
MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-07-31
Last Update 2025-07-31
Showing 281-300 of 804 items.
# | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
281 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10264379000 | 57137171 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 52520000 | 23000000 | 9200000 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
282 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10264383000 | 57837335 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (PROTOKOL-PROKOPIM) | 198000 | 198000 | 198000 | 198000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
283 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10264530000 | 54642736 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor) | 1800000 | 300000 | 300000 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
284 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10264862000 | 57137176 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 131300000 | 46000000 | 18400000 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
285 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10265036000 | 57841077 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (PENDOKUMENTASIAN-PROKOPIM) | 787650 | 682500 | 682500 | 682500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
286 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10265044000 | 57929788 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (EVALUASI-PROKOPIM) | 877300 | 876300 | 876300 | 876300 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
287 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10265062000 | 57807350 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (EVALUASI-PROKOPIM) | 1970650 | 1970650 | 1970650 | 1970650 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
288 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10265066000 | 57929892 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (EVALUASI-PROKOPIM) | 1091000 | 1091000 | 1091000 | 1091000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
289 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10265077000 | 57769269 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (PENYUSUNAN-PROKOPIM) | 552100 | 552000 | 552000 | 552000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
290 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10265084000 | 57929281 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (PENYUSUNAN-PROKOPIM) | 388100 | 388100 | 388100 | 388100 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
291 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10265247000 | 53776369 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 1400000 | 550000 | 550000 | 550000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
292 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10265357000 | 58245686 | Belanja Makan Minum Rapat | 290000000 | 102650500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
293 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10265408000 | 53776368 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya | 7900000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
294 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10265412000 | 57930529 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (KOMUNIKASI-PROKOPIM) | 792000 | 792000 | 792000 | 792000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
295 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10265438000 | 57930306 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (PENDOKUMENTASIAN-PROKOPIM) | 1334400 | 1334400 | 1334400 | 1334400 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
296 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10265506000 | 53807850 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1518750 | 476800 | 476800 | 476800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
297 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10266121000 | 57137172 | Belanja Jasa Tenaga Ahli (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 910000000 | 192500000 | 95000000 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
298 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10266165000 | 57252133 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan) | 873750 | 862500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
299 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10266195000 | 57137174 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 157560000 | 69000000 | 27600000 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
300 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10266594000 | 57614595 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan) | 1632750 | 1586100 | 1586100 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-07-31
Last Update 2025-07-31
Showing 1-20 of 373 items.
# | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10139658000 | 40891762 | Belanja Lembur | 28476000 | 3240000 | Paket Sedang Berjalan |
2 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10139633000 | 40891570 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 35000000 | 3000000 | Paket Sedang Berjalan |
3 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10139403000 | 40880158 | Belanja Lembur (PENYUSUNAN-PROKOPIM) | 61002000 | 3615000 | Paket Sedang Berjalan |
4 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10139405000 | 40880049 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PENDOKUMENTASIAN-PROKOPIM) | 27000000 | 14002929 | Paket Sedang Berjalan |
5 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10139565000 | 40880011 | Belanja Lembur (PROTOKOL - PROKOPIM) | 61478000 | 8598000 | Paket Sedang Berjalan |
6 | KECAMATAN NGARIBOYO | 10133091000 | 40878661 | Belanja Lembur (Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan) | 4000000 | 2297000 | Paket Selesai |
7 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 10134318000 | 40874546 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi) | 12000000 | 1959000 | Paket Sedang Berjalan |
8 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 10133797000 | 40874546 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi) | 12000000 | 1089000 | Paket Sedang Berjalan |
9 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10137110000 | 40868464 | Belanja Lembur (Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral) | 4482000 | 2496000 | Paket Sedang Berjalan |
10 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10136614000 | 40868415 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral SDP-Statistik Sektoral) | 12500000 | 4860000 | Paket Sedang Berjalan |
11 | KELURAHAN MANGGE | 10117598000 | 40868195 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan) | 45000000 | 44700000 | Paket Sedang Berjalan |
12 | KELURAHAN MANGGE | 10118060000 | 40868194 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan) | 4875000 | 1500000 | Paket Sedang Berjalan |
13 | KELURAHAN MANGGE | 10118057000 | 40868193 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum (Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan) | 33600000 | 11200000 | Paket Sedang Berjalan |
14 | KELURAHAN MANGGE | 10118043000 | 40868192 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan) | 7500000 | 2500000 | Paket Sedang Berjalan |
15 | KELURAHAN MANGGE | 10118051000 | 40868189 | Belanja Jasa Tenaga Pendidikan (Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan) | 18000000 | 4000000 | Paket Sedang Berjalan |
16 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10137058000 | 40866636 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik) | 5000000 | 4540000 | Paket Sedang Berjalan |
17 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10139473000 | 40846994 | Belanja Lembur | 28056000 | 2160000 | Paket Sedang Berjalan |
18 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10117488000 | 40778974 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 44880000 | 13380000 | Paket Sedang Berjalan |
19 | PUSKESMAS PARANG | 10117494000 | 40743159 | Belanja Honorarium Narasumber/Pembahas Silpa Puskesmas Parang | 1000000 | 800000 | Paket Sedang Berjalan |
20 | PUSKESMAS PARANG | 10117496000 | 40743033 | Belanja barang dan Jasa BLUD (Silpa) | 6660000 | 6650359 | Paket Sedang Berjalan |