MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 601-620 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 5529255 | 47810083 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | 2584600 | 253600 | 253600 | 253600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 602 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 5530255 | 47696741 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 9815000 | 4907500 | 4907500 | 4907500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 603 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 5533255 | 47696740 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran | 1584900 | 792450 | 792450 | 792450 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 604 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 5535255 | 46301283 | (Sekretariat) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 35455000 | 14634010 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 605 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5536255 | 51913450 | Belanja Makan dan MInum Aktivitas Lapangan | 3280000 | 1131000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 606 | 2024 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 5537255 | 47737101 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian | 1890550 | 1890550 | 1890550 | 1890550 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 607 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 5538255 | 48726566 | Belanja BBM ,Materai dan Cek Giro BLUD | 17600000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Dibatalkan |
| 608 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 5539255 | 48726566 | Belanja BBM ,Materai dan Cek Giro BLUD | 17600000 | 14603800 | 3659000 | 3659000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Dibatalkan |
| 609 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5540255 | 50898413 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer | 15000000 | 1600000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 610 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5541255 | 48718621 | Belanja Pemeliharaan Kendaraan Ambulan dan Pusling | 30000000 | 3165000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 611 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5542255 | 48717276 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah | 23365450 | 7164479 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 612 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5543255 | 48711797 | Belanja Pengisian tabung gas / oksigen | 28000000 | 1104450 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 613 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5544255 | 48718980 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor Lainnya | 38000000 | 820000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 614 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5547255 | 51913440 | Belanja Makan dan MInum Rapat | 25655000 | 1398000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 615 | 2024 | PUSKESMAS TEBON | 5548255 | 48729584 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 990250 | 850000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 616 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 5549255 | 47990261 | [ bid bang mat ] Belanja Jasa Tenaga Perhubungan-Penelaah Teknis Kebijakan | 24240000 | 10100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 617 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5550255 | 51913447 | Belanja Makan dan Minum pada Fasilitas Kesehatan | 91000000 | 17280000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 618 | 2024 | PUSKESMAS TEBON | 5551255 | 48731451 | Belanja Tagihan Air | 1000000 | 542750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 619 | 2024 | PUSKESMAS TEBON | 5552255 | 48731257 | Belanja Tagihan Telepon | 1500000 | 455749 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 620 | 2024 | PUSKESMAS TEBON | 5555255 | 48731034 | Belanja Tagihan Listrik | 84000000 | 14249106 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 1,901-1,920 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10223898000 | 41299768 | Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan | 30332000 | 28722000 | Paket Selesai |
| 1902 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10234539000 | 38670445 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) - K3 | 110100000 | 13150000 | Paket Selesai |
| 1903 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10119802000 | 38822607 | Belanja Lembur ( Pengelolaan Sisa Lebih ) | 20970000 | 720000 | Paket Selesai |
| 1904 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10180343000 | 40903455 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa 05.2.03.0001 | 8000000 | 5500000 | Paket Selesai |
| 1905 | 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10121800000 | 38895779 | Belanja Lembur (Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan) | 4362200 | 1680000 | Paket Selesai |
| 1906 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10197438000 | 38930084 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (BOK 02.17) | 26850000 | 24120000 | Paket Selesai |
| 1907 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10110284000 | 38810887 | Belanja Lembur (Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati) | 41300000 | 33256000 | Paket Selesai |
| 1908 | 2025 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10211087000 | 40278302 | Belanja Kegiatan Komite K3 dan Pendukung Kegiatan Nakes | 160718000 | 15317900 | Paket Selesai |
| 1909 | 2025 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 10226449000 | 41276084 | Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Prajabatan) | 36000000 | 35600000 | Paket Selesai |
| 1910 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10223809000 | 41293778 | Honorarium Penyiar Radio (Pengelolaan Media Komunikasi Publik) | 119200000 | 119200000 | Paket Selesai |
| 1911 | 2025 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10130733000 | 38864413 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 13000000 | 13000000 | Paket Selesai |
| 1912 | 2025 | KELURAHAN SARANGAN | 10147876000 | 40904361 | Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat | 6400000 | 3600000 | Paket Selesai |
| 1913 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10153342000 | 40850898 | Belanja Lembur (PAUD - Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD) | 8358000 | 8358000 | Paket Selesai |
| 1914 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10116617000 | 38678917;38679373 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten),Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten_kota) / PPPA | 54600000 | 2250000 | Paket Selesai |
| 1915 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10225590000 | 41121248 | Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Lembeyan | 2232957911 | 326815994 | Paket Selesai |
| 1916 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10125076000 | 38902734 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Mediator, Pembawa Acara dan panitia ( Pendataan - basis data ) | 8100000 | 3600000 | Paket Selesai |
| 1917 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10112562000 | 38964072 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Penyelenggaraan SPBE) | 9000000 | 3333853 | Paket Dibatalkan |
| 1918 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10174267000 | 41101023 | Belanja Jasa Tenaga Ahli (DIKDAS - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SD - Pelatih/Pembina FLS3N) | 4900000 | 4900000 | Paket Selesai |
| 1919 | 2025 | DINAS PERHUBUNGAN | 10101629000 | 38762642 | (Lalu Lintas) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 50000000 | 23110000 | Paket Selesai |
| 1920 | 2025 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 10167706000 | 40846671 | Belanja Lembur Uptd Pengairan Jejeruk | 13328000 | 13328000 | Paket Selesai |