MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 4,621-4,640 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4621 | 2025 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10660341000 | 56462367 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 6158500 | 4845400 | 4845400 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4622 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10660346000 | 54836873 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah ( Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 6000000 | 3600000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4623 | 2025 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10660397000 | 54740533 | Belanja Bahan Bahan Bangunan (Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 15480750 | 8299800 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4624 | 2025 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10660422000 | 60939444 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan III(Operasional Puskesmas Sukomoro) | 11500000 | 11500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4625 | 2025 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10660427000 | 54790504 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan I(Operasional Puskesmas Sukomoro) | 29900000 | 27600000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4626 | 2025 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10660429000 | 54524317 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 29900000 | 27600000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4627 | 2025 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10660435000 | 54524314 | Belanja Paket/Pengiriman | 2400000 | 2200000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4628 | 2025 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10660438000 | 54524312 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah | 6750000 | 3736800 | 3736800 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4629 | 2025 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10660441000 | 60939942 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | 4380000 | 4380000 | 4380000 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4630 | 2025 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10660532000 | 60940051 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya | 1380000 | 1380000 | 1380000 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4631 | 2025 | DINAS SOSIAL | 10660551000 | 55039283 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat) | 14000000 | 1000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4632 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10660570000 | 61688681 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas ( Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 11776000 | 4900000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4633 | 2025 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10660603000 | 61271244 | Belanja Cetak - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 48007500 | 16855000 | 16855000 | 16855000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4634 | 2025 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10660604000 | 61272781 | Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 6975000 | 380000 | 380000 | 380000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4635 | 2025 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10660612000 | 61272831 | Belanja Makanan dan Minuman Tamu - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 13000000 | 2309200 | 2309200 | 2309200 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4636 | 2025 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10660657000 | 54790507 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan II(Operasional Puskesmas Sukomoro) | 29900000 | 27600000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4637 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10660778000 | 60827367 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya - Puskesmas Takeran | 2000000 | 1864800 | 0 | 0 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4638 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10660785000 | 60817895 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum BLUD - Puskesmas Takeran | 9500000 | 5700000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4639 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10660794000 | 55853382 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas BLUD - Puskesmas Takeran | 1760000 | 1180000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4640 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10660831000 | 60828193 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (SILPA) - Puskesmas Takeran | 2550000 | 1417000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 1-20 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10165789000 | 40849999 | Belanja Lembur UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 9270000 | 9120000 | Paket Selesai |
| 2 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3972255 | 36093172 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 11565000 | Paket Selesai |
| 3 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3971255 | 36093173 | Belanja Lembur | 16970000 | 14764000 | Paket Selesai |
| 4 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3973255 | 36093174 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 1410000 | Paket Selesai |
| 5 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3974255 | 36093171 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 17500000 | 16990000 | Paket Selesai |
| 6 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10023949000 | 36093173 | Belanja Lembur | 16970000 | 2318000 | Paket Selesai |
| 7 | 2025 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10166019000 | 40850019 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 6900000 | 6823750 | Paket Selesai |
| 8 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3361255 | 36084511 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 8250000 | 8190000 | Paket Selesai |
| 9 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3328255 | 36084510 | Belanja Lembur | 19040000 | 19040000 | Paket Selesai |
| 10 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3363255 | 36084509 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 8650000 | Paket Selesai |
| 11 | 2025 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 10167708000 | 40846661 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Uptd Pengairan Jejeruk | 1500000 | 1470000 | Paket Selesai |
| 12 | 2025 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 10167706000 | 40846671 | Belanja Lembur Uptd Pengairan Jejeruk | 13328000 | 13328000 | Paket Selesai |
| 13 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3377255 | 38059449 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 14 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 10117783000 | 39133579 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota UPTD Pengairan Gonggang | 20000000 | 9940000 | Paket Selesai |
| 15 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3374255 | 38059453 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 32000000 | 31950000 | Paket Selesai |
| 16 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 10118668000 | 39133397 | Belanja Lembur Uptd Pengairan Gonggang | 18620000 | 12900000 | Paket Selesai |
| 17 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3376255 | 38059452 | Belanja Lembur | 19992000 | 19852000 | Paket Selesai |
| 18 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3373255 | 36104237 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 1360000 | Paket Selesai |
| 19 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3372255 | 36104234 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 20 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 10011508000 | 38406047 | Belanja Lembur | 19770000 | 3490000 | Paket Selesai |