MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 4,681-4,700 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4681 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10667141000 | 60887302 | Belanja Bendera Kel.Mranggen | 158600 | 150000 | 150000 | 150000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4682 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10667150000 | 53965155 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Kel.Mranggen | 1512000 | 1498000 | 1498000 | 1498000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4683 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10667162000 | 54369799 | Belanja Suvenir/Cinderamata - Trophy Kel.Mranggen | 1065800 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4684 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10667164000 | 54369796 | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan Kel.Mranggen | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4685 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10667166000 | 54369795 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan Kel.Mranggen | 20500000 | 20500000 | 20500000 | 20500000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4686 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10667617000 | 61798888 | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak ( Pendataan - Analisa ) - Langsung | 980000 | 980000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4687 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10667634000 | 61858532 | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor ( Pendataan - Analisa ) - Langsung | 1801000 | 1788000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4688 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10667661000 | 61799063 | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer ( Pendataan - Analisa ) - Langsung | 4965400 | 4964000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4689 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10667775000 | 61683685 | Nasi Kotak (Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)) | 250000 | 250000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4690 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 10667782000 | 56568427 | Belanja Bahan-Bahan Bakar UPTD Pengairan Gandong | 14800000 | 14800000 | 14800000 | 14800000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 4691 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10667819000 | 61683594 | Snack Kotak (Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)) | 116500 | 116500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4692 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10667869000 | 55163648 | Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran (1.02.01.2.09.0010) | 7750000 | 7700000 | 7700000 | 7700000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4693 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10667874000 | 61687766 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (Relasi Media) | 7145000 | 7100000 | 7100000 | 7100000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4694 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 10667880000 | 60806377 | Pekerja UPTD Pengairan Gandong | 163530000 | 32040000 | 32040000 | 32040000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4695 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10667941000 | 60370485 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat 05.2.03.0001 | 37246600 | 8246250 | 6597000 | 6597000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4696 | 2025 | BAGIAN ORGANISASI | 10668170000 | 54210186 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana) | 2310900 | 1625000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4697 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10668196000 | 55163644 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya (1.02.01.2.09.0010) | 1144400 | 1144400 | 1144400 | 1144400 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4698 | 2025 | KECAMATAN NGARIBOYO | 10668211000 | 57356751 | Belanja Modal Alat Pendingin (Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor) | 5400930 | 5265000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4699 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10668214000 | 55163649 | Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga (1.02.01.2.09.0010) | 2395600 | 2395600 | 2395600 | 2395600 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4700 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10668221000 | 55163645 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah (1.02.01.2.09.0010) | 6000000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 1-20 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10165789000 | 40849999 | Belanja Lembur UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 9270000 | 9120000 | Paket Selesai |
| 2 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3972255 | 36093172 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 11565000 | Paket Selesai |
| 3 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3971255 | 36093173 | Belanja Lembur | 16970000 | 14764000 | Paket Selesai |
| 4 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3973255 | 36093174 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 1410000 | Paket Selesai |
| 5 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3974255 | 36093171 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 17500000 | 16990000 | Paket Selesai |
| 6 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10023949000 | 36093173 | Belanja Lembur | 16970000 | 2318000 | Paket Selesai |
| 7 | 2025 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10166019000 | 40850019 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 6900000 | 6823750 | Paket Selesai |
| 8 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3361255 | 36084511 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 8250000 | 8190000 | Paket Selesai |
| 9 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3328255 | 36084510 | Belanja Lembur | 19040000 | 19040000 | Paket Selesai |
| 10 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3363255 | 36084509 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 8650000 | Paket Selesai |
| 11 | 2025 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 10167708000 | 40846661 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Uptd Pengairan Jejeruk | 1500000 | 1470000 | Paket Selesai |
| 12 | 2025 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 10167706000 | 40846671 | Belanja Lembur Uptd Pengairan Jejeruk | 13328000 | 13328000 | Paket Selesai |
| 13 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3377255 | 38059449 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 14 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 10117783000 | 39133579 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota UPTD Pengairan Gonggang | 20000000 | 9940000 | Paket Selesai |
| 15 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3374255 | 38059453 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 32000000 | 31950000 | Paket Selesai |
| 16 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 10118668000 | 39133397 | Belanja Lembur Uptd Pengairan Gonggang | 18620000 | 12900000 | Paket Selesai |
| 17 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3376255 | 38059452 | Belanja Lembur | 19992000 | 19852000 | Paket Selesai |
| 18 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3373255 | 36104237 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 1360000 | Paket Selesai |
| 19 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3372255 | 36104234 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 20 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 10011508000 | 38406047 | Belanja Lembur | 19770000 | 3490000 | Paket Selesai |