MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 3,841-3,860 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3841 | 2025 | DINAS PERHUBUNGAN | 10550358000 | 59826332 | (BANGMAT- Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkretaapian) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1569700 | 1569300 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3842 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10550373000 | 55987470 | Belanja Jasa Konversi/Simpus (BLUD) | 12000000 | 12000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3843 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10550413000 | 54946714 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (BLUD) | 11192500 | 7686000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3844 | 2025 | DINAS PERHUBUNGAN | 10550943000 | 59826284 | (BANGMAT - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistim Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 89525 | 88900 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3845 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10551787000 | 54947148 | Belanja Makanan dan Minuman Tamu (BLUD) | 1747500 | 733000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3846 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10551922000 | 54935973 | Belanja Bahan Bakar atau Pelumas | 12500000 | 10700000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3847 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10551967000 | 54948865 | Belanja Tagihan Listrik (BLUD) | 25000000 | 14769414 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3848 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10552047000 | 54948597 | Belanja Tagihan Air (BLUD) | 3000000 | 1827000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3849 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10552171000 | 54948110 | Belanja Tagihan Telepon (BLUD) | 1500000 | 472050 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3850 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10552694000 | 55987345 | Belanja Pemeliharaan Komputer,Peralatan Komputer-Peralatan Personal Komputer (BLUD) | 10100000 | 4680000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3851 | 2025 | DINAS PERHUBUNGAN | 10552719000 | 61638114 | (Sekretariat) Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran | 1771400 | 1760000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3852 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10552723000 | 54946070 | Belanja Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik (BLUD) | 5339400 | 4279400 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3853 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10552779000 | 54945100 | Belanja Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (BLUD) | 500000 | 500000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3854 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10552816000 | 54944108 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor (BLUD) | 33062500 | 14292600 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3855 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10552848000 | 54943157 | Belanja Bahan Komputer (BLUD) | 6302500 | 3770950 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3856 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10553175000 | 55818737 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Kendaraan Bermotor Khusus (BLUD) | 6500000 | 5850000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3857 | 2025 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10553761000 | 61647458 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan (3.31.02.2.01.0003 SDI) | 6037500 | 6000000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3858 | 2025 | UPTD OPERASIONAL JALAN,. JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH IV | 10554400000 | 60802190 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Rutin Jalan Wilayah IV | 20000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3859 | 2025 | UPTD OPERASIONAL JALAN,. JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH IV | 10554406000 | 60802173 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang Rutin Jalan Wilayah IV | 21000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3860 | 2025 | KELURAHAN TINAP | 10554554000 | 54423937 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | 2461000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 1-20 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10165789000 | 40849999 | Belanja Lembur UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 9270000 | 9120000 | Paket Selesai |
| 2 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3972255 | 36093172 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 11565000 | Paket Selesai |
| 3 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3971255 | 36093173 | Belanja Lembur | 16970000 | 14764000 | Paket Selesai |
| 4 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3973255 | 36093174 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 1410000 | Paket Selesai |
| 5 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3974255 | 36093171 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 17500000 | 16990000 | Paket Selesai |
| 6 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10023949000 | 36093173 | Belanja Lembur | 16970000 | 2318000 | Paket Selesai |
| 7 | 2025 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10166019000 | 40850019 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 6900000 | 6823750 | Paket Selesai |
| 8 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3361255 | 36084511 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 8250000 | 8190000 | Paket Selesai |
| 9 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3328255 | 36084510 | Belanja Lembur | 19040000 | 19040000 | Paket Selesai |
| 10 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3363255 | 36084509 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 8650000 | Paket Selesai |
| 11 | 2025 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 10167708000 | 40846661 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Uptd Pengairan Jejeruk | 1500000 | 1470000 | Paket Selesai |
| 12 | 2025 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 10167706000 | 40846671 | Belanja Lembur Uptd Pengairan Jejeruk | 13328000 | 13328000 | Paket Selesai |
| 13 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3377255 | 38059449 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 14 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 10117783000 | 39133579 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota UPTD Pengairan Gonggang | 20000000 | 9940000 | Paket Selesai |
| 15 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3374255 | 38059453 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 32000000 | 31950000 | Paket Selesai |
| 16 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 10118668000 | 39133397 | Belanja Lembur Uptd Pengairan Gonggang | 18620000 | 12900000 | Paket Selesai |
| 17 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3376255 | 38059452 | Belanja Lembur | 19992000 | 19852000 | Paket Selesai |
| 18 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3373255 | 36104237 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 1360000 | Paket Selesai |
| 19 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3372255 | 36104234 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 20 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 10011508000 | 38406047 | Belanja Lembur | 19770000 | 3490000 | Paket Selesai |