MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 4,601-4,620 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4601 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10659223000 | 61692436 | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio (Diseminasi Informasi) | 1100000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4602 | 2025 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10659326000 | 60939833 | Belanja barang dan jasa (BLUD) PENGELOLAAN SAMPAH | 123249200 | 8838333 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 4603 | 2025 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10659495000 | 60939833 | Belanja barang dan jasa (BLUD)moderator dan panitia prolanis | 123249200 | 4050000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 4604 | 2025 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10659830000 | 60354124 | Belanja Natura dan Pakan-Natura (Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat) | 400000 | 400000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4605 | 2025 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10659848000 | 60354152 | Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya (Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat) | 111660000 | 111660000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4606 | 2025 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10659970000 | 61346822 | Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor -Bahan Komputer (Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 14000000 | 11500000 | 11500000 | 11500000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4607 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10659985000 | 54841659 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota) | 70919 | 70000 | 70000 | 70000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4608 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10660016000 | 54839872 | Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise (Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah) | 64380000 | 43100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4609 | 2025 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10660037000 | 61982033 | Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor BLUD (Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 15000000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4610 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10660089000 | 60906453 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Kesehatan BLUD ( Puskesmas Panekan ) | 342250900 | 308745000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4611 | 2025 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10660095000 | 60918222 | Belanja Bahan Bangunan dan Konstruksi (Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4612 | 2025 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10660097000 | 61563613 | Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya BLUD (Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 20000000 | 18085700 | 18085700 | 18085700 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4613 | 2025 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10660118000 | 60353876 | Belanja Makanan dan Minuman pada Aktivitas Lapangan (Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 9360000 | 2266300 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4614 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10660143000 | 61277151 | Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih BLUD ( Puskemas Panekan ) | 47700000 | 45375000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4615 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10660178000 | 54836869 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak ( Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 1124550 | 598500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4616 | 2025 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10660219000 | 61982006 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga BLUD (Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4617 | 2025 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10660250000 | 61395818 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD (Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 38319000 | 38300000 | 38300000 | 38300000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4618 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10660260000 | 54836870 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos ( Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 1185000 | 592500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 4619 | 2025 | KELURAHAN KARANGREJO | 10660291000 | 55067842 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 99750 | 99750 | 99750 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4620 | 2025 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10660324000 | 54781807 | Belanja Benda Pos (Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 3000000 | 200000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 1-20 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10165789000 | 40849999 | Belanja Lembur UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 9270000 | 9120000 | Paket Selesai |
| 2 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3972255 | 36093172 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 11565000 | Paket Selesai |
| 3 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3971255 | 36093173 | Belanja Lembur | 16970000 | 14764000 | Paket Selesai |
| 4 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3973255 | 36093174 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 1410000 | Paket Selesai |
| 5 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3974255 | 36093171 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 17500000 | 16990000 | Paket Selesai |
| 6 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10023949000 | 36093173 | Belanja Lembur | 16970000 | 2318000 | Paket Selesai |
| 7 | 2025 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10166019000 | 40850019 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 6900000 | 6823750 | Paket Selesai |
| 8 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3361255 | 36084511 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 8250000 | 8190000 | Paket Selesai |
| 9 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3328255 | 36084510 | Belanja Lembur | 19040000 | 19040000 | Paket Selesai |
| 10 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3363255 | 36084509 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 8650000 | Paket Selesai |
| 11 | 2025 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 10167708000 | 40846661 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Uptd Pengairan Jejeruk | 1500000 | 1470000 | Paket Selesai |
| 12 | 2025 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 10167706000 | 40846671 | Belanja Lembur Uptd Pengairan Jejeruk | 13328000 | 13328000 | Paket Selesai |
| 13 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3377255 | 38059449 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 14 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 10117783000 | 39133579 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota UPTD Pengairan Gonggang | 20000000 | 9940000 | Paket Selesai |
| 15 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3374255 | 38059453 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 32000000 | 31950000 | Paket Selesai |
| 16 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 10118668000 | 39133397 | Belanja Lembur Uptd Pengairan Gonggang | 18620000 | 12900000 | Paket Selesai |
| 17 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3376255 | 38059452 | Belanja Lembur | 19992000 | 19852000 | Paket Selesai |
| 18 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3373255 | 36104237 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 1360000 | Paket Selesai |
| 19 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3372255 | 36104234 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 20 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 10011508000 | 38406047 | Belanja Lembur | 19770000 | 3490000 | Paket Selesai |