MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-10-23
Last Update 2025-10-23
Showing 641-660 of 1,234 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 641 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 10324010000 | 56571271 | Belanja Bahan-Bahan Bakar UPTD Pengairan Bringin | 15007200 | 4323057 | 4323057 | 4323057 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 642 | KELURAHAN TINAP | 10324046000 | 54414037 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1545600 | 1540000 | 1540000 | 1540000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 643 | KELURAHAN TINAP | 10324062000 | 54414040 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 644 | KELURAHAN TINAP | 10324097000 | 54414255 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 1773300 | 1566000 | 1566000 | 1566000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 645 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 10324127000 | 56571495 | Belanja Bahan-Bahan Pelumas UPTD Pengairan Bringin | 2011500 | 670500 | 670500 | 670500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 646 | KELURAHAN TINAP | 10324143000 | 54414107 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 213300 | 180000 | 180000 | 180000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 647 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 10324159000 | 56571495 | Belanja Bahan-Bahan Pelumas UPTD Pengairan Bringin | 2011500 | 670500 | 670500 | 670500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 648 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 10324181000 | 59400351 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak UPTD Pengairan Bringin | 4764200 | 490000 | 490000 | 490000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 649 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 10324204000 | 54313299 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos UPTD Pengairan Bringin | 592500 | 100000 | 100000 | 100000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 650 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 10324213000 | 54313303 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik UPTD Pengairan Bringin | 636600 | 255000 | 255000 | 255000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 651 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10324307000 | 59014442 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat- Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 2199000 | 1466000 | 733000 | 733000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 652 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10324310000 | 56104509 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | 6151200 | (not set) | 2562400 | 2562400 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 653 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10324326000 | 59015119 | Belanja Natura dan Pakan-Natura - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 120340000 | 72950000 | 2310600 | 2310600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 654 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10324370000 | 55029418 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah Medis dan Belanja Paket/Pengiriman Sampah Domestik (Belanja Barang dan Jasa BLUD) | 9750000 | 800000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 655 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10324371000 | 56413420 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin (Barang dan Jasa BLUD) | 13378500 | 1063800 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 656 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10324373000 | 55411993 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Belanja Barang dan Jasa BLUD) | 11619200 | 614000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 657 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10324375000 | 56413453 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer dan Peralatan Komputer (Barang dan Jasa BLUD) | 13710000 | 6235000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 658 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10324376000 | 55029112 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Belanja Barang dan Jasa BLUD) | 5626000 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 659 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10324378000 | 55029272 | Honorarium Instruktur Senam Prolanis (Belanja Barang dan Jasa BLUD) | 2400000 | 600000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 660 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10324383000 | 56104185 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 1931000 | 1910600 | 1910600 | 1910600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-10-23
Last Update 2025-10-23
Showing 1-20 of 551 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10175377000 | 41143841 | Belanja Beasiswa (PORA-Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten kota) | 500000000 | 498000000 | Paket Selesai |
| 2 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10175857000 | 41143685 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia - Bimtek Operator Dapodik (PTK - Penataan dan Pendistribusian PTK) | 13400000 | 5400000 | Paket Dibatalkan |
| 3 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10175891000 | 41143685 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia - Bimtek Operator Dapodik (PTK - Penataan dan Pendistribusian PTK) | 13400000 | 11400000 | Paket Selesai |
| 4 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10178893000 | 41143674 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Evaluasi dan Verifikasi Kinerja KS (PTK - Penataan dan Pendistribusian PTK) | 3000000 | 2700000 | Paket Dibatalkan |
| 5 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10181595000 | 41143674 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Evaluasi dan Verifikasi Kinerja KS (PTK - Penataan dan Pendistribusian PTK) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 6 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10174267000 | 41101023 | Belanja Jasa Tenaga Ahli (DIKDAS - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SD - Pelatih/Pembina FLS3N) | 4900000 | 4900000 | Paket Selesai |
| 7 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10172851000 | 41100949;41102300 | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan (DIKDAS - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SD dan SMP - Pelatih/Pembina FLS2N O2SN OSN) | 107400000 | 107400000 | Paket Selesai |
| 8 | UPTD OPERASIONAL JALAN,. JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH IV | 10178194000 | 41097115 | Belanja Lembur Rutin Jalan Wilayah IV | 13066000 | 9460000 | Paket Sedang Berjalan |
| 9 | DINAS KESEHATAN | 10170569000 | 40906434 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 02.2.02.0018 | 25800000 | 560000 | Paket Sedang Berjalan |
| 10 | DINAS KESEHATAN | 10148142000 | 40906414 | Belanja Lembur (SPGDT) | 1854000 | 698000 | Paket Sedang Berjalan |
| 11 | DINAS KESEHATAN | 10166705000 | 40905408 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (POST MARKET 4.2.6.1) | 7000000 | 2424500 | Paket Sedang Berjalan |
| 12 | DINAS KESEHATAN | 10162782000 | 40905404 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (POST MARKET 4.2.6.1) | 13200000 | 10710000 | Paket Sedang Berjalan |
| 13 | DINAS KESEHATAN | 10163132000 | 40905370 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (UMOT 4.2.1.1) | 28750000 | 21455000 | Paket Sedang Berjalan |
| 14 | DINAS KESEHATAN | 10166167000 | 40904929 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 05.2.01.0001 | 11000000 | 280000 | Paket Sedang Berjalan |
| 15 | DINAS KESEHATAN | 10166151000 | 40904926 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa 05.2.01.0001 | 4000000 | 880000 | Paket Sedang Berjalan |
| 16 | KELURAHAN SARANGAN | 10161079000 | 40904591 | Belanja Uang yang Diberikan kepada Posyandu | 22500000 | 4500000 | Paket Selesai |
| 17 | KELURAHAN SARANGAN | 10161083000 | 40904525 | Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat | 10350000 | 600000 | Paket Selesai |
| 18 | KELURAHAN SARANGAN | 10161085000 | 40904471 | Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain | 15000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 19 | KELURAHAN SARANGAN | 10147876000 | 40904361 | Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat | 6400000 | 3600000 | Paket Selesai |
| 20 | KELURAHAN SARANGAN | 10161352000 | 40904182 | Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat | 1160000 | 1125000 | Paket Selesai |