MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 381-400 of 4,713 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 5270255 | 48085573 | [ Lalin dan Angkutan ] Belanja Jasa Tenaga Perhubungan - Operator Layanan Operasional - 11 | 24240000 | 10100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 382 | 2024 | KELURAHAN TINAP | 5271255 | 48053802 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya | 1000000 | 910000 | 910000 | 910000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 383 | 2024 | KECAMATAN MAOSPATI | 5272255 | 48657754 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Kec. Maospati) | 616600 | 600000 | 600000 | 600000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 384 | 2024 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 5273255 | 47737104 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 582500 | 580000 | 580000 | 580000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 385 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 5274255 | 51898596 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1110000 | 1110000 | 1100000 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 386 | 2024 | KECAMATAN MAOSPATI | 5275255 | 48760386 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik (Kec. Maospati) | 6500000 | 6492100 | 6492100 | 6492100 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 387 | 2024 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 5276255 | 47737099 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 1273200 | 1272000 | 1272000 | 1272000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 388 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 5277255 | 51886731 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 10201100 | 9318300 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 389 | 2024 | KECAMATAN MAOSPATI | 5278255 | 48763134 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah (Kec. Maospati) | 1800000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 390 | 2024 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 5279255 | 47737092 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya | 1752500 | 1752500 | 1752500 | 1752500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 391 | 2024 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 5280255 | 51889974 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1410050 | 1410050 | 1410050 | 1410050 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 392 | 2024 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 5281255 | 46770773 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Fasilitasi Penyimpanan Limbah B3) | 349500 | 300000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 393 | 2024 | KELURAHAN TINAP | 5283255 | 48610357 | Belanja Tagihan Air | 3396750 | 1759000 | 1759000 | 1759000 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 394 | 2024 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 5284255 | 51889582 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 995700 | 995700 | 995700 | 995700 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 395 | 2024 | KELURAHAN TINAP | 5285255 | 48610355 | Belanja Tagihan Listrik | 6803762 | 6795828 | 6795828 | 6795828 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 396 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 5286255 | 47653582 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1 | 26260000 | 22450897 | 10100000 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 397 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 5287255 | 47651297 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 26260000 | 24701794 | 10100000 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 398 | 2024 | KECAMATAN MAOSPATI | 5288255 | 48658851 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan (Kec. Maospati) | 26260000 | 24240000 | 24240000 | 24240000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 399 | 2024 | KECAMATAN MAOSPATI | 5289255 | 48658649 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Kec. Maospati) | 26260000 | 24240000 | 24240000 | 24240000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 400 | 2024 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 5290255 | 51889436 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1443250 | 1443250 | 1443250 | 1443250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 1-20 of 2,843 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10165789000 | 40849999 | Belanja Lembur UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 9270000 | 9120000 | Paket Selesai |
| 2 | 2025 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10166019000 | 40850019 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 6900000 | 6823750 | Paket Selesai |
| 3 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3972255 | 36093172 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 11565000 | Paket Selesai |
| 4 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3971255 | 36093173 | Belanja Lembur | 16970000 | 14764000 | Paket Selesai |
| 5 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3973255 | 36093174 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 1410000 | Paket Selesai |
| 6 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3974255 | 36093171 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 17500000 | 16990000 | Paket Selesai |
| 7 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10023949000 | 36093173 | Belanja Lembur | 16970000 | 2318000 | Paket Selesai |
| 8 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3361255 | 36084511 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 8250000 | 8190000 | Paket Selesai |
| 9 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3328255 | 36084510 | Belanja Lembur | 19040000 | 19040000 | Paket Selesai |
| 10 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3363255 | 36084509 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 8650000 | Paket Selesai |
| 11 | 2025 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 10167706000 | 40846671 | Belanja Lembur Uptd Pengairan Jejeruk | 13328000 | 13328000 | Paket Sedang Berjalan |
| 12 | 2025 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 10167708000 | 40846661 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Uptd Pengairan Jejeruk | 1500000 | 1470000 | Paket Sedang Berjalan |
| 13 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3377255 | 38059449 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 14 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3374255 | 38059453 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 32000000 | 31950000 | Paket Selesai |
| 15 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 10117783000 | 39133579 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota UPTD Pengairan Gonggang | 20000000 | 9940000 | Paket Sedang Berjalan |
| 16 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3376255 | 38059452 | Belanja Lembur | 19992000 | 19852000 | Paket Selesai |
| 17 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 10118668000 | 39133397 | Belanja Lembur Uptd Pengairan Gonggang | 18620000 | 12900000 | Paket Sedang Berjalan |
| 18 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3373255 | 36104237 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 1360000 | Paket Selesai |
| 19 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3372255 | 36104234 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 20 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 10011508000 | 38406047 | Belanja Lembur | 19770000 | 3490000 | Paket Selesai |