MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 2,581-2,600 of 4,713 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2581 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10253791000 | 54628206 | Belanja Tagihan Telepon (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik) | 12525750 | 5074199 | 1444883 | 1444883 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2582 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10253792000 | 54628205 | Belanja Tagihan Air (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik) | 8925000 | 4231550 | 1521750 | 1521750 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2583 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10253808000 | 54633066 | Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Penumpang (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan) | 47000000 | 9615000 | 2390000 | 2390000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2584 | 2025 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 10254528000 | 55660859 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas ( Sistem Drainase ) | 3449200 | 3445000 | 3445000 | 3445000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2585 | 2025 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 10254547000 | 55676061 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas ( Pemeliharaan Rutin Jalan ) | 72377600 | 72370000 | 72370000 | 72370000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2586 | 2025 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 10254560000 | 55661169 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas ( Pemeliharaan Jembatan ) | 4420400 | 4396000 | 4396000 | 4396000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2587 | 2025 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 10254597000 | 55676073 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya ( Pemeliharaan Rutin Jalan ) | 4770000 | 4770000 | 4770000 | 4770000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2588 | 2025 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 10254608000 | 55676068 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas ( Pemeliharaan Rutin Jalan ) | 15562500 | 15562500 | 15562500 | 15562500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2589 | 2025 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 10254620000 | 55676062 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian ( Pemeliharaan Rutin Jalan ) | 7745850 | 7690500 | 7690500 | 7690000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2590 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10255416000 | 53807990 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 4354750 | 820300 | 820300 | 820300 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2591 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10256040000 | 53807987 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 1777500 | 250000 | 250000 | 250000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2592 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10256501000 | 53807989 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 18790000 | 230000 | 230000 | 230000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2593 | 2025 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10257838000 | 58135437 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Kendaraan Dinas Jabatan) | 20000000 | 1200000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2594 | 2025 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10257861000 | 58135399 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Kendaraan Dinas Lapangan) | 25000000 | 1600000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2595 | 2025 | KELURAHAN SARANGAN | 10258690000 | 56492231 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor) | 11882839 | 994000 | 994000 | 994000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2596 | 2025 | KELURAHAN SARANGAN | 10258691000 | 57117877 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor) | 2905000 | 420000 | 420000 | 420000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2597 | 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10258886000 | 53820663 | Belanja Tagihan Air (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik) | 16800000 | 5470400 | 995800 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2598 | 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10258968000 | 53820662 | Belanja Tagihan Telepon (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik) | 4161500 | 266000 | 84938 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2599 | 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10258991000 | 53820661 | Belanja Tagihan Listrik (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik) | 159038500 | 118126444 | 29038785 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2600 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10259000000 | 54405186 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik ( Penyediaan Komponen Instalasi Listrik ) | 14992300 | 9679850 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 1-20 of 2,843 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10165789000 | 40849999 | Belanja Lembur UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 9270000 | 9120000 | Paket Selesai |
| 2 | 2025 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10166019000 | 40850019 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 6900000 | 6823750 | Paket Selesai |
| 3 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3972255 | 36093172 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 11565000 | Paket Selesai |
| 4 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3971255 | 36093173 | Belanja Lembur | 16970000 | 14764000 | Paket Selesai |
| 5 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3973255 | 36093174 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 1410000 | Paket Selesai |
| 6 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3974255 | 36093171 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 17500000 | 16990000 | Paket Selesai |
| 7 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10023949000 | 36093173 | Belanja Lembur | 16970000 | 2318000 | Paket Selesai |
| 8 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3361255 | 36084511 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 8250000 | 8190000 | Paket Selesai |
| 9 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3328255 | 36084510 | Belanja Lembur | 19040000 | 19040000 | Paket Selesai |
| 10 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3363255 | 36084509 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 8650000 | Paket Selesai |
| 11 | 2025 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 10167706000 | 40846671 | Belanja Lembur Uptd Pengairan Jejeruk | 13328000 | 13328000 | Paket Sedang Berjalan |
| 12 | 2025 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 10167708000 | 40846661 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Uptd Pengairan Jejeruk | 1500000 | 1470000 | Paket Sedang Berjalan |
| 13 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3377255 | 38059449 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 14 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3374255 | 38059453 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 32000000 | 31950000 | Paket Selesai |
| 15 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 10117783000 | 39133579 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota UPTD Pengairan Gonggang | 20000000 | 9940000 | Paket Sedang Berjalan |
| 16 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3376255 | 38059452 | Belanja Lembur | 19992000 | 19852000 | Paket Selesai |
| 17 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 10118668000 | 39133397 | Belanja Lembur Uptd Pengairan Gonggang | 18620000 | 12900000 | Paket Sedang Berjalan |
| 18 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3373255 | 36104237 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 1360000 | Paket Selesai |
| 19 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3372255 | 36104234 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 20 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 10011508000 | 38406047 | Belanja Lembur | 19770000 | 3490000 | Paket Selesai |