MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-10-23
Last Update 2025-10-23
Showing 1,141-1,160 of 1,234 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 10468019000 | 60013935 | Belanja Modal Ikan Budidaya (Calon Induk Ikan Nila) | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1142 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 10468056000 | 54191473 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Ember dan Serok Ikan) (Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan) | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1143 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 10468078000 | 54207800 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum (Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan) | 1600000 | 720000 | 720000 | 720000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 1144 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 10468084000 | 54383176 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi) | 1750000 | 750000 | 750000 | 750000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 1145 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 10468104000 | 54383177 | Belanja Natura dan Pakan-Natura (Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi) | 10187500 | 6802500 | 3750000 | 3750000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 1146 | DINAS KESEHATAN | 10468166000 | 60034699 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 292400 | 292400 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1147 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 10470046000 | 60002461 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak ( Pemeliharaan Rutin Jalan ) | 886750 | 886750 | 886750 | 886750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 1148 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10474052000 | 59850872 | Belanja Alat Kebersihan (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 78156150 | 31090550 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 1149 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10474067000 | 54306656 | Belanja Obat gigi (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 10366394 | 6229297 | 6229297 | 6229297 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 1150 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10474078000 | 54306899 | Belanja Suku Cadang Alkes (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 11761770 | 8618500 | 1281700 | 1281700 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 1151 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10475750000 | 55160599 | Belanja Bahan - Bahan Bakar atau Pelumas BLUD Puskesmas Maospati | 12000000 | 8250000 | 7050000 | 7050000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 1152 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10475794000 | 55685672 | Belanja Tagihan Listrik BLUD Puskesmas Maospati | 40000000 | 20823530 | 20823530 | 20823530 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 1153 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10475805000 | 55685524 | Belanja Tagihan Air BLUD Puskesmas Maospati | 4000000 | 1937000 | 1937000 | 1937000 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 1154 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10475816000 | 55167825 | Belanja Tagihan Telepon BLUD Puskesmas Maospati | 600000 | 316903 | 316903 | 316903 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 1155 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10475928000 | 55162449 | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos BLUD Puskesmas Maospati | 2500000 | 500000 | 500000 | 500000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 1156 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10476285000 | 55167965 | Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan BLUD Puskesmas Maospati | 300000 | 75400 | 75400 | 75400 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 1157 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10476292000 | 55167703 | - Belanja jasa pengiriman/Pengelolaan sampah Medis BLUD Puskesmas Maospati | 12000000 | 6602717 | 6602717 | 6602717 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 1158 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10476304000 | 55168397 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan BLUD Puskesmas Maospati | 52500000 | 38250000 | 38250000 | 38250000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 1159 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10476315000 | 55168441 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Khusus BLUD Puskesmas Maospati | 40000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 1160 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10476319000 | 55168574 | Belanja Pemeliharaan Komputer - Peralatan Komputer - Peralatan Personal Komputer BLUD Puskesmas Maospati | 10000000 | 4525000 | 4525000 | 4525000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-10-23
Last Update 2025-10-23
Showing 1-20 of 551 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10175377000 | 41143841 | Belanja Beasiswa (PORA-Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten kota) | 500000000 | 498000000 | Paket Selesai |
| 2 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10175857000 | 41143685 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia - Bimtek Operator Dapodik (PTK - Penataan dan Pendistribusian PTK) | 13400000 | 5400000 | Paket Dibatalkan |
| 3 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10175891000 | 41143685 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia - Bimtek Operator Dapodik (PTK - Penataan dan Pendistribusian PTK) | 13400000 | 11400000 | Paket Selesai |
| 4 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10178893000 | 41143674 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Evaluasi dan Verifikasi Kinerja KS (PTK - Penataan dan Pendistribusian PTK) | 3000000 | 2700000 | Paket Dibatalkan |
| 5 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10181595000 | 41143674 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Evaluasi dan Verifikasi Kinerja KS (PTK - Penataan dan Pendistribusian PTK) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 6 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10174267000 | 41101023 | Belanja Jasa Tenaga Ahli (DIKDAS - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SD - Pelatih/Pembina FLS3N) | 4900000 | 4900000 | Paket Selesai |
| 7 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10172851000 | 41100949;41102300 | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan (DIKDAS - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SD dan SMP - Pelatih/Pembina FLS2N O2SN OSN) | 107400000 | 107400000 | Paket Selesai |
| 8 | UPTD OPERASIONAL JALAN,. JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH IV | 10178194000 | 41097115 | Belanja Lembur Rutin Jalan Wilayah IV | 13066000 | 9460000 | Paket Sedang Berjalan |
| 9 | DINAS KESEHATAN | 10170569000 | 40906434 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 02.2.02.0018 | 25800000 | 560000 | Paket Sedang Berjalan |
| 10 | DINAS KESEHATAN | 10148142000 | 40906414 | Belanja Lembur (SPGDT) | 1854000 | 698000 | Paket Sedang Berjalan |
| 11 | DINAS KESEHATAN | 10166705000 | 40905408 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (POST MARKET 4.2.6.1) | 7000000 | 2424500 | Paket Sedang Berjalan |
| 12 | DINAS KESEHATAN | 10162782000 | 40905404 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (POST MARKET 4.2.6.1) | 13200000 | 10710000 | Paket Sedang Berjalan |
| 13 | DINAS KESEHATAN | 10163132000 | 40905370 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (UMOT 4.2.1.1) | 28750000 | 21455000 | Paket Sedang Berjalan |
| 14 | DINAS KESEHATAN | 10166167000 | 40904929 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 05.2.01.0001 | 11000000 | 280000 | Paket Sedang Berjalan |
| 15 | DINAS KESEHATAN | 10166151000 | 40904926 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa 05.2.01.0001 | 4000000 | 880000 | Paket Sedang Berjalan |
| 16 | KELURAHAN SARANGAN | 10161079000 | 40904591 | Belanja Uang yang Diberikan kepada Posyandu | 22500000 | 4500000 | Paket Selesai |
| 17 | KELURAHAN SARANGAN | 10161083000 | 40904525 | Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat | 10350000 | 600000 | Paket Selesai |
| 18 | KELURAHAN SARANGAN | 10161085000 | 40904471 | Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain | 15000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 19 | KELURAHAN SARANGAN | 10147876000 | 40904361 | Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat | 6400000 | 3600000 | Paket Selesai |
| 20 | KELURAHAN SARANGAN | 10161352000 | 40904182 | Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat | 1160000 | 1125000 | Paket Selesai |