MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 2,121-2,140 of 4,713 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2121 | 2024 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10156146000 | 48731656 | Belanja Reagen (BLUD) | 21759200 | 21454926 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2122 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 10156312000 | 53187673 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 18115150 | 3270500 | 3270500 | 3270500 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2123 | 2024 | PUSKESMAS PANEKAN | 10156341000 | 53227643 | Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja (BLUD - Puskesmas Panekan) | 1500000 | 950000 | 950000 | 950000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2124 | 2024 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10156352000 | 48145021 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya Promosi | 95563900 | 16280000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2125 | 2024 | PUSKESMAS PANEKAN | 10156409000 | 53726528 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 2 Penyesuaian UMK (Puskesmas Panekan - op) | 4501794 | 4501794 | 4501794 | 4501794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2126 | 2024 | PUSKESMAS PANEKAN | 10156417000 | 53726864 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 3 penyesuaian UMK (Puskesmas Panekan - op) | 4501794 | 4501794 | 4501794 | 4501794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2127 | 2024 | PUSKESMAS PANEKAN | 10156424000 | 53725722 | Belanja Jasa Tenaga Supir 1 Penyesuaian UMK ( Puskesmas Panekan - op ) | 4501794 | 4501794 | 4501794 | 4501794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2128 | 2024 | PUSKESMAS PANEKAN | 10156432000 | 53725178 | Belanja Jasa Tenaga Supir 2 / penyesuaian UMK ( Puskesmas Panekan - op ) | 4501794 | 4501794 | 4501794 | 4501794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2129 | 2024 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10156546000 | 48145020 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Promosi | 15000000 | 7500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2130 | 2024 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10156651000 | 53417466 | Biaya Sewa Gedung/Ruangan Tempat Pelatihan Kerja | 2000000 | 1750000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2131 | 2024 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10156669000 | 53417393 | Biaya Sewa Gedung/Ruangan Tempat Pelatihan Kerja | 2000000 | 1750000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2132 | 2024 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10156684000 | 53415686 | Biaya Penginapan Tamu | 3984000 | 3750000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2133 | 2024 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10157152000 | 53486923 | Belanja Bahan Cetak | 19645650 | 19231000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2134 | 2024 | PUSKESMAS TAJI | 10157256000 | 53728944 | Paket komitmen building karyawan-karyawati | 30542136 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2135 | 2024 | PUSKESMAS TAJI | 10157257000 | 54175442 | Pemeliharaan internet | 13000000 | 8619150 | 8619150 | 8619150 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2136 | 2024 | PUSKESMAS TAJI | 10157260000 | 53204946 | Pemeliharaan kantor dan bangunan | 91046410 | 90350400 | 90350400 | 90350400 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2137 | 2024 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10157302000 | 48184212 | Jasa Lainnya | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2138 | 2024 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10157310000 | 48184235 | Jasa Lainnya | 24000000 | 24000000 | 0 | 0 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2139 | 2024 | PUSKESMAS TAKERAN | 10157312000 | 48959958 | Belanja Tagihan Telepon - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 2000000 | 1047729 | 1047729 | 1047729 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2140 | 2024 | PUSKESMAS TAKERAN | 10157370000 | 53204936 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 10877500 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 1-20 of 2,843 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10165789000 | 40849999 | Belanja Lembur UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 9270000 | 9120000 | Paket Selesai |
| 2 | 2025 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10166019000 | 40850019 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 6900000 | 6823750 | Paket Selesai |
| 3 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3972255 | 36093172 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 11565000 | Paket Selesai |
| 4 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3971255 | 36093173 | Belanja Lembur | 16970000 | 14764000 | Paket Selesai |
| 5 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3973255 | 36093174 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 1410000 | Paket Selesai |
| 6 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3974255 | 36093171 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 17500000 | 16990000 | Paket Selesai |
| 7 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10023949000 | 36093173 | Belanja Lembur | 16970000 | 2318000 | Paket Selesai |
| 8 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3361255 | 36084511 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 8250000 | 8190000 | Paket Selesai |
| 9 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3328255 | 36084510 | Belanja Lembur | 19040000 | 19040000 | Paket Selesai |
| 10 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3363255 | 36084509 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 8650000 | Paket Selesai |
| 11 | 2025 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 10167706000 | 40846671 | Belanja Lembur Uptd Pengairan Jejeruk | 13328000 | 13328000 | Paket Sedang Berjalan |
| 12 | 2025 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 10167708000 | 40846661 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Uptd Pengairan Jejeruk | 1500000 | 1470000 | Paket Sedang Berjalan |
| 13 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3377255 | 38059449 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 14 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3374255 | 38059453 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 32000000 | 31950000 | Paket Selesai |
| 15 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 10117783000 | 39133579 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota UPTD Pengairan Gonggang | 20000000 | 9940000 | Paket Sedang Berjalan |
| 16 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3376255 | 38059452 | Belanja Lembur | 19992000 | 19852000 | Paket Selesai |
| 17 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 10118668000 | 39133397 | Belanja Lembur Uptd Pengairan Gonggang | 18620000 | 12900000 | Paket Sedang Berjalan |
| 18 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3373255 | 36104237 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 1360000 | Paket Selesai |
| 19 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3372255 | 36104234 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 20 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 10011508000 | 38406047 | Belanja Lembur | 19770000 | 3490000 | Paket Selesai |