
MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-07-31
Last Update 2025-07-31
Showing 761-780 of 804 items.
# | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
761 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10370829000 | 54038388 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor)-UMPEG | 355500 | 350000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
762 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10370852000 | 54038390 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor)-UMPEG | 7360000 | 736000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
763 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10370871000 | 54038391 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin (Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor)-UMPEG | 3050000 | 1830000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
764 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10370889000 | 54039634 | Belanja Tagihan Telepon (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik)-UMPEG | 5460000 | 188481 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
765 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10370905000 | 54039635 | Belanja Tagihan Air (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik)-UMPEG | 6300000 | 89500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
766 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10370910000 | 54039636 | Belanja Tagihan Listrik (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik)-UMPEG | 43239060 | 2326858 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
767 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10373505000 | 55458296 | Belanja Pelatihan / Kursus singkat (BLUD KAWEDANAN) | 37000000 | 26500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
768 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10373506000 | 55454236 | Belanja Listrik (BLUD Kawedanan) SILPA | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
769 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10373507000 | 55453958 | Belanja Listrik (BLUD Kawedanan) INDUK | 35000000 | 4232213 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
770 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10373510000 | 55453128 | Belanja air (BLUD Kawedanan) | 20000000 | 1994214 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
771 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10373511000 | 55452692 | Belanja telepon (BLUD Kawedanan) | 2000000 | 113676 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
772 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10373512000 | 55443158 | Belanja Jasa Transaksi Keuangan / Giro (BLUD KAWEDANAN) | 600000 | 50000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
773 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10373513000 | 55179293 | Belanja Benda Pos Lainnya /Materai (BLUD Kawedanan) | 2000000 | 250000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
774 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10373515000 | 55176396 | Belanja Pengisian Tabung Gas oksigen (BLUD Kawedanan SILPA) | 5000000 | 500000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
775 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10373516000 | 55171201 | Belanja bahan bakar minyak dan pelumas ( BLUD Kawedanan) | 18000000 | 3200000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
776 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10374228000 | 54560857 | Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi SDN Bendo 1 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
777 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10374376000 | 55215803 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat - PL (Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral) | 1782000 | 1782000 | 1782000 | 1782000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
778 | PUSKESMAS PANEKAN | 10375951000 | 59057804 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (BOK - Penyakit Menular dan tidak menular - PL - PKM PANEKAN ) | 18861250 | 2712100 | 2712100 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
779 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10376072000 | 59993761 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan) | 365500 | 365500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
780 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10376185000 | 54774065 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan) | 154050 | 154050 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-07-31
Last Update 2025-07-31
Showing 1-20 of 373 items.
# | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10139658000 | 40891762 | Belanja Lembur | 28476000 | 3240000 | Paket Sedang Berjalan |
2 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10139633000 | 40891570 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 35000000 | 3000000 | Paket Sedang Berjalan |
3 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10139403000 | 40880158 | Belanja Lembur (PENYUSUNAN-PROKOPIM) | 61002000 | 3615000 | Paket Sedang Berjalan |
4 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10139405000 | 40880049 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PENDOKUMENTASIAN-PROKOPIM) | 27000000 | 14002929 | Paket Sedang Berjalan |
5 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10139565000 | 40880011 | Belanja Lembur (PROTOKOL - PROKOPIM) | 61478000 | 8598000 | Paket Sedang Berjalan |
6 | KECAMATAN NGARIBOYO | 10133091000 | 40878661 | Belanja Lembur (Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan) | 4000000 | 2297000 | Paket Selesai |
7 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 10134318000 | 40874546 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi) | 12000000 | 1959000 | Paket Sedang Berjalan |
8 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 10133797000 | 40874546 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi) | 12000000 | 1089000 | Paket Sedang Berjalan |
9 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10137110000 | 40868464 | Belanja Lembur (Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral) | 4482000 | 2496000 | Paket Sedang Berjalan |
10 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10136614000 | 40868415 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral SDP-Statistik Sektoral) | 12500000 | 4860000 | Paket Sedang Berjalan |
11 | KELURAHAN MANGGE | 10117598000 | 40868195 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan) | 45000000 | 44700000 | Paket Sedang Berjalan |
12 | KELURAHAN MANGGE | 10118060000 | 40868194 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan) | 4875000 | 1500000 | Paket Sedang Berjalan |
13 | KELURAHAN MANGGE | 10118057000 | 40868193 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum (Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan) | 33600000 | 11200000 | Paket Sedang Berjalan |
14 | KELURAHAN MANGGE | 10118043000 | 40868192 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan) | 7500000 | 2500000 | Paket Sedang Berjalan |
15 | KELURAHAN MANGGE | 10118051000 | 40868189 | Belanja Jasa Tenaga Pendidikan (Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan) | 18000000 | 4000000 | Paket Sedang Berjalan |
16 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10137058000 | 40866636 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik) | 5000000 | 4540000 | Paket Sedang Berjalan |
17 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10139473000 | 40846994 | Belanja Lembur | 28056000 | 2160000 | Paket Sedang Berjalan |
18 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10117488000 | 40778974 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 44880000 | 13380000 | Paket Sedang Berjalan |
19 | PUSKESMAS PARANG | 10117494000 | 40743159 | Belanja Honorarium Narasumber/Pembahas Silpa Puskesmas Parang | 1000000 | 800000 | Paket Sedang Berjalan |
20 | PUSKESMAS PARANG | 10117496000 | 40743033 | Belanja barang dan Jasa BLUD (Silpa) | 6660000 | 6650359 | Paket Sedang Berjalan |