578000 | 39061305 | Juri/Wasit (PORA-Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten Kota) | 60000000 | 60000000 | Paket Selesai |
| 1893 | 2025 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10166340000 | 40880167 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PENYUSUNAN-PROKOPIM) | 7500000 | 7400850 | Paket Selesai |
| 1894 | 2025 | KELURAHAN PARANG | 10244400000 | 41130334 | Belanja Uang yang diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain | 8400000 | 7050000 | Paket Selesai |
| 1895 | 2025 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10117138000 | 38840519 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kab/Kota - Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan) | 8800000 | 4800000 | Paket Selesai |
| 1896 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10238429000 | 39340101 | Belanja Honorarium PBJ (PNF - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah) | 850000 | 850000 | Paket Selesai |
| 1897 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10118088000 | 38976112 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PBMD-Penatausahaan) | 100000000 | 34771274 | Paket Selesai |
| 1898 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10199485000 | 38810047 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Peningkatan Kapasitas dan Suber Daya Manusia) | 10000000 | 2234100 | Paket Selesai |
| 1899 | 2025 | KELURAHAN SARANGAN | 10161079000 | 40904591 | Belanja Uang yang Diberikan kepada Posyandu | 22500000 | 4500000 | Paket Selesai |
| 1900 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10238258000 | 40851114 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (PAUD - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD) | 20000000 | 20000000 | Paket Selesai |