MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,341-2,360 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2341 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10522081000 | 46840074 | Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya | 50000000 | 49866750 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2342 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10522146000 | 53556116 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 4858050 | 4000000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2343 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10522190000 | 47674010 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 750000 | 250000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2344 | 2024 | KECAMATAN KARAS | 10522208000 | 47455926 | Belanja Tagihan Air | 1575000 | 382000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2345 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10522221000 | 47674013 | Belanja Modal Alat Dapur | 343500 | 340000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2346 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10522260000 | 53542031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 10959500 | 9890250 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2347 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10522289000 | 53556116 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 4858050 | 4000000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2348 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10522310000 | 53570353 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 5888000 | 5830000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2349 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10522378000 | 53570381 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya | 13554000 | 13520000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2350 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10522399000 | 53570383 | Belanja Sewa Mebel | 21510000 | 20700000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2351 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10522426000 | 53570389 | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio | 4400000 | 3300000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2352 | 2024 | KECAMATAN KARAS | 10524533000 | 53286530 | Belanja Tagihan Listrik | 13818640 | 13686348 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2353 | 2024 | KECAMATAN KARTOHARJO | 10526178000 | 48428049 | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2354 | 2024 | KECAMATAN KARAS | 10526669000 | 47605822 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 600026 | 526000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2355 | 2024 | KECAMATAN KARAS | 10526911000 | 47605710 | Pertamax | 27100500 | 27098264 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2356 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10527186000 | 46835613 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya | 5002000 | 5001500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2357 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10527285000 | 46837228 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2358 | 2024 | KECAMATAN KARAS | 10527632000 | 47605709 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 1400000 | 1113000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2359 | 2024 | KECAMATAN KARAS | 10527692000 | 53252339 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 525000 | 525000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2360 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10527877000 | 46840153 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 2807700 | 2465450 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 1-20 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10244509000 | 41606463 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 1460000 | 1460000 | Paket Selesai |
| 2 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10239228000 | 41601917 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK | 2300000 | 2280000 | Paket Selesai |
| 3 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10258754000 | 41544582 | Belanja Barang dan Jasa BLUD - SILPA (Puskesmas Panekan) | 593629000 | 139362846 | Paket Selesai |
| 4 | 2025 | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | 10258529000 | 41374573 | Belanja Lembur (Penataan Administrasi Pemerintahan) | 9600000 | 9540000 | Paket Selesai |
| 5 | 2025 | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | 10258480000 | 41372610 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Penataan Administrasi Pemerintahan) | 280000000 | 279450000 | Paket Selesai |
| 6 | 2025 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10240528000 | 41370693 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( Operasional Pelayanan Puskesmas ) | 38000000 | 37960000 | Paket Selesai |
| 7 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10223778000 | 41359751 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1061514207 | 747466115 | Paket Selesai |
| 8 | 2025 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 10246327000 | 41358100 | Honor Petugas Pembaca (Kesmas Kesra) | 200000 | 200000 | Paket Selesai |
| 9 | 2025 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 10246407000 | 41358086 | Honor Petugas Lapangan Kegiatan Upacara (Kesmas Kesra) | 200000 | 200000 | Paket Selesai |
| 10 | 2025 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 10246515000 | 41357211 | Honor Petugas Pembuat Shaf Sholat Idul Fitri dan Idul Adha (BMS Kesra) | 1200000 | 1200000 | Paket Selesai |
| 11 | 2025 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 10246556000 | 41357130 | Petugas Protokol (BMS Kesra) | 600000 | 600000 | Paket Selesai |
| 12 | 2025 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 10241867000 | 41357095 | Belanja Lembur (Kesmas Kesra) | 15120000 | 15060000 | Paket Selesai |
| 13 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10211101000 | 41349814 | Belanja Lembur | 26040000 | 13746000 | Paket Selesai |
| 14 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10250942000 | 41347944 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 19500000 | 4000000 | Paket Selesai |
| 15 | 2025 | BAGIAN ORGANISASI | 10256668000 | 41344954;41350590 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana),Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi) | 282400000 | 277900000 | Paket Selesai |
| 16 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10213591000 | 41340592 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 34950000 | 19450000 | Paket Selesai |
| 17 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10223601000 | 41338454 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial | 5130000 | 4667000 | Paket Selesai |
| 18 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10199311000 | 41337771 | Belanja Natura dan Pakan-Natura (BOK 02.15) | 178326000 | 172450000 | Paket Selesai |
| 19 | 2025 | SEKRETARIAT DPRD | 10246244000 | 41337758 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | 288000000 | 288000000 | Paket Selesai |
| 20 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10203218000 | 41336786 | Honorarium Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan (SET-KEU) | 455600000 | 324475000 | Paket Selesai |