MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 1,541-1,560 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1541 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086688000 | 52939741 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 13818000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1542 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086694000 | 52939439 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | 135000000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1543 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086700000 | 52940535 | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi | 361800000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1544 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10086710000 | 48320344 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 29900000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1545 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089263000 | 53968262 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak SEKRE (PL | 2966550 | 2966550 | 2966550 | 2966550 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1546 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089460000 | 48324932 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik (Sistem Jaringan) | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1547 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089474000 | 48325614 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Sistem Jaringan) | 904050 | 630000 | 630000 | 630000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1548 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089488000 | 48325985 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Sistem Jaringan) | 538250 | 538000 | 538000 | 538000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1549 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089525000 | 53869481 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (TiK.A) | 420000 | 420000 | 280000 | 280000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1550 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089584000 | 53869425 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (TiK.A) | 23582500 | 22662500 | 22662500 | 22662500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1551 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089607000 | 48336231 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus (TiK.B) | 15000000 | 14568750 | 14568750 | 14568750 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1552 | 2024 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10089624000 | 52077130;53518482 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (02.01) | 51072000 | 51048700 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1553 | 2024 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10089739000 | 53518500;52077126 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Puskesmas Candirejo) (02.02) | 5131000 | 5131000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1554 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10089937000 | 48338120 | Belanja Tagihan Telepon (IKP-MO) | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1555 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10090015000 | 53041202 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah (IKP-MO) | 11160000 | 10640000 | 10640000 | 10640000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1556 | 2024 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10090199000 | 52077121;53518530 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat(Puskesmas Candirejo) (02.15) | 19054600 | 19021250 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1557 | 2024 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10090216000 | 47510535 | Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya (Puskesmas Candirejo) | 221707400 | 220113500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1558 | 2024 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10090315000 | 47510536 | Belanja Natura dan Pakan-Natura (Puskesmas Candirejo) | 400000 | 250000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1559 | 2024 | PUSKESMAS TAJI | 10090449000 | 51899988 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 33552000 | 33552000 | 33552000 | 33552000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1560 | 2024 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10090593000 | 53848319 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (UKBM) Januari, Februari | 29622500 | 1832500 | 1832500 | 1832500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 1,921-1,940 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1921 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10152714000 | 40886289 | Belanja Lembur (SET-EVALUASI) | 11970000 | 9720000 | Paket Selesai |
| 1922 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10118148000 | 40603160 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengelolaan Surveilans Kesehatan Puskesmas Parang) | 17390000 | 10490000 | Paket Selesai |
| 1923 | 2025 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 10167547000 | 40840523 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD) | 110500000 | 110500000 | Paket Selesai |
| 1924 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10112594000 | 38929166 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota/ Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana LembagaPelatihan Kerja | 7000000 | 860000 | Paket Selesai |
| 1925 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10109414000 | 38774756 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Lembeyan | 400000 | 400000 | Paket Selesai |
| 1926 | 2025 | KELURAHAN KARANGREJO | 10228509000 | 38694992 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya) | 14794000 | 14794000 | Paket Selesai |
| 1927 | 2025 | DINAS PERHUBUNGAN | 10203272000 | 40855934 | (BANGMAT - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor) Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 2000000 | 160000 | Paket Selesai |
| 1928 | 2025 | SEKRETARIAT DPRD | 10243407000 | 41336125 | Narasumber/ Pembahas/ Tenaga Ahli | 9000000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 1929 | 2025 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10130743000 | 38864513 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | 1800000 | 1800000 | Paket Selesai |
| 1930 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10195958000 | 39076453 | Tim Pendukung PPK 100 jt - 200 jt (PAUD - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD) | 450000 | 450000 | Paket Selesai |
| 1931 | 2025 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10168375000 | 38819464 | Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan (TP 1) | 53250000 | 17935000 | Paket Selesai |
| 1932 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10174280000 | 38836435 | Perjalanan Dinas Luar Daerah (Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)) | 17000000 | 11378500 | Paket Selesai |
| 1933 | 2025 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 10246556000 | 41357130 | Petugas Protokol (BMS Kesra) | 600000 | 600000 | Paket Selesai |
| 1934 | 2025 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 10223455000 | 41276108 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (KONKUREN) | 1200000 | 1200000 | Paket Selesai |
| 1935 | 2025 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10117041000 | 39024951 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota ( Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangrejo ) | 12000000 | 11580000 | Paket Selesai |
| 1936 | 2025 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10257620000 | 41142685 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1235023200 | 302275861 | Paket Selesai |
| 1937 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10198372000 | 39064137 | Belanja Jasa Tenaga Supir (Operasional 02.33) | 59800000 | 46000000 | Paket Selesai |
| 1938 | 2025 | KELURAHAN MAOSPATI | 10199412000 | 38824122 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan ( Kelurahan Maospati) | 2250000 | 1500000 | Paket Selesai |
| 1939 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10116655000 | 38938822 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (SDP-Statistik) | 5750000 | 4400000 | Paket Dibatalkan |
| 1940 | 2025 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10198219000 | 39533061 | Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 138300000 | 138300000 | Paket Selesai |