MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2024-11-13
Last Update 2024-11-13
Showing 401-420 of 1,038 items.
# | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5407255 | 46941466 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Gizi | 9308000 | 4611600 | 4611600 | 4611600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
402 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5408255 | 48331001 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya (IKP-HUMAS) | 2033100 | 2028000 | 2028000 | 2028000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
403 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5409255 | 48332590 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan (IKP-HUMAS) | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
404 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5410255 | 46944100 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Bimtek | 31718000 | 2562000 | 2562000 | 2562000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
405 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5411255 | 48332427 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (IKP-HUMAS) | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
406 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5412255 | 48330237 | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio (IKP-HUMAS) | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
407 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5413255 | 48333380 | Belanja Natura dan Pakan-Natura (IKP-HUMAS) | 2803750 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
408 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5414255 | 48330051 | Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film (IKP-HUMAS) | 573100 | 573000 | 573000 | 573000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
409 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5415255 | 48330608 | Belanja Sewa Hotel (IKP-HUMAS) | 664000 | 664000 | 664000 | 664000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
410 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5416255 | 48454451 | Belanja Tagihan Listrik SEKRE | 212581554 | 118984408 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
411 | KECAMATAN KARANGREJO | 5419255 | 47552272 | Belanja Tagihan Telepon | 433200 | 171785 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
412 | KECAMATAN KARANGREJO | 5420255 | 47552273 | Belanja Tagihan Listrik | 19566800 | 3203600 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
413 | KECAMATAN KARANGREJO | 5421255 | 47552021 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | 1800000 | 750000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
414 | KECAMATAN KARANGREJO | 5422255 | 47551955 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 30069800 | 9200000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
415 | KECAMATAN KARANGREJO | 5437255 | 47552624 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya | 2196200 | 2196200 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
416 | KECAMATAN KARANGREJO | 5438255 | 47552623 | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
417 | KECAMATAN KARANGREJO | 5439255 | 47552621 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 250800 | 250800 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
418 | KECAMATAN KARANGREJO | 5440255 | 47552620 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 8023000 | 2427300 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
419 | KECAMATAN KARANGREJO | 5442255 | 47552334 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 36000000 | 15000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
420 | KECAMATAN KARANGREJO | 5443255 | 47552333 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 19500000 | 7500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2024-11-13
Last Update 2024-11-13
Showing 1-20 of 854 items.
# | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3374255 | 38059453 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 32000000 | 19890000 | Paket Sedang Berjalan |
2 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3376255 | 38059452 | Belanja Lembur | 19992000 | 12272000 | Paket Sedang Berjalan |
3 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3377255 | 38059449 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 6000000 | Paket Sedang Berjalan |
4 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3365255 | 36104238 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 34000000 | 12430000 | Paket Sedang Berjalan |
5 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3371255 | 36104236 | Belanja Lembur | 19840000 | 16256000 | Paket Sedang Berjalan |
6 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3372255 | 36104234 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 6000000 | Paket Sedang Berjalan |
7 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3373255 | 36104237 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 510000 | Paket Sedang Berjalan |
8 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3394255 | 36267816 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 29000000 | 28950000 | Paket Sedang Berjalan |
9 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3399255 | 36267813 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 10200000 | 7650000 | Paket Sedang Berjalan |
10 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3400255 | 36267814 | Belanja Lembur | 18100000 | 17930000 | Paket Sedang Berjalan |
11 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3734255 | 36267815 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 2000000 | 2000000 | Paket Sedang Berjalan |
12 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4217255 | 36323039 | Kelompok Kerja Pemilihan Pekerjaan Konstruksi, Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp.100 Juta | 300000 | 300000 | Paket Selesai |
13 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4218255 | 36323040 | Kelompok Kerja Pemilihan Jasa Konsultansi, Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp. 100 Juta | 400000 | 400000 | Paket Selesai |
14 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4220255 | 36316740 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 76960000 | 41680000 | Paket Sedang Berjalan |
15 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4221255 | 36325389 | Belanja Lembur | 8384000 | 6248000 | Paket Sedang Berjalan |
16 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4222255 | 36325388 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9000000 | 4500000 | Paket Sedang Berjalan |
17 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4228255 | 36316739 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | 21970000 | 14300000 | Paket Sedang Berjalan |
18 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4235255 | 36325390 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 7500000 | 2400000 | Paket Sedang Berjalan |
19 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4239255 | 36325391 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1000000 | 280000 | Paket Sedang Berjalan |
20 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4332255 | 36323038 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 3900000 | 3900000 | Paket Selesai |