MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-10-23
Last Update 2025-10-23
Showing 441-460 of 1,234 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10292496000 | 53951614 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set (Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya) | 414000 | 410000 | 410000 | 410000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 442 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10292531000 | 53951619 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya (Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya) | 2000000 | 1440000 | 1440000 | 1440000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 443 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10292802000 | 53951605 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan (Outsourcing) - (Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya) | 34000000 | 16994500 | 16994500 | 16994500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 444 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10296893000 | 59318004 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (DIKDAS-Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMP-Sekretariat) | 592200 | 592200 | 592200 | 592200 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 445 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10297435000 | 54310707 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Pengelolaan Surveilans Kesehatan Puskesmas Lembeyan | 68500 | 68500 | 68500 | 68500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 446 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10299996000 | 54404382 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi (Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati) | 76855130 | 17389270 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 447 | DINAS TENAGA KERJA | 10300276000 | 54668466 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan/ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 3170000 | 526000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 448 | DINAS TENAGA KERJA | 10300282000 | 54668465 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas/ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 2330000 | 800000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 449 | DINAS TENAGA KERJA | 10300290000 | 54668289 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas/ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 30500000 | 11300000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 450 | DINAS TENAGA KERJA | 10300299000 | 54668288 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan/ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 2500000 | 2003700 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 451 | DINAS TENAGA KERJA | 10300304000 | 54666291 | Belanja Tagihan Air/ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 4340000 | 1838750 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 452 | DINAS TENAGA KERJA | 10300308000 | 54666290 | Belanja Tagihan Listrik/ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 35412800 | 10244000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 453 | DINAS TENAGA KERJA | 10300315000 | 54666289 | Belanja Tagihan Telepon/ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 247200 | 184374 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 454 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10302224000 | 54404383 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati) | 321862750 | 76380750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 455 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10302425000 | 57840258 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (PENDOKUMENTASIAN-PROKOPIM) | 237000 | 200000 | 200000 | 200000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 456 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10302462000 | 57841098 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (PENDOKUMENTASIAN-PROKOPIM) | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 457 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10302671000 | 54060673 | Belanja Tagihan Listrik (KOMUNIKASI-PROKOPIM) | 1049000 | 1019800 | 1019800 | 1019800 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 458 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10302697000 | 54060672 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan (KOMUNIKASI-PROKOPIM) | 3636000 | 2097337 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 459 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10302718000 | 57930188 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (KOMUNIKASI-PROKOPIM) | 177500 | 177500 | 177500 | 177500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 460 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10302914000 | 54056894 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (PROTOKOL-PROKOPIM) | 11470000 | 5558205 | 4145970 | 4145970 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-10-23
Last Update 2025-10-23
Showing 1-20 of 551 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10175377000 | 41143841 | Belanja Beasiswa (PORA-Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten kota) | 500000000 | 498000000 | Paket Selesai |
| 2 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10175857000 | 41143685 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia - Bimtek Operator Dapodik (PTK - Penataan dan Pendistribusian PTK) | 13400000 | 5400000 | Paket Dibatalkan |
| 3 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10175891000 | 41143685 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia - Bimtek Operator Dapodik (PTK - Penataan dan Pendistribusian PTK) | 13400000 | 11400000 | Paket Selesai |
| 4 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10178893000 | 41143674 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Evaluasi dan Verifikasi Kinerja KS (PTK - Penataan dan Pendistribusian PTK) | 3000000 | 2700000 | Paket Dibatalkan |
| 5 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10181595000 | 41143674 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Evaluasi dan Verifikasi Kinerja KS (PTK - Penataan dan Pendistribusian PTK) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 6 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10174267000 | 41101023 | Belanja Jasa Tenaga Ahli (DIKDAS - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SD - Pelatih/Pembina FLS3N) | 4900000 | 4900000 | Paket Selesai |
| 7 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10172851000 | 41100949;41102300 | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan (DIKDAS - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SD dan SMP - Pelatih/Pembina FLS2N O2SN OSN) | 107400000 | 107400000 | Paket Selesai |
| 8 | UPTD OPERASIONAL JALAN,. JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH IV | 10178194000 | 41097115 | Belanja Lembur Rutin Jalan Wilayah IV | 13066000 | 9460000 | Paket Sedang Berjalan |
| 9 | DINAS KESEHATAN | 10170569000 | 40906434 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 02.2.02.0018 | 25800000 | 560000 | Paket Sedang Berjalan |
| 10 | DINAS KESEHATAN | 10148142000 | 40906414 | Belanja Lembur (SPGDT) | 1854000 | 698000 | Paket Sedang Berjalan |
| 11 | DINAS KESEHATAN | 10166705000 | 40905408 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (POST MARKET 4.2.6.1) | 7000000 | 2424500 | Paket Sedang Berjalan |
| 12 | DINAS KESEHATAN | 10162782000 | 40905404 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (POST MARKET 4.2.6.1) | 13200000 | 10710000 | Paket Sedang Berjalan |
| 13 | DINAS KESEHATAN | 10163132000 | 40905370 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (UMOT 4.2.1.1) | 28750000 | 21455000 | Paket Sedang Berjalan |
| 14 | DINAS KESEHATAN | 10166167000 | 40904929 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 05.2.01.0001 | 11000000 | 280000 | Paket Sedang Berjalan |
| 15 | DINAS KESEHATAN | 10166151000 | 40904926 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa 05.2.01.0001 | 4000000 | 880000 | Paket Sedang Berjalan |
| 16 | KELURAHAN SARANGAN | 10161079000 | 40904591 | Belanja Uang yang Diberikan kepada Posyandu | 22500000 | 4500000 | Paket Selesai |
| 17 | KELURAHAN SARANGAN | 10161083000 | 40904525 | Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat | 10350000 | 600000 | Paket Selesai |
| 18 | KELURAHAN SARANGAN | 10161085000 | 40904471 | Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain | 15000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 19 | KELURAHAN SARANGAN | 10147876000 | 40904361 | Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat | 6400000 | 3600000 | Paket Selesai |
| 20 | KELURAHAN SARANGAN | 10161352000 | 40904182 | Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat | 1160000 | 1125000 | Paket Selesai |