MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 4,421-4,440 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4421 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10644421000 | 61688010 | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio (Relasi Media) | 4400000 | 4300000 | 4300000 | 4300000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4422 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10644430000 | 61687981 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya (Relasi Media) | 2033100 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4423 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10644440000 | 61687766 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (Relasi Media) | 7145000 | 7100000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 4424 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10644446000 | 61687910 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Relasi Media) | 4713100 | 3150000 | 3150000 | 3150000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4425 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10644485000 | 60903088 | Belanja Makmin Pasien (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 183555000 | 53490000 | 53490000 | 53490000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4426 | 2025 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10644489000 | 60939795 | BELANJA MODAL (BLUD) Printer NCR (LX - 310) | 193614006 | 3990000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 4427 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10644505000 | 61699834 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Pelayanan Informasi Publik) | 2833450 | 2819500 | 2819500 | 2819500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4428 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10644710000 | 54017482 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan (Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal) - PPAPS | 74000000 | 74000000 | 74000000 | 74000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4429 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10644726000 | 60903185 | Belanja Pemeliharaan Peralatan, Sarana Kantor, Elektronika, Kelistrikan, dan sarana rumah Tangga (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 46667412 | 5782046 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4430 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10645008000 | 59853521 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal) - PPAPS | 12827500 | 12827500 | 12827500 | 12827500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4431 | 2025 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10645095000 | 60939833 | Belanja barang dan jasa (BLUD) | 123249200 | 38700000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 4432 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10645222000 | 59853555 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya (Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal) - PPAPS | 10131950 | 6066200 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4433 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10645244000 | 61662780 | Belanja Papan Nama Akrilik (Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan) | 4250000 | 4250000 | 4250000 | 4250000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4434 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10645252000 | 60904911 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya BLUD UPTD Puskesmas Lembeyan | 9906550 | 3656250 | 3656250 | 3656250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4435 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10645298000 | 54017485 | Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film (Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal) - PPAPS | 12000000 | 12000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4436 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10645370000 | 61487583 | Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatann Perlengkapan Dinas BLUD PKM LEMBEYAN | 86517000 | 45158020 | 44938020 | 44938020 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4437 | 2025 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10645594000 | 60939833 | Belanja barang dan jasa (BLUD) Tambah daya listrik | 123249200 | 1281450 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 4438 | 2025 | KELURAHAN KRATON | 10645742000 | 55117556 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah (Kel. Kraton) | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 4439 | 2025 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10645747000 | 60939833 | Belanja barang dan jasa (BLUD) pemeliharaan Roda 4 | 123249200 | 1694000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 4440 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10645780000 | 61718360 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi Integrasi) [PL] | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 1-20 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10165789000 | 40849999 | Belanja Lembur UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 9270000 | 9120000 | Paket Selesai |
| 2 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3972255 | 36093172 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 11565000 | Paket Selesai |
| 3 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3971255 | 36093173 | Belanja Lembur | 16970000 | 14764000 | Paket Selesai |
| 4 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3973255 | 36093174 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 1410000 | Paket Selesai |
| 5 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3974255 | 36093171 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 17500000 | 16990000 | Paket Selesai |
| 6 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10023949000 | 36093173 | Belanja Lembur | 16970000 | 2318000 | Paket Selesai |
| 7 | 2025 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10166019000 | 40850019 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 6900000 | 6823750 | Paket Selesai |
| 8 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3361255 | 36084511 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 8250000 | 8190000 | Paket Selesai |
| 9 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3328255 | 36084510 | Belanja Lembur | 19040000 | 19040000 | Paket Selesai |
| 10 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3363255 | 36084509 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 8650000 | Paket Selesai |
| 11 | 2025 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 10167708000 | 40846661 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Uptd Pengairan Jejeruk | 1500000 | 1470000 | Paket Selesai |
| 12 | 2025 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 10167706000 | 40846671 | Belanja Lembur Uptd Pengairan Jejeruk | 13328000 | 13328000 | Paket Selesai |
| 13 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3377255 | 38059449 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 14 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 10117783000 | 39133579 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota UPTD Pengairan Gonggang | 20000000 | 9940000 | Paket Selesai |
| 15 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3374255 | 38059453 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 32000000 | 31950000 | Paket Selesai |
| 16 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 10118668000 | 39133397 | Belanja Lembur Uptd Pengairan Gonggang | 18620000 | 12900000 | Paket Selesai |
| 17 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3376255 | 38059452 | Belanja Lembur | 19992000 | 19852000 | Paket Selesai |
| 18 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3373255 | 36104237 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 1360000 | Paket Selesai |
| 19 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3372255 | 36104234 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 20 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 10011508000 | 38406047 | Belanja Lembur | 19770000 | 3490000 | Paket Selesai |