MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 361-380 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | 2024 | KELURAHAN MAOSPATI | 5245255 | 46766133 | Tenaga Operasional Keagamaan ( Kelurahan Maospati) | 1750000 | 1750000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 362 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 5246255 | 47340521 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 21012200 | 18300800 | 18300800 | 18300800 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 363 | 2024 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 5247255 | 48740424 | Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan (BLUD Kawedanan) | 2000000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 364 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 5248255 | 48183272 | [ Lalin dan Angkutan] Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas | 35525000 | 11900000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 365 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5249255 | 51906846 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak SEKRE | 870000 | 870000 | 870000 | 870000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 366 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5250255 | 51906902 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak SEKRE | 940000 | 940000 | 940000 | 940000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 367 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 5251255 | 47038144 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian | 6917450 | 6882500 | 6882500 | 6882500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 368 | 2024 | KELURAHAN KRATON | 5252255 | 48387830 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah (Kel. Kraton) | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 369 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 5253255 | 48089044 | [ Lalin dan Angkutan ] Belanja Jasa Tenaga Perhubungan - Pengadministrasi Perkantoran 17 | 24240000 | 10100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 370 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 5254255 | 47038145 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya | 6091500 | 6082500 | 6082500 | 6082500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 371 | 2024 | KELURAHAN MRANGGEN | 5255255 | 51909305 | Belanja Air Mineral Gelas Kel.Mranggen | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 372 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 5258255 | 46985390 | Belanja Tagihan Listrik (PENDOKUMENTASIAN - PROKOPIM) | 1049000 | 1018000 | 509000 | 509000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 373 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 5259255 | 46985392 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan (PENDOKUMENTASIAN - PROKOPIM) | 3636000 | 3596400 | 299700 | 299700 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 374 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 5261255 | 48088454 | [ Lalin dan Angkutan ] Belanja Jasa Tenaga Perhubungan - Pengadministrasi Perkantoran -16 | 24240000 | 10100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 375 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 5263255 | 48087720 | [ Lalin dan Angkutan ] Belanja Jasa Tenaga Perhubungan - Penelaah Teknis Kebijakan | 24240000 | 10100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 376 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 5264255 | 48087011 | [ Lalin dan Angkutan ] Belanja Jasa Tenaga Perhubungan - Operator Layanan Operasional - 14 | 24240000 | 10100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 377 | 2024 | KELURAHAN TINAP | 5265255 | 48057089 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 9519250 | 9281000 | 9281000 | 9281000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 378 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 5267255 | 48086500 | [ Lalin dan Angkutan ] Belanja Jasa Tenaga Perhubungan - Pengadministrasi Perkantoran -13 | 24240000 | 10100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 379 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 5268255 | 48086095 | [ Lalin dan Angkutan ] Belanja Jasa Tenaga Perhubungan - Pengadministrasi Perkantoran - 12 | 24240000 | 10100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 380 | 2024 | KELURAHAN TINAP | 5269255 | 48053799 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | 1800000 | 1615000 | 1615000 | 1615000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 1-20 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10244509000 | 41606463 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 1460000 | 1460000 | Paket Selesai |
| 2 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10239228000 | 41601917 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK | 2300000 | 2280000 | Paket Selesai |
| 3 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10258754000 | 41544582 | Belanja Barang dan Jasa BLUD - SILPA (Puskesmas Panekan) | 593629000 | 139362846 | Paket Selesai |
| 4 | 2025 | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | 10258529000 | 41374573 | Belanja Lembur (Penataan Administrasi Pemerintahan) | 9600000 | 9540000 | Paket Selesai |
| 5 | 2025 | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | 10258480000 | 41372610 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Penataan Administrasi Pemerintahan) | 280000000 | 279450000 | Paket Selesai |
| 6 | 2025 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10240528000 | 41370693 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( Operasional Pelayanan Puskesmas ) | 38000000 | 37960000 | Paket Selesai |
| 7 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10223778000 | 41359751 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1061514207 | 747466115 | Paket Selesai |
| 8 | 2025 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 10246327000 | 41358100 | Honor Petugas Pembaca (Kesmas Kesra) | 200000 | 200000 | Paket Selesai |
| 9 | 2025 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 10246407000 | 41358086 | Honor Petugas Lapangan Kegiatan Upacara (Kesmas Kesra) | 200000 | 200000 | Paket Selesai |
| 10 | 2025 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 10246515000 | 41357211 | Honor Petugas Pembuat Shaf Sholat Idul Fitri dan Idul Adha (BMS Kesra) | 1200000 | 1200000 | Paket Selesai |
| 11 | 2025 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 10246556000 | 41357130 | Petugas Protokol (BMS Kesra) | 600000 | 600000 | Paket Selesai |
| 12 | 2025 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 10241867000 | 41357095 | Belanja Lembur (Kesmas Kesra) | 15120000 | 15060000 | Paket Selesai |
| 13 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10211101000 | 41349814 | Belanja Lembur | 26040000 | 13746000 | Paket Selesai |
| 14 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10250942000 | 41347944 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 19500000 | 4000000 | Paket Selesai |
| 15 | 2025 | BAGIAN ORGANISASI | 10256668000 | 41344954;41350590 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana),Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi) | 282400000 | 277900000 | Paket Selesai |
| 16 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10213591000 | 41340592 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 34950000 | 19450000 | Paket Selesai |
| 17 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10223601000 | 41338454 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial | 5130000 | 4667000 | Paket Selesai |
| 18 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10199311000 | 41337771 | Belanja Natura dan Pakan-Natura (BOK 02.15) | 178326000 | 172450000 | Paket Selesai |
| 19 | 2025 | SEKRETARIAT DPRD | 10246244000 | 41337758 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | 288000000 | 288000000 | Paket Selesai |
| 20 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10203218000 | 41336786 | Honorarium Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan (SET-KEU) | 455600000 | 324475000 | Paket Selesai |