MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 3,001-3,020 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001 | 2025 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10322950000 | 56419855 | Belanja Natura dan Pakan-Natura Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3002 | 2025 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10322951000 | 56419854 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 3035000 | 3005300 | 3005300 | 3005300 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3003 | 2025 | DINAS PERHUBUNGAN | 10322952000 | 55188928 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Sub Kgt Pengendalian Perkretaapian ( Bid Bangmat ) | 580000 | 576000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3004 | 2025 | DINAS PERHUBUNGAN | 10322953000 | 55188930 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sub Kgt Pengendalian Perkretaapian ( BId Bangmat ) | 3552000 | 3550000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 3005 | 2025 | DINAS PERHUBUNGAN | 10322954000 | 55188931 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Sub Kgt Pengendalian Perkretaapian ( Bid Bangmat ) | 828000 | 817000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3006 | 2025 | DINAS PERHUBUNGAN | 10322955000 | 55188929 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas Sub Kgt Pengendalian Perkretaapian ( Bid Bangmat ) | 4434400 | 1680000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3007 | 2025 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10322956000 | 55034063 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas BLUD (Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 1760000 | 500000 | 500000 | 500000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3008 | 2025 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10322957000 | 60919138;59012249 | Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor BLUD (Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 35342800 | 31185000 | 31185000 | 31185000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3009 | 2025 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10322958000 | 55437648 | Belanja Pemeliharaan Rutin RME ( Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangrejo ) | 18000000 | 13500000 | 13500000 | 13500000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3010 | 2025 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10322959000 | 61563700;59012087 | Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak BLUD (Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 40514500 | 27205800 | 27205800 | 27205800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3011 | 2025 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10322960000 | 61341652;59011896 | Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor -Alat Listrik BLUD (Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 14798000 | 13555000 | 13555000 | 13555000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3012 | 2025 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10322961000 | 55034349 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah Medis BLUD (Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 10000000 | 7462512 | 7462512 | 7462512 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3013 | 2025 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10322962000 | 55437551;60845261 | Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Khusus ( Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangrejo ) | 8000000 | 4480000 | 4480000 | 4480000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3014 | 2025 | DINAS PERHUBUNGAN | 10322964000 | 55188168 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sub Kgt Pemeliharaan Sarpras PKB ( Bid Bangmat ) | 2720000 | 2720000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3015 | 2025 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10322974000 | 55034433 | Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Giro) BLUD (Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 600000 | 404400 | 404400 | 404400 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3016 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10322980000 | 54336925 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 127800000 | 117399500 | 117399500 | 117399500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3017 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10322981000 | 54336924 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 63900000 | 58699750 | 58699750 | 58699750 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3018 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10322982000 | 54336923 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 127800000 | 117399500 | 96890500 | 96890500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3019 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10322986000 | 54336921 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Penggandaan) Operasional Pelayanan Puskesmas | 5500000 | 2831150 | 2831150 | 2831150 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3020 | 2025 | DINAS PERHUBUNGAN | 10323056000 | 54500927 | (Sekretariat) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 2501700 | 2495000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 1-20 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10165789000 | 40849999 | Belanja Lembur UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 9270000 | 9120000 | Paket Selesai |
| 2 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3972255 | 36093172 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 11565000 | Paket Selesai |
| 3 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3971255 | 36093173 | Belanja Lembur | 16970000 | 14764000 | Paket Selesai |
| 4 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3973255 | 36093174 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 1410000 | Paket Selesai |
| 5 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3974255 | 36093171 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 17500000 | 16990000 | Paket Selesai |
| 6 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10023949000 | 36093173 | Belanja Lembur | 16970000 | 2318000 | Paket Selesai |
| 7 | 2025 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10166019000 | 40850019 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 6900000 | 6823750 | Paket Selesai |
| 8 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3361255 | 36084511 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 8250000 | 8190000 | Paket Selesai |
| 9 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3328255 | 36084510 | Belanja Lembur | 19040000 | 19040000 | Paket Selesai |
| 10 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3363255 | 36084509 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 8650000 | Paket Selesai |
| 11 | 2025 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 10167708000 | 40846661 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Uptd Pengairan Jejeruk | 1500000 | 1470000 | Paket Selesai |
| 12 | 2025 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 10167706000 | 40846671 | Belanja Lembur Uptd Pengairan Jejeruk | 13328000 | 13328000 | Paket Selesai |
| 13 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3377255 | 38059449 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 14 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 10117783000 | 39133579 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota UPTD Pengairan Gonggang | 20000000 | 9940000 | Paket Selesai |
| 15 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3374255 | 38059453 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 32000000 | 31950000 | Paket Selesai |
| 16 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 10118668000 | 39133397 | Belanja Lembur Uptd Pengairan Gonggang | 18620000 | 12900000 | Paket Selesai |
| 17 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3376255 | 38059452 | Belanja Lembur | 19992000 | 19852000 | Paket Selesai |
| 18 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3373255 | 36104237 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 1360000 | Paket Selesai |
| 19 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3372255 | 36104234 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 20 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 10011508000 | 38406047 | Belanja Lembur | 19770000 | 3490000 | Paket Selesai |