MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 2,301-2,320 of 4,713 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | 2024 | KECAMATAN KARTOHARJO | 10507267000 | 53245340 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 21752691 | 21001794 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2302 | 2024 | KECAMATAN KARTOHARJO | 10507808000 | 48316995 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | 1694050 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2303 | 2024 | KECAMATAN KARTOHARJO | 10507922000 | 48325365 | Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2304 | 2024 | KELURAHAN PLAOSAN | 10510997000 | 53352401 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pengadaan Penerangan Lapangan Kelurahan Plaosan | 4000000 | 3890000 | 3890000 | 3890000 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2305 | 2024 | KECAMATAN PLAOSAN | 10517623000 | 47925008 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2306 | 2024 | KECAMATAN KARTOHARJO | 10517861000 | 48325366 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 5378100 | 5304200 | 5304200 | 5304200 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2307 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10518093000 | 46835192 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 3797900 | 3700000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2308 | 2024 | KECAMATAN KARTOHARJO | 10518306000 | 53245301 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | 12000000 | 11977810 | 11977810 | 11977810 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2309 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10518976000 | 46835413 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 12435600 | 7472000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2310 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10519034000 | 46835192 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 3797900 | 530000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2311 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10519054000 | 46835610 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 981400 | 980000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2312 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10519077000 | 46835612 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | 1405250 | 1405250 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2313 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10519120000 | 46835616 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 32943050 | 32562000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2314 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10519169000 | 46835620 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 1074300 | 1074300 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2315 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10519189000 | 46836308 | Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh | 4991400 | 4000000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2316 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10519209000 | 46836309 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 145518250 | 138326550 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2317 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10519233000 | 46836311 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 80385000 | 66359450 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2318 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10519257000 | 46836313 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 65987800 | 48337300 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2319 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10519297000 | 46837855 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | 19680000 | 16526430 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2320 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10519337000 | 46837856 | Belanja Tagihan Air | 10000000 | 2381600 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 1-20 of 2,843 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10165789000 | 40849999 | Belanja Lembur UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 9270000 | 9120000 | Paket Selesai |
| 2 | 2025 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10166019000 | 40850019 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 6900000 | 6823750 | Paket Selesai |
| 3 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3972255 | 36093172 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 11565000 | Paket Selesai |
| 4 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3971255 | 36093173 | Belanja Lembur | 16970000 | 14764000 | Paket Selesai |
| 5 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3973255 | 36093174 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 1410000 | Paket Selesai |
| 6 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3974255 | 36093171 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 17500000 | 16990000 | Paket Selesai |
| 7 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10023949000 | 36093173 | Belanja Lembur | 16970000 | 2318000 | Paket Selesai |
| 8 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3361255 | 36084511 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 8250000 | 8190000 | Paket Selesai |
| 9 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3328255 | 36084510 | Belanja Lembur | 19040000 | 19040000 | Paket Selesai |
| 10 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3363255 | 36084509 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 8650000 | Paket Selesai |
| 11 | 2025 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 10167706000 | 40846671 | Belanja Lembur Uptd Pengairan Jejeruk | 13328000 | 13328000 | Paket Sedang Berjalan |
| 12 | 2025 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 10167708000 | 40846661 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Uptd Pengairan Jejeruk | 1500000 | 1470000 | Paket Sedang Berjalan |
| 13 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3377255 | 38059449 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 14 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3374255 | 38059453 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 32000000 | 31950000 | Paket Selesai |
| 15 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 10117783000 | 39133579 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota UPTD Pengairan Gonggang | 20000000 | 9940000 | Paket Sedang Berjalan |
| 16 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3376255 | 38059452 | Belanja Lembur | 19992000 | 19852000 | Paket Selesai |
| 17 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 10118668000 | 39133397 | Belanja Lembur Uptd Pengairan Gonggang | 18620000 | 12900000 | Paket Sedang Berjalan |
| 18 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3373255 | 36104237 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 1360000 | Paket Selesai |
| 19 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3372255 | 36104234 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 20 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 10011508000 | 38406047 | Belanja Lembur | 19770000 | 3490000 | Paket Selesai |