MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 5,061-5,080 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5061 | 2025 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10751653000 | 55167576 | Belanja Jasa Laundry BLUD Puskesmas Maospati | 1000000 | 969000 | 969000 | 969000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 5062 | 2025 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10751656000 | 60944802 | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Belanja Photocopy BLUD Puskesmas Maospati | 3619800 | 3619000 | 3619000 | 3619000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 5063 | 2025 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10751660000 | 55160968 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas O2 BLUD Puskesmas Maospati | 2485000 | 1828000 | 1828000 | 1828000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 5064 | 2025 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10751662000 | 55167499 | Belanja Narasumber atau Pemabahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia BLUD Puskesmas Maospati | 8800000 | 8600000 | 8600000 | 8600000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 5065 | 2025 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10751701000 | 55170813 | Belanja Pemeliharaan Bangunan/ Gedung BLUD Puskesmas Maospati | 15000000 | 14900000 | 14900000 | 14900000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 5066 | 2025 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10751703000 | 55170733 | Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan/ Belanja Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi / Uji Perangkat Peralatan Laboratorium BLUD Puskesmas Maospati | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 5067 | 2025 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10751724000 | 60943193 | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik BLUD Puskesmas Maospati | 4201500 | 1930000 | 1930000 | 1930000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 5068 | 2025 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10751725000 | 60944947 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya BLUD Puskesmas Maospati | 8000000 | 7693000 | 7693000 | 7693000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 5069 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10753253000 | 60955828 | Belanja Sewa Hotel/ Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | 664000 | 300000 | 300000 | 300000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5070 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10753332000 | 62039980 | Belanja Suku Cadang Alked SubKegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 5000000 | 1990000 | 1990000 | 1990000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5071 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10753342000 | 61723981 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD ( Silpa 2024 ) | 26300000 | 26200000 | 26200000 | 26200000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5072 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10753345000 | 61559929 | Belanja Suku Cadang Alked ( Silpa 2024 ) SubKegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD ( Silpa 2024 ) | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5073 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10753352000 | 61559881 | Belanja Bahan Obat-Obatan, Reagen dan BMHP Subkegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD ( Slpa 2024 ) | 17266000 | 17051000 | 17051000 | 17051000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5074 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10753358000 | 60961131 | Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja (Silpa 2024 ) Subkegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 4962951 | 4230000 | 4230000 | 4230000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5075 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10753364000 | 60961118 | Belanja Alat / Bahan baku bangunan Untuk Pemeliharaan Puskesmas Induk dan Puskesmas Pembantu (Silpa 2024) Subkegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 20000000 | 5330465 | 5330465 | 5330465 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5076 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10753371000 | 60961101 | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan-Bahan Komputer Subkegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 4000000 | 3698000 | 3698000 | 3698000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5077 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10753383000 | 60961076 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor -Alat Pembersih dan Bahan pembersih Subkegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 22063000 | 20079345 | 20079345 | 20079345 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5078 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10753394000 | 60944401 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 1152480 | 790000 | 790000 | 790000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5079 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10753417000 | 60944688 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD ( Silpa 2024 ) | 4600000 | 3951500 | 3951500 | 3951500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5080 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10753479000 | 60510340 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat/ Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | 18387600 | 17400000 | 17400000 | 17400000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 1-20 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | DINAS PERHUBUNGAN | 10116977000 | 38901293 | [TERMINAL - PRASARANA] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1000000 | 280000 | Paket Sedang Berjalan |
| 2 | 2025 | DINAS PERHUBUNGAN | 10102136000 | 39292271 | [REHAB - PRASRANA] Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 15000000 | 8502000 | Paket Selesai |
| 3 | 2025 | DINAS PERHUBUNGAN | 10102137000 | 39335223 | [REHAB - PRASARANA] Belanja Lembur | 46368000 | 33040000 | Paket Selesai |
| 4 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10084937000 | 36215787 | [PRASARANA-TERMINAL] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2000000 | 1960000 | Paket Selesai |
| 5 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10084881000 | 36215788 | [PRASARANA - TERMINAL] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 6000000 | 6000000 | Paket Selesai |
| 6 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086141000 | 36215789 | [PRASARANA - TERMINAL] Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 7680000 | 7680000 | Paket Selesai |
| 7 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086153000 | 36275043 | [PRASARANA - REHAB] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 10200000 | 10200000 | Paket Selesai |
| 8 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086157000 | 38389883 | [PRASARANA - REHAB] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10000000 | 9800000 | Paket Selesai |
| 9 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086159000 | 38451189 | [PRASARANA - REHAB] Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 16000000 | 15970629 | Paket Selesai |
| 10 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086162000 | 38451207 | [PRASARANA - REHAB] Belanja Lembur | 13520000 | 12519000 | Paket Selesai |
| 11 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086161000 | 38389880 | [PRASARANA - REHAB] Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | 110931000 | 109425600 | Paket Selesai |
| 12 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086146000 | 38319454 | [PRASARANA - PENYEDIAAN] Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 6500000 | 6450000 | Paket Selesai |
| 13 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086144000 | 36247403 | [PRASARANA - PENYEDIAAN] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 14 | 2025 | DINAS PERHUBUNGAN | 10102133000 | 39340446 | [PERJAL - PRASARANA] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3500000 | 2590000 | Paket Selesai |
| 15 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3688255 | 35743807 | [Penyediaan Bid Bangmat] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 16 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3686255 | 35743805 | [Penyediaan Bid Bangmat ]Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2500000 | 720000 | Paket Dibatalkan |
| 17 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3685255 | 35743804 | [penyediaan Bid Bangmat ] Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 4000000 | 3950840 | Paket Selesai |
| 18 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3694255 | 35894536 | [Pengendalian Bid bangmat] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 19 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3697255 | 35894539 | [Pengendalian Bid Bangmat] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5000000 | 4140000 | Paket Dibatalkan |
| 20 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3695255 | 35894537 | [Pengendalian Bid Bangmat] Belanja Lembur | 15594000 | 15088000 | Paket Selesai |