MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 2,261-2,280 of 4,713 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2261 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10163351000 | 53182455 | Belanja Pengisian tabung gas / oksigen | 20000000 | 420000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2262 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10163375000 | 53204495 | Belanja Makan dan MInum Aktivitas Lapangan | 8197600 | 1534000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2263 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10163378000 | 53204461 | Belanja Makan dan Minum pada Fasilitas Kesehatan | 120000000 | 10530000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2264 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10163415000 | 53206341;53206279 | Belanja Jasa Tenaga Supir 1,Belanja Jasa Tenaga Supir 2 | 53905382 | 4501794 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2265 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10163421000 | 53206223 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 26952691 | 2250897 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2266 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10163427000 | 47559097 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah | 6000000 | 500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2267 | 2024 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10163430000 | 53553056 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya | 3456000 | 3400000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2268 | 2024 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10163434000 | 53261500 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 5538700 | 5536800 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2269 | 2024 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10163435000 | 53261648 | Belanja Obat-Obatan-Obat | 11717539 | 11621000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2270 | 2024 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10163438000 | 53261848 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2271 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10163439000 | 53226415 | Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga | 20000000 | 2850000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2272 | 2024 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10163440000 | 53261764 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 5000000 | 2452500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2273 | 2024 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10163441000 | 53261428 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran | 3660300 | 2806556 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2274 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10163450000 | 53204353 | Belanja Obat, BMHP, dan Reagen Laboratorium 1 | 284377697 | 444000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2275 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10163451000 | 53182188 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 20000000 | 870000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2276 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10163454000 | 47559093 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 11809400 | 1470000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2277 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10163461000 | 53416933;53416866 | Belanja Alat Tulis Kantor,Belanja Bahan Cetak | 96653345 | 6333000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2278 | 2024 | KELURAHAN SARANGAN | 10163939000 | 51859469 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 600000 | 514200 | 514200 | 514200 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2279 | 2024 | KELURAHAN SARANGAN | 10163944000 | 48812913 | Belanja bahan untuk pelatihan PKK | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2280 | 2024 | KELURAHAN SARANGAN | 10163948000 | 48352288 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 1-20 of 2,843 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10165789000 | 40849999 | Belanja Lembur UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 9270000 | 9120000 | Paket Selesai |
| 2 | 2025 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10166019000 | 40850019 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 6900000 | 6823750 | Paket Selesai |
| 3 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3972255 | 36093172 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 11565000 | Paket Selesai |
| 4 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3971255 | 36093173 | Belanja Lembur | 16970000 | 14764000 | Paket Selesai |
| 5 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3973255 | 36093174 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 1410000 | Paket Selesai |
| 6 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3974255 | 36093171 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 17500000 | 16990000 | Paket Selesai |
| 7 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10023949000 | 36093173 | Belanja Lembur | 16970000 | 2318000 | Paket Selesai |
| 8 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3361255 | 36084511 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 8250000 | 8190000 | Paket Selesai |
| 9 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3328255 | 36084510 | Belanja Lembur | 19040000 | 19040000 | Paket Selesai |
| 10 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3363255 | 36084509 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 8650000 | Paket Selesai |
| 11 | 2025 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 10167706000 | 40846671 | Belanja Lembur Uptd Pengairan Jejeruk | 13328000 | 13328000 | Paket Sedang Berjalan |
| 12 | 2025 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 10167708000 | 40846661 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Uptd Pengairan Jejeruk | 1500000 | 1470000 | Paket Sedang Berjalan |
| 13 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3377255 | 38059449 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 14 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3374255 | 38059453 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 32000000 | 31950000 | Paket Selesai |
| 15 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 10117783000 | 39133579 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota UPTD Pengairan Gonggang | 20000000 | 9940000 | Paket Sedang Berjalan |
| 16 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3376255 | 38059452 | Belanja Lembur | 19992000 | 19852000 | Paket Selesai |
| 17 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 10118668000 | 39133397 | Belanja Lembur Uptd Pengairan Gonggang | 18620000 | 12900000 | Paket Sedang Berjalan |
| 18 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3373255 | 36104237 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 1360000 | Paket Selesai |
| 19 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3372255 | 36104234 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 20 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 10011508000 | 38406047 | Belanja Lembur | 19770000 | 3490000 | Paket Selesai |