MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 3,801-3,820 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3801 | 2025 | UPTD OPERASIONAL JALAN,. JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH IV | 10529654000 | 60824559 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas Rutin Jalan Wilayah IV | 7174150 | 7138500 | 7138500 | 7138500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3802 | 2025 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10533341000 | 60924521 | Belanja Cetak (BLUD Kawedanan ) PL | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3803 | 2025 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10533371000 | 60065793 | Belanja Alat Tulis Kantor (BLUD Kawedanan SILPA) | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3804 | 2025 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10533756000 | 60904084 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan (Belanja Barang dan Jasa BLUD) | 23070000 | 19050000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3805 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10533995000 | 53776366 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | 4500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3806 | 2025 | KELURAHAN TINAP | 10534056000 | 54414104 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3807 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10534304000 | 60043317 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 05.2.03.0001 | 2417800 | 1989700 | 1916600 | 1916600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3808 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10534372000 | 54838608 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 05.2.01.0001 | 173400 | 173400 | 173400 | 173400 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3809 | 2025 | KELURAHAN TINAP | 10534433000 | 54414754 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 300000 | 285500 | 285500 | 285500 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 3810 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10538290000 | 54828289 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 05.2.03.0001 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3811 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10538348000 | 54828293 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 05.2.03.0001 | 1320000 | 1320000 | 1320000 | 1320000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3812 | 2025 | KELURAHAN PLAOSAN | 10538394000 | 59755495 | Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Saluran Irigasi RW 05 Kelurahan Plaosan | 3500000 | 3390000 | 3390000 | 3390000 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3813 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10538472000 | 60867787 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 05.2.03.0001 | 17000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3814 | 2025 | KELURAHAN PLAOSAN | 10538615000 | 59755586 | Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Saluran Irigasi RW 05 Kelurahan Plaosan | 2500000 | 2392000 | 2392000 | 2392000 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3815 | 2025 | KELURAHAN PLAOSAN | 10538982000 | 59755326 | Pembangunan Saluran Irigasi RW 05 Kelurahan Plaosan | 65000000 | 63976000 | 63976000 | 63976000 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3816 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10542642000 | 54628206 | Belanja Tagihan Telepon (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik) | 12525750 | 2199704 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3817 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10542659000 | 54628205 | Belanja Tagihan Air (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik) | 8925000 | 1931750 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3818 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10542666000 | 60881872 | Belanja Tagihan Listrik (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik) | 141318612 | 18000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3819 | 2025 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10542947000 | 60902733 | Belanja Jasa Pencucian Pakaian (Belanja Barang dan Jasa BLUD) | 1000000 | 576000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3820 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10543147000 | 54633064 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan) | 41992800 | 10888269 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 1,941-1,960 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1941 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10234751000 | 38664784 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Pengendalian Program KKBPK) - PPAPS | 3800000 | 3300000 | Paket Selesai |
| 1942 | 2025 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 10260847000 | 38664584 | Honor Komandan Upacara (Bagian Kesra)-Kesmas | 150000 | 150000 | Paket Selesai |
| 1943 | 2025 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10211033000 | 40278393 | Belanja Kegiatan Akreditasi | 113599800 | 14790250 | Paket Selesai |
| 1944 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10116576000 | 38942825;40872386 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota/ Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | 3000000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
| 1945 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10199440000 | 38809385 | Belanja Lembur (Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup) | 7428000 | 3954000 | Paket Selesai |
| 1946 | 2025 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10116531000 | 38939306 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (Pelayanan Umum Kantor) | 16450000 | 2799000 | Paket Selesai |
| 1947 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10199907000 | 40889256 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa ( PFK ) | 35000000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1948 | 2025 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10144884000 | 38939306 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (Pelayanan Umum Kantor) | 16450000 | 350000 | Paket Selesai |
| 1949 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10161580000 | 39326734 | Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan BLUD - Puskesmas Takeran | 62400000 | 61925000 | Paket Selesai |
| 1950 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10161853000 | 40900740 | Belanja Lembur | 1194000 | 360000 | Paket Selesai |
| 1951 | 2025 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10240539000 | 39169024 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan BOK | 4980000 | 2760000 | Paket Selesai |
| 1952 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10233177000 | 38798533 | Honorarium Rohaniwan Kel.Mranggen | 5000000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 1953 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10195885000 | 39069170 | Tim Pendukung PPK 100 jt - 200 jt (PAUD - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD) | 200000 | 200000 | Paket Selesai |
| 1954 | 2025 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10240546000 | 39168940 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota REPRODUKSI BOK | 4080000 | 4080000 | Paket Selesai |
| 1955 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10252000000 | 39084193 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (1.02.01.2.05.0011) | 60300000 | 23400000 | Paket Selesai |
| 1956 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10164894000 | 40903459 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 05.2.03.0001 | 27320000 | 18700000 | Paket Selesai |
| 1957 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10244514000 | 38809726 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah Operasional Pelayanan Puskesmas | 4160000 | 4160000 | Paket Selesai |
| 1958 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10109417000 | 38774696 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Puskesmas Lembeyan | 9360000 | 9360000 | Paket Selesai |
| 1959 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10183572000 | 40861393 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 39520000 | 18980000 | Paket Selesai |
| 1960 | 2025 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10144662000 | 38925719 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SKPD) | 150000000 | 1704000 | Paket Selesai |