MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 2,981-3,000 of 4,713 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2981 | 2025 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10322894000 | 55034531 | Belanja Pemeliharaan Rekam Medik Elektronik BLUD (Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2982 | 2025 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10322929000 | 60845257;55437458 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan ( Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangrejo ) | 32000000 | 32000000 | 32000000 | 32000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2983 | 2025 | DINAS PERHUBUNGAN | 10322930000 | 58377577 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sub Kegiatan Penyediaan PKB ( Bid Bangmat ) | 3996000 | 1680000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 2984 | 2025 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10322931000 | 56417037 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 22789000 | 22736250 | 22736250 | 22736250 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2985 | 2025 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10322932000 | 56417095 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pelayanan Operasional Puskesmas | 23456000 | 23456000 | 23456000 | 23456000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2986 | 2025 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10322933000 | 56424473 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 5205000 | 5126000 | 5126000 | 5126000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2987 | 2025 | DINAS PERHUBUNGAN | 10322935000 | 59826046;58377577 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sub Kgt Penyediaan PKB ( Bid Bangmat ) | 1680000 | 840000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2988 | 2025 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10322936000 | 54939143 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas / Operasional Pelayanan Puskesmas | 13142400 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2989 | 2025 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10322937000 | 55858171 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan / Operasional Pelayanan Puskesmas | 59800000 | 55200000 | 55200000 | 55200000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2990 | 2025 | DINAS PERHUBUNGAN | 10322938000 | 58377769;59826358 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sub Kgt Penyediaan PKB ( Bid Bangmat ) | 5004550 | 3818050 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2991 | 2025 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10322939000 | 55857972 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan/Operasional Puskesmas Sidorejo | 29900000 | 27600000 | 27600000 | 27600000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2992 | 2025 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10322940000 | 55858107 | Belanja Jasa Tenaga Supir/Operasional Pelayanan Puskesmas | 59800000 | 55200000 | 55200000 | 55200000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2993 | 2025 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10322941000 | 55858138 | Belanja Paket/Pengiriman/Operasional Pelayanan Puskesmas | 2400000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2994 | 2025 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10322942000 | 61591190;59061455 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan ( Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangrejo ) | 91500000 | 53100000 | 53100000 | 53100000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2995 | 2025 | DINAS PERHUBUNGAN | 10322943000 | 55187585 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sub Kgt Penyediaan Sarpras PKB ( Bid Bangmat ) | 4622400 | 3900000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2996 | 2025 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10322944000 | 55858033 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak/Operasional Pelayanan Puskesmas | 10002300 | 7438500 | 7438500 | 7438500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2997 | 2025 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10322945000 | 62295707;59062371;60845144 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Puskesmas ( Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangrejo ) | 11976200 | 4543500 | 3495000 | 3495000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2998 | 2025 | DINAS PERHUBUNGAN | 10322946000 | 55187593 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Sub Kgt Penyediaan Sarpras PKB ( BID Bangmat ) | 870000 | 870000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2999 | 2025 | DINAS PERHUBUNGAN | 10322947000 | 55187596 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Sub Kgt Penyediaan Sarpras PKB ( Bid Bangmat ) | 1212000 | 909000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 3000 | 2025 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10322948000 | 56422417 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 23375000 | 23171850 | 23171850 | 23171850 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 1-20 of 2,843 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10165789000 | 40849999 | Belanja Lembur UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 9270000 | 9120000 | Paket Selesai |
| 2 | 2025 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10166019000 | 40850019 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 6900000 | 6823750 | Paket Selesai |
| 3 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3972255 | 36093172 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 11565000 | Paket Selesai |
| 4 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3971255 | 36093173 | Belanja Lembur | 16970000 | 14764000 | Paket Selesai |
| 5 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3973255 | 36093174 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 1410000 | Paket Selesai |
| 6 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3974255 | 36093171 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 17500000 | 16990000 | Paket Selesai |
| 7 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10023949000 | 36093173 | Belanja Lembur | 16970000 | 2318000 | Paket Selesai |
| 8 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3361255 | 36084511 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 8250000 | 8190000 | Paket Selesai |
| 9 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3328255 | 36084510 | Belanja Lembur | 19040000 | 19040000 | Paket Selesai |
| 10 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3363255 | 36084509 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 8650000 | Paket Selesai |
| 11 | 2025 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 10167706000 | 40846671 | Belanja Lembur Uptd Pengairan Jejeruk | 13328000 | 13328000 | Paket Sedang Berjalan |
| 12 | 2025 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 10167708000 | 40846661 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Uptd Pengairan Jejeruk | 1500000 | 1470000 | Paket Sedang Berjalan |
| 13 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3377255 | 38059449 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 14 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3374255 | 38059453 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 32000000 | 31950000 | Paket Selesai |
| 15 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 10117783000 | 39133579 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota UPTD Pengairan Gonggang | 20000000 | 9940000 | Paket Sedang Berjalan |
| 16 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3376255 | 38059452 | Belanja Lembur | 19992000 | 19852000 | Paket Selesai |
| 17 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 10118668000 | 39133397 | Belanja Lembur Uptd Pengairan Gonggang | 18620000 | 12900000 | Paket Sedang Berjalan |
| 18 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3373255 | 36104237 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 1360000 | Paket Selesai |
| 19 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3372255 | 36104234 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 20 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 10011508000 | 38406047 | Belanja Lembur | 19770000 | 3490000 | Paket Selesai |