MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 4,561-4,580 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4561 | 2025 | KECAMATAN MAOSPATI | 10657632000 | 60027999 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Kec. Maospati (Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD) | 2098000 | 2098000 | 2098000 | 2098000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4562 | 2025 | KECAMATAN MAOSPATI | 10657673000 | 60929057 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kec. Maospati (Penyediaan Bahan Logistik Kantor) | 4712550 | 4614050 | 4614050 | 4614050 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4563 | 2025 | KECAMATAN MAOSPATI | 10657711000 | 60929108 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Kec. Maospati (Penyediaan Bahan Logistik kantor) | 5242500 | 5229500 | 5229500 | 5229500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4564 | 2025 | KECAMATAN MAOSPATI | 10657830000 | 54629584 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kec. Maospati (Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4565 | 2025 | KECAMATAN MAOSPATI | 10657890000 | 61518139 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Kec. Maospati (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 6909000 | 6909000 | 6909000 | 6909000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4566 | 2025 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10657924000 | 60087491 | BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR- ALAT LISTRIK | 3300000 | 3300000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4567 | 2025 | KECAMATAN MAOSPATI | 10657948000 | 61518221 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan Kec. Maospati (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 6909000 | 6909000 | 6909000 | 6890000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4568 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10657949000 | 62138028 | Belanja Tagihan Air BLUD ( Puskesmas Panekan ) | 31000000 | 27278000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 4569 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10657993000 | 61010020 | Belanja Makan dan Minum Rapat ( Pendataan - Penetapan ) | 13294000 | 13085000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4570 | 2025 | KECAMATAN MAOSPATI | 10658010000 | 54630975 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang Kec. Maospati (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan) | 17000000 | 17000000 | 17000000 | 17000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4571 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10658053000 | 61800949 | Belanja Makanan dan minuman Rapat (Pendapatan-Pendataan) - Langsung | 25371000 | 22759000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4572 | 2025 | KECAMATAN MAOSPATI | 10658119000 | 60929150 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kec. Maospati (Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan) | 15596450 | 15395700 | 15395700 | 15395700 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4573 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10658148000 | 54589729 | Belanja Bahan-bahan Bangunan BLUD ( Puskesmas Panekan ) | 6450000 | 668000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4574 | 2025 | KECAMATAN MAOSPATI | 10658169000 | 60929175 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kec. Maospati (Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa) | 9466700 | 9408200 | 9408200 | 9408200 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4575 | 2025 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10658205000 | 61732319 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (operasional) | 4900000 | 4900000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4576 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10658208000 | 61804630 | Paket Pengiriman / Ekspedisi ( Pendataan - Analisa ) | 1500000 | 485700 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 4577 | 2025 | KECAMATAN SUKOMORO | 10658216000 | 54110584 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4578 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10658308000 | 61804687 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bendo Pos ( Pendataan - Analisa ) | 355500 | 300000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 4579 | 2025 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10658367000 | 59024830 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 450000 | 450000 | 0 | 0 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4580 | 2025 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10658369000 | 61701632 | Belanja Jasa Penanganan Prasarana dan Sarana Umum ( Pembantu Juru UPTD Pengairan Purwodadi Taji ) | 101650000 | 101650000 | 101650000 | 101650000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 1-20 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10165789000 | 40849999 | Belanja Lembur UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 9270000 | 9120000 | Paket Selesai |
| 2 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3972255 | 36093172 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 11565000 | Paket Selesai |
| 3 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3971255 | 36093173 | Belanja Lembur | 16970000 | 14764000 | Paket Selesai |
| 4 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3973255 | 36093174 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 1410000 | Paket Selesai |
| 5 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3974255 | 36093171 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 17500000 | 16990000 | Paket Selesai |
| 6 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10023949000 | 36093173 | Belanja Lembur | 16970000 | 2318000 | Paket Selesai |
| 7 | 2025 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10166019000 | 40850019 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 6900000 | 6823750 | Paket Selesai |
| 8 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3361255 | 36084511 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 8250000 | 8190000 | Paket Selesai |
| 9 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3328255 | 36084510 | Belanja Lembur | 19040000 | 19040000 | Paket Selesai |
| 10 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3363255 | 36084509 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 8650000 | Paket Selesai |
| 11 | 2025 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 10167708000 | 40846661 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Uptd Pengairan Jejeruk | 1500000 | 1470000 | Paket Selesai |
| 12 | 2025 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 10167706000 | 40846671 | Belanja Lembur Uptd Pengairan Jejeruk | 13328000 | 13328000 | Paket Selesai |
| 13 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3377255 | 38059449 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 14 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 10117783000 | 39133579 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota UPTD Pengairan Gonggang | 20000000 | 9940000 | Paket Selesai |
| 15 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3374255 | 38059453 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 32000000 | 31950000 | Paket Selesai |
| 16 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 10118668000 | 39133397 | Belanja Lembur Uptd Pengairan Gonggang | 18620000 | 12900000 | Paket Selesai |
| 17 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3376255 | 38059452 | Belanja Lembur | 19992000 | 19852000 | Paket Selesai |
| 18 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3373255 | 36104237 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 1360000 | Paket Selesai |
| 19 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3372255 | 36104234 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 20 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 10011508000 | 38406047 | Belanja Lembur | 19770000 | 3490000 | Paket Selesai |