MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 2,821-2,840 of 4,713 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2821 | 2025 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10285232000 | 55406636 | Belanja tagihan listrik (Belanja Barang dan Jasa BLUD) | 56841600 | 25763080 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2822 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10286686000 | 55024016 | Belanja Tagihan Air BLUD ( Puskesmas Panekan ) | 56000000 | 4814000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Dibatalkan |
| 2823 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10286688000 | 55023975 | Belanja Tagihan Telepon BLUD ( Puskesmas Panekan ) | 495105 | 110124 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2824 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10286689000 | 55023693 | Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan BLUD ( Puskesmas Panekan ) | 1200000 | 300000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2825 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10286697000 | 54470586 | Belanja Internet ( SILPA BLUD 2024 - PL - Puskesmas Panekan ) | 6000000 | 2712000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2826 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10286700000 | 54470572 | Belanja Tagihan Listrik ( SILPA BLUD 2024 - PL- Puskesmas Panekan ) | 6044000 | 4663021 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2827 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10286703000 | 54470558 | Belanja Tagihan Air ( SILPA BLUD 2024 - PL - Puskesmas Panekan ) | 6000000 | 4572500 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2828 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10286704000 | 54470536 | Belanja Tagihan Telepon ( SILPA BLUD 2024 - PL - Puskesmas Panekan ) | 56000 | 54062 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2829 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10287477000 | 55062087 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga (DIKDAS - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMP - O2SN) | 25864750 | 25864750 | 25864750 | 25864750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2830 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10287484000 | 55793926 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor (DIKDAS - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMP - Sewa Kolam Renang - O2SN) | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2831 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10287489000 | 55062091 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor (DIKDAS - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMP - Sewa Lapangan Olahraga - O2SN) | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2832 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10287502000 | 55791206 | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio (DIKDAS-Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMP - Belanja Sewa Sound-O2SN) | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2833 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10287509000 | 55062096 | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio (DIKDAS-Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMP - Belanja Sewa Sound-FLS2N) | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2834 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10287668000 | 55060706 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga (DIKDAS - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SD - O2SN) | 20088250 | 20088250 | 20088250 | 20088250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2835 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10287672000 | 55060727 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor (DIKDAS - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SD - Lomba Olahraga / O2SN) | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2836 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10287673000 | 55060730 | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio (DIKDAS - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SD - FLS2N O2SN ) | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2837 | 2025 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10290974000 | 57311247 | Belanja Tagihan Listrik - Tambah Daya (Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya) | 7500000 | 7426500 | 7426500 | 7426500 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2838 | 2025 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10291108000 | 53951615 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya) | 12898400 | 12880000 | 12880000 | 12880000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2839 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10291276000 | 59204616 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (DIKDAS-Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMP-Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Sekretariat) | 6015000 | 6015000 | 6015000 | 6015000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2840 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10291281000 | 59204341 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (DIKDAS- Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SMP-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer) | 5175000 | 5175000 | 5175000 | 5175000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 1-20 of 2,843 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10165789000 | 40849999 | Belanja Lembur UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 9270000 | 9120000 | Paket Selesai |
| 2 | 2025 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10166019000 | 40850019 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 6900000 | 6823750 | Paket Selesai |
| 3 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3972255 | 36093172 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 11565000 | Paket Selesai |
| 4 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3971255 | 36093173 | Belanja Lembur | 16970000 | 14764000 | Paket Selesai |
| 5 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3973255 | 36093174 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 1410000 | Paket Selesai |
| 6 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3974255 | 36093171 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 17500000 | 16990000 | Paket Selesai |
| 7 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10023949000 | 36093173 | Belanja Lembur | 16970000 | 2318000 | Paket Selesai |
| 8 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3361255 | 36084511 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 8250000 | 8190000 | Paket Selesai |
| 9 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3328255 | 36084510 | Belanja Lembur | 19040000 | 19040000 | Paket Selesai |
| 10 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3363255 | 36084509 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 8650000 | Paket Selesai |
| 11 | 2025 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 10167706000 | 40846671 | Belanja Lembur Uptd Pengairan Jejeruk | 13328000 | 13328000 | Paket Sedang Berjalan |
| 12 | 2025 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 10167708000 | 40846661 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Uptd Pengairan Jejeruk | 1500000 | 1470000 | Paket Sedang Berjalan |
| 13 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3377255 | 38059449 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 14 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3374255 | 38059453 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 32000000 | 31950000 | Paket Selesai |
| 15 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 10117783000 | 39133579 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota UPTD Pengairan Gonggang | 20000000 | 9940000 | Paket Sedang Berjalan |
| 16 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3376255 | 38059452 | Belanja Lembur | 19992000 | 19852000 | Paket Selesai |
| 17 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 10118668000 | 39133397 | Belanja Lembur Uptd Pengairan Gonggang | 18620000 | 12900000 | Paket Sedang Berjalan |
| 18 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3373255 | 36104237 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 1360000 | Paket Selesai |
| 19 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3372255 | 36104234 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 20 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 10011508000 | 38406047 | Belanja Lembur | 19770000 | 3490000 | Paket Selesai |