MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 3,801-3,820 of 4,713 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3801 | 2025 | KELURAHAN PLAOSAN | 10538394000 | 59755495 | Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Saluran Irigasi RW 05 Kelurahan Plaosan | 3500000 | 3390000 | 3390000 | 3390000 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3802 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10538472000 | 60867787 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 05.2.03.0001 | 17000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3803 | 2025 | KELURAHAN PLAOSAN | 10538615000 | 59755586 | Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Saluran Irigasi RW 05 Kelurahan Plaosan | 2500000 | 2392000 | 2392000 | 2392000 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3804 | 2025 | KELURAHAN PLAOSAN | 10538982000 | 59755326 | Pembangunan Saluran Irigasi RW 05 Kelurahan Plaosan | 65000000 | 63976000 | 63976000 | 63976000 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3805 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10542642000 | 54628206 | Belanja Tagihan Telepon (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik) | 12525750 | 1462879 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3806 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10542659000 | 54628205 | Belanja Tagihan Air (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik) | 8925000 | 1303000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3807 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10542666000 | 60881872 | Belanja Tagihan Listrik (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik) | 141318612 | 18000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3808 | 2025 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10542947000 | 60902733 | Belanja Jasa Pencucian Pakaian (Belanja Barang dan Jasa BLUD) | 1000000 | 576000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3809 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10543147000 | 54633064 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan) | 41992800 | 8838269 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3810 | 2025 | KELURAHAN PLAOSAN | 10543186000 | 59755289 | Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Talud Jalan RW 03, RW 04, RW 06, RW 07 dan Pavingisasi RW 01, RW 02 Kelurahan Plaosan | 17500000 | 17205000 | 17205000 | 17205000 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3811 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10543346000 | 54633066 | Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Penumpang (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan) | 47000000 | 6985000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3812 | 2025 | KECAMATAN SUKOMORO | 10547006000 | 54109572 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 1699900 | 1150000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3813 | 2025 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10547291000 | 53951891 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya) | 952850 | 934000 | 934000 | 934000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3814 | 2025 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10547336000 | 53963274 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya) | 274400 | 274400 | 274400 | 274400 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3815 | 2025 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10547371000 | 61585729 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (3.31.02.2.01.0003 SDI) | 1063000 | 1051000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3816 | 2025 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10547404000 | 53951893 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya) | 414750 | 413000 | 413000 | 413000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3817 | 2025 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10547412000 | 53951895 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya) | 508000 | 507800 | 507800 | 507800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3818 | 2025 | DINAS PERHUBUNGAN | 10547884000 | 59826297 | (BANGMAT-PELAKSANAAN INSPEKSI, AUDIT DAN PEMANTAUAN SISTIM MANAJEMEN KESELAMATAN PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 554400 | 550000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3819 | 2025 | DINAS PERHUBUNGAN | 10547905000 | 59826320 | (BANGMAT-PENETAPAN KEBIJAKAN DAN SOSIALISASI RENCANA INDUK PERKERETAAPIAN) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 135525 | 135100 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3820 | 2025 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10549253000 | 61585751 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (3.31.02.2.01.0003 SDI) | 1179000 | 1178000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 1-20 of 2,843 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10165789000 | 40849999 | Belanja Lembur UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 9270000 | 9120000 | Paket Selesai |
| 2 | 2025 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10166019000 | 40850019 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 6900000 | 6823750 | Paket Selesai |
| 3 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3972255 | 36093172 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 11565000 | Paket Selesai |
| 4 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3971255 | 36093173 | Belanja Lembur | 16970000 | 14764000 | Paket Selesai |
| 5 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3973255 | 36093174 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 1410000 | Paket Selesai |
| 6 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3974255 | 36093171 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 17500000 | 16990000 | Paket Selesai |
| 7 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10023949000 | 36093173 | Belanja Lembur | 16970000 | 2318000 | Paket Selesai |
| 8 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3361255 | 36084511 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 8250000 | 8190000 | Paket Selesai |
| 9 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3328255 | 36084510 | Belanja Lembur | 19040000 | 19040000 | Paket Selesai |
| 10 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3363255 | 36084509 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 8650000 | Paket Selesai |
| 11 | 2025 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 10167706000 | 40846671 | Belanja Lembur Uptd Pengairan Jejeruk | 13328000 | 13328000 | Paket Sedang Berjalan |
| 12 | 2025 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 10167708000 | 40846661 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Uptd Pengairan Jejeruk | 1500000 | 1470000 | Paket Sedang Berjalan |
| 13 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3377255 | 38059449 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 14 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3374255 | 38059453 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 32000000 | 31950000 | Paket Selesai |
| 15 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 10117783000 | 39133579 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota UPTD Pengairan Gonggang | 20000000 | 9940000 | Paket Sedang Berjalan |
| 16 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3376255 | 38059452 | Belanja Lembur | 19992000 | 19852000 | Paket Selesai |
| 17 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 10118668000 | 39133397 | Belanja Lembur Uptd Pengairan Gonggang | 18620000 | 12900000 | Paket Sedang Berjalan |
| 18 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3373255 | 36104237 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 1360000 | Paket Selesai |
| 19 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3372255 | 36104234 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 20 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 10011508000 | 38406047 | Belanja Lembur | 19770000 | 3490000 | Paket Selesai |